安宁市人民政府县街街道办事处2019年度部门决算公开

发布时间:2020-10-22 15:57 浏览次数:75
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安宁市人民政府县街街道办事处

2019年度部门决算

                       

目录

第一部分安宁市人民政府县街街道办事处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

部分名词解释

第一部分安宁市人民政府县街街道办事处概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规,执行上级党委、政府的决议、决定,协调辖区各单位,保证市委、市政府各项任务顺利完成。

2.做好街道党的建设各项工作,领导和开展街道社会治安综合治理工作,做好群团、国防教育、兵役、民兵等工作,做好街道人大代表联系及相关工作。

3.研究本街道经济发展、城市(乡、镇)管理、社会建设等方面的重大问题,做好经济发展计划,服务全市经济工作,推动产业结构调整,提高经济综合发展实力;保护公民合法财产,保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济组织,认真执行国家的法律、法规和政策,履行经济合同;做好社区及农村集体资产管理、农业农村、林业、水务等工作。

4.以城市(乡、镇)管理、村(社区)建设服务和美丽乡村建设为重点,推进街道物质文明、政治文明、精神文明、社会文明和生态文明建设,开展群众性爱国卫生运动,促进人居环境提升。

5.发展街道教育体育、科技、文化旅游及卫生健康等服务事业,管理好街道的各项社会事务,为辖区各类单位提供优质的服务和良好的发展环境。

6.承担并协助有关部门做好自然资源、生态环境、市场监管、应急管理、信访、就业和再就业、社会保险和社会救助、企业退休人员、退役军人事务、殡葬改革、残疾人就业、民族宗教、老龄、普法教育、司法调解和法律服务等工作。

7.按有关要求,配合相关部门做好派驻街道机构负责人的日常管理工作。

8.完成市委和市政府交办的其他任务。

(二)2019年度重点工作任务介绍

1.种养两业总体平稳,农业品牌初步建立。种植业方面。在大力推广水改旱、扩大间套种、滴灌等技术和提供政策引导、扶持的情况下,县街街道种植业逆转冬春连旱现实限制做到了农业增效,农民增收。养殖业方面。自2018年8月初,我国发现首例非洲猪瘟疫情以来,面对异常严峻的疫情防控形势,县街街道高度重视,快速反应,迅速行动,建立“源头防、联合控”的长效机制,与养殖户、贩运户、村级兽医员签订各类动物疫病防控工作责任书、承诺书共计877份,初步实施畜禽规范养殖公示制度;形成街道、村(居)民委员会、村(居)民小组垂直三级联动和街道、派出所、交警队等多部门横向联动防控工作机制,设置24小时疫情防控卡点13个,切实做到饲养、调运、屠宰、销售等各环节监管;采取“集中免疫,分片包干,整村推进”的方式,对辖区内应免动物做到“村不漏户、户不漏畜禽、畜禽不漏针”,共计有效注射各类疫苗10703130份,有效保障了畜牧业健康发展和群众生命财产安全。农业品牌打造方面。一是大力促进生产的规模化和产业化。二是大力打造农业产品品牌。充分运用“互联网+”思维和“秀美山口.大地艺术”系列活动,创新品牌塑造和产品销售方式,充分发挥“安宁红梨”地理标志商标价值,提升县街知名度县街街道逐步形成集采摘观光、休闲度假、健身娱乐、生态种植、产业发展为一体的综合性示范镇。

2.全力推进乡村振兴,农村发展活力明显。在实施乡村振兴战略的开局之年,县街街道坚定贯彻昆明市委、安宁市委的决策部署,坚持顶层设计,科学谋划乡村振兴战略新路径,立足县街街道农业农村发展实际制定了《安宁市县街街道实施乡村振兴战略行动计划(2018—2020年)》(县党工通〔2018〕39号),切实做到了总体规划科学、推进计划明确、实施步骤清晰、目标任务具体。2019年,县街街道乡村振兴战略工程突出“五大”抓手,农村人居环境持续改善,农业经济持续稳定发展,农业农村工作迈上了新台阶。

