安宁市发展和改革局2021年部门预算执行及财务收支情况审计的结果公告
安宁市发展和改革局2021年部门预算执行及财务收支情况审计的结果公告
根据《中华人民共和国审计法》规定,安宁市审计局对安宁市发展和改革局2021年度预算执行及财务收支情况进行了审计。现将审计结果公告如下:
一、基本情况
安宁市发展和改革局是安宁市人民政府工作部门,为正科级,加挂安宁市粮食和物资储备局、安宁市投资促进局、安宁市商务局牌子。单位内设8个科室;核定行政编制21人,实有20人。2个下属事业单位,分别是安宁市招商局、安宁市价格认证中心,2021年年末核定事业编制9人,实有7人。核定车辆编制2辆,实有2辆。
审计结果表明,安宁市发展和改革局基本按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》及安宁市财政局的要求编制和调整预算。预算支出审批手续完备,预算执行基本到位,基本符合财经制度的规定。“三公”经费能够严格落实厉行节约要求。但审计也发现安宁市发展和改革局存在内控制度不够健全,采购管理不规范,往来款未及时清理的问题。
二、审计发现的问题
(一)内控制度不够健全。
(二)将列入政府集中采购目录的采购项目转为分散采购。
(三)往来款长期挂账。
三、审计处理情况及建议
针对上述问题,安宁市审计局已按照国家法律、法规的规定,及时出具了审计报告。针对内控制度不够健全,要求建立健全内控制度;针对将列入政府集中采购目录的采购项目转为分散采购,要求规范单位政府采购;针对往来款长期挂账,要求及时清理往来款。
针对审计发现的问题,安宁市审计局建议:(一)建议强化内控机制建设,进一步完善重大对外投资、政府采购、资金调度和其他重要经济业务事项的决策和执行的相互监督、相互制约程序。(二)建议安宁市发展和改革局规范政府采购行为。(三)建议安宁市发展和改革局加强应收及暂付款项的管理,严格控制规模,并及时进行清理。
四、审计发现问题的整改情况
针对审计发现的问题,安宁市发展和改革局高度重视,组织相关部门按照要求积极整改,建立健全了相关内控制度;规范单位政府采购工作;对往来款项进行了清理。