3.落实“控新增,消存量 ”,持续发力整治“两违”。坚决杜绝增量,逐步消化存量。县街街道将建立“两违”建筑整治的长效机制,通过完善村镇及片区规划,规范社员建房及种养殖行为,坚决杜绝增量。通过强制拆除一批、征地拆迁一批、引导规范一批,逐步消化存量,力争到2021年实现存量违建清零。

4.森林防火未雨绸缪,“河长制”落实到位。(1)林业生产工作正常开展,森林防火工作提前部署。(2)水利工程建设顺利实施,“河长制”工作进一步深化。

5.安全生产工作措施落实到位深入贯彻落实近平总书记关于安全生产的重要论述和重要指示精神,特别是防范化解重大安全风险的重要指示要求,牢固树立以人民为中心的发展理念,安全生产各项工作措施落实到位。

6.科技工作、节能减排和垃圾分类取得成效。

7.民生保障力度不断增强,社会各项事业全面发展。在经济大发展的同时,街道办事处按照促进社会进步,充分尊重民权、全力保障民生的要求,进一步增强民政、劳动和社会保障、教育、文化、卫生、计划生育和精神文明建设工作力度,全面促进社会和谐进步。

8.政府建设进一步加强,行政效能进一步提升2019年以来,街道党工委、办事处倍加注重自身建设,围绕“建设廉洁高效,人民满意的服务型政府”这一目标,以全面推进依法治国为契机,严格落实行政问责等“四项制度”,倡导“五办作风”,推行“一线工作法”,深化巩固机构改革成果,不断强化制度建设和落实力度,在机关营造奖勤罚懒的良好工作氛围,政府建设进一步加强,行政效能进一步提升

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入县街街道办事处2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

县街街道办事处2019年末实有人员编制70。其中:行政编制30人(含行政工勤编制4人),事业编制40人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员29人(含行政工勤人员4人),事业人员39人(含参公管理事业人员0人)。其他人员0

离退休人员42人。其中:离休1人,退休41人。

实有车辆编制5辆,在编实有车辆5辆。







 

 

 

第二部分2019年度部门决算表

 (详见附件)

第三部2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市安宁市县街街道办事处部门2019年度收入合计10,451.12万元。其中:财政拨款收入10,451.12万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年对比增加592.43元,增加6.01%,主要原因分析:2019年上级追加指标相对增加,2019年政府性基金收入相对于2018年政府性基金收入有所增长,人大事务、政府办公厅(室)及相关机构事务发展与改革事务有所增加,小城镇基础设施建设收入增加等。

 

二、支出决算情况说明

昆明市安宁市县街街道办事处部门2019年度支出合计10,451.12万元。其中:基本支出1,610.45万元,占总支出的15.41%;项目支出8,840.68万元,占总支出的84.59%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比增加592.43万元,增加6.01%,主要原因分析:2019上级追加指标增加,支出也就增加,体现于机关事业养老保险、社会保障和就业、社会福利支出等。







 

 

 

(一)基本支出情况

2019年度用于保障昆明市安宁市县街街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,610.45万元。与上年对比增加101.03万元,增加6.69%,主要原因分析:用于调增行政事业单位人员工资、社会保障缴费等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.02%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.98%。







 

 

 

(二)项目支出情况

2019年度用于保障昆明市安宁市县街街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出8,840.68万元。与上年对比增加591.41万元,增加7.17%,主要原因分析:2019增拨了县街山口村、小红祥村美丽宜居乡村建设资金以及非洲猪瘟防控应急经费。具体项目开支及开展工作情况如下:


项目支出情况

支出金额

1

调给县街街道王家庄村委会太阳冲村小组产业发展扶持资金补助

100,000.00

2

2018年度军令状目标考核

69,750.00

3

行政办机关办公及管理维护等日常工作经费

750,000.00

4

县街党政办日常管理、法律顾问经费

242,900.00

5

行财科调给街道办安宁市2019年村(社区)为民服务站以奖代补运转经费

110,000.00

6

行财科调给街道办2019年流动人口协管员工资

120,240.00

7

党报党刊征订经费

50,000.00

8

职工食堂补助

200,000.00

9

年度项目工作经费

1,990,000.00

10

行政办日常工作经费

23,449.30

11

党政办机关运行、后勤工作经费

648.00

12

2018年度军令状目标考核

16,790.00

13

社会建设办日常工作经费

20,000.00

14

和谐寺院教堂创建补助经费

60,000.00

15

年度项目工作经费

25,000.00

16

2018年度军令状目标考核

36,542.00

17

年度项目工作经费

60,000.00

18

第四次经济普查工作经费

40,000.00

19

县街会计站日常工作经费

28,000.00

20

年度项目工作经费

50,000.00

21

调给街道办2018年财税目标考核资金兑付

400,000.00

22

中华人民共和国成立70周年歌咏比赛经费

140,000.00

23

职工体检费

190,000.00

24

年度项目工作经费

420,000.00

25

遗属生活补助

16,250.80

26

2018年度军令状目标考核

95,306.00

27

党政办机关运行、后勤工作经费

199,352.00

28

党政综合办日常工作经费

229,709.59

29

年度项目工作经费

883,600.00

30

党报党刊征订

20,000.00

31

党工委办日常办公、纪检及党建工作经费

136,400.00

32

2018年度军令状目标考核

10,864.00

33

党群活动中心、为民服务中心改造工程款

400,000.00

34

年度项目工作经费

50,000.00

35

行财科调给街道办拨2019年社区服务群众专项工作经费

100,000.00

36

村小组党建宣传片拍摄经费

60,000.00

37

年度项目工作经费

200,000.00

38

行财科调给街道办2019年安宁市少数民族机动金

50,000.00

39

年度项目工作经费

10,000.00

40

年度项目工作经费

50,000.00

41

重点人员监控管理经费

30,000.00

42

年度项目工作经费

30,000.00

43

派出所维稳工作经费

20,000.00

44

年度项目工作经费

480,000.00

45

年度项目工作经费

40,000.00

46

公共法律服务中心建设经费

27,000.00

47

年度项目工作经费

120,000.00

48

奖优助学补助经费

57,000.00

49

年度项目工作经费

10,000.00

50

年度项目工作经费

150,000.00

51

下达2019年上半年基层公共文化服务运行机制建设配套资金

160,000.00

52

2018年度军令状目标考核

20,740.00

53

公共文化服务经费

132,000.00

54

行财科调给街道办拨基层公共文化服务运行机制建设配套资金

90,000.00

55

下达2019年美术馆 公共图书馆 文化馆(站)免费开放补助资金

40,000.00

56

年度项目工作经费

50,000.00

57

下达2019年村干部岗位补贴市级补助资金

45,670.00

58

年度项目工作经费

130,000.00

59

年度项目工作经费

70,000.00

60

2019年敬老节活动经费

50,000.00

61

敬老院人员、敬老节活动经费

54,000.00

62

年度项目工作经费

739,610.00

63

残疾人保障金

10,000.00

64

年度项目工作经费

60,000.00

65

年度项目工作经费

200,000.00

66

敬老院修缮经费

27,000.00

67

敬老院日常工作经费

23,000.00

68

提前下达2019年中央水库移民扶持基金

266,550.00

69

下达2019年第一季度大中型水库移民扶持基金

267,150.00

70

年度项目工作经费

67,000.00

71

年度项目工作经费

200,000.00

72

年度项目工作经费

300,000.00

73

年度项目工作经费

603,000.00

74

2019年下半年综合执法队工资

350,000.00

75

村庄保洁责任金及配套资金

558,400.00

76

2018年度军令状目标考核

32,633.00

77

创建国家文明城市经费

111,600.00

78

年度项目工作经费

530,000.00

79

大棚房清理整治经费

5,361,529.00

80

年度项目工作经费

200,000.00

81

集镇管理、垃圾清运费

498,806.00

82

年度项目工作经费

1,500,000.00

83

集镇公厕改造维修

194,358.44

84

征地拆迁补偿费

5,850,761.58

85

调给街道办拨相关街道政府性投资项目资金

10,000,000.00

86

调给街道办滇中产业园区县草公路安宁监狱土地收储项目场平工程费用

3,422,087.20

87

调给街道办拨付县街街道办事处西北连接线道路工程回购款

15,000,000.00

88

拨付街道办县街街道办部分政府性投资工程欠款

3,500,000.00

89

农财科调给街道办拨2019年度一事一议财政奖补项目资金

112,000.00

90

2019年烤烟收购及相关专项补贴

713,580.00

91

2019年烤烟生产专项补贴资金

132,330.00

92

2018年度军令状目标考核

100,736.00

93

县街烤烟连片种植补贴

9,000.00

94

动物疫病防控经费

120,000.00

95

调给街道办安宁市非洲猪瘟防控应急经费

3,458,900.00

96

年度项目工作经费

110,000.00

97

农财科调给街道办拨相关街道乡镇检疫申报点规范化建设资金

100,000.00

98

烤烟病虫害防治及农药补贴

74,000.00

99

农财科调给街道办拨付八街、县街、禄、草铺2018年巩固脱贫攻坚成果财政精准投入住房帮扶补助

540,000.00

100

农财科调给街道办拨县级山口村建设项目补助资金

1,400,000.00

101

农财科调给街道办拨县街雁塔村都市驱动型补助资金

70,000.00

102

乡村振兴项目经费

500,000.00

103

下达2018年度美丽宜居乡村建设资金

2,100,000.00

104

农财科调给街道办拨县街“大地艺术”文化系列活动补助资金

300,000.00

105

农财科调给街道办拨县街街道办小红祥村建设项目补助资金

2,895,685.00

106

拨付2019年上半年大学生村官工作生活补贴

145,428.00

107

农村环境综合整治经费

30,000.00

108

年度项目工作经费

100,000.00

109

年度项目工作经费

10,000.00

110

从农财科调给街道办2020年度森林防火通道维护费用

215,060.00

111

护林防火经费

50,000.00

112

林业站扑火队经费

3,200,000.00

113

扑火队队员工资

500,000.00

114

年度项目工作经费

10,000.00

115

年度项目工作经费

50,000.00

116

年度项目工作经费

50,000.00

117

农财科调给街道办拨9个街道办河湖渠库巡查保洁员补助经费

50,000.00

118

农财科调给街道办拨相关街道2019年度第二批市级河长工作经费

320,000.00

119

农财科调给街道办2019年第二季度大中型水库移民后期扶持资金

267,000.00

120

年度项目工作经费

100,000.00

121

下达安宁市2018年度村级公益事业建设一事一议财政奖补项目资金

450,000.00

122

农财科调给街道办拨相关街道农村综合改革项目前期资金

40,000.00

123

年度项目工作经费

300,000.00

124

社区村组干部补贴及工作经费

1,000,000.00

125

村社区、村(居)民小组岗位补贴

3,381,600.00

126

社区村组干部补贴及工作经费·干部待遇

1,225,660.00

127

兑现全市村(社区)“两委”干部2018年度绩效考核资金

110,000.00

128

村(社区)、村(居)小组工作经费

644,000.00

129

村社区、村(居)民小组“五险一金”

768,700.00

130

村(社区)离职干部补助、后备力量补贴、专职人员意外伤害险

500,000.00

131

年度项目工作经费

400,000.00

132

社区村组干部补贴及工作经费·工作经费

293,000.00

133

农村房屋火灾保险

54,000.00

134

年度项目工作经费

100,000.00

135

年度项目工作经费

300,000.00

136

行财科调给街道办2019年行政村(社区)安全专干人员岗位补贴

39,600.00

137

下达2019年森林防火经费

1,631,790.00

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市安宁市县街街道办事处部门2019年度一般公共预算财政拨款支出6,524.68万元,占本年支出合计的62.43%。与上年对比减少2496.81万元,减少27.68%,主要原因分析:2019年有一部分工程偿债资金由政府性基金拨款收入支出,故一般公共预算财政拨款支出较去年有所减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出1,436.18万元,占一般公共预算财政拨款总支出的22.01%。主要用于街道党工委办公室、社会事务办公室、行政办公室、经济发展中心、综治维稳中心的人员工资福利支出,街道党建工作、机关后勤支出、总工会经费、机关工会经费补助、群团事务、统计业务、财政业务、税收工作补助等工作的支出。

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防(类)支出3万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于街道人武部的各种工作经费支出。

4.公共安全(类)支出56.7万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.87%。主要用于街道社会治安管理、司法普法宣传及道路交通安全管理等工作支出。

5.教育(类)支出17.7万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%。主要用于县街辖区内小学、幼儿园开展六一节、教师节慰问活动支出。

6.科学技术(类)支出1万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于街道科普宣传活动、农村清洁能源管理、太阳能路灯维护等工作支出。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出128.38万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.97%。主要用于街道文化旅游中心的人员工资福利支出,街道各村(社区)居委会文化活动室建设及开展公共文化活动经费支出。

8.社会保障和就业(类)支出375.42万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.75%。主要用于街道辖区内老年人生活补助的发放、农村五保人员供养支出、农村特困人员救助、拥军优属、劳动保障监察事务、殡葬改革补助、城乡居民基本养老保险基金的补助及机关事业单位在职人员基本养老保险缴费的支出。

9.卫生健康(类)支出209.12万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.21%。主要用于街道辖区内新农合二次补助费的发放、义务献血人员的营养补助费、病媒生物防治、计划生育独生子女保健费及食品安全等支出。

10.节能环保(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区(类)支出1,073.92万元,占一般公共预算财政拨款总支出的16.46%。主要用于街道城镇规划中心的人员工资福利支出,城管执法三中队的人员工资及工作经费支出,发放农村保洁员工资,支付辖区垃圾清运费、西北连接线、耳子路工程款等支出。

12.农林水(类)支出2,925.68万元,占一般公共预算财政拨款总支出的44.84%。主要用于街道农业综合服务中心的人员工资福利支出,街道机关聘用人员及村(社区)居委会居民小组工作人员的工资支出、大学生村官的任职补贴,村(社区)居委会及村(居民)小组的工作补助经费支出,森林防火、农业事务、防汛抗旱及村级一事一议的补助等支出。

13.交通运输(类)支出30万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.46%。主要用于乡村道路养护支出。

14.资源勘探信息等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障(类)支出100.44万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.54%。主要用于街道在职在编人员的住房公积金缴纳支出。

20.粮油物资储备(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理(类)支出167.14万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.56%。主要用于街道森林防火支出。

22.其他(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务还本(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

县街街道办事处2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为62.5万元,支出决算为12.97万元,完成预算的20.75%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为10.77万元,完成预算的78.96%;公务接待费支出决算为2.2万元,完成预算的21.04%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公车改革以后,车辆购置及运行维护费减少,规范公务接待费以后,公务接待费减少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少2.92万元,下降6.2%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少8.65万元,下降13.25%;公务接待费支出决算减少10.29元,下降20.36%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公车改革以后,车辆购置及运行维护费减少,规范公务接待费以后,公务接待费减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出10.77万元,占83.04%;公务接待费支出2.2万元,占16.96%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出10.77万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出10.77万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为13辆。主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.2万元。其中:

国内接待费支出2.2万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待56批次(其中:外事接待0批次),接待人次460人(其中:外事接待人次0人)。主要用于与各相关单位发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

县街街道办事处2019年机关运行经费支出47.98万元,与上年对比增加2.59万元,增加5.71%,主要原因分析:机关运行经费由于水电费及办公设备维修维护费较上年有所增加。部门机关运行经费主要用于机关日常工作中涉及的办公耗材购置费、设备维修维护费、水电费等经费。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,县街街道办事处资产总额3795.41,其中,流动资产1753.65万元,固定资产2041.76万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加1359.53万元,其中流动资产增加:1616.95万元,固定资产减少257.42万元对外投资及有价证券增加0万元,在建工程增加0万元,无形资产增加0万元,其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表








单位:万元


项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产


小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产



栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合计

1

3795.41

1753.65

2,041.76

1,831.93

138.23

0

71.6

0

0

0

0







填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资+有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产



三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额0元,其中:政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表9—附表11)。

五、其他重要事项情况说明

县街街道办事处无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

部分名词解释

一、财政拨款收入:本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、项目支出:填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

三、住房保障支出:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、公共文化服务支出:是指政府公共服务的重要内容。它是指以政府部门为主的公共部门提供的、以保障公民的基本文化生活权利为目的、向公民提供公共文化产品与服务的制度和系统的总称。包括公共文化服务设施、资源和服务内容、以及人才、资金、技术和政策保障机制等方面内容。

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附件1.(县街街道)2019年部门决算公开表(2020.10.22)