安宁市人民政府金方街道办事处2022年度部门预算执行和其他财政收支情况审计公告
安宁市人民政府金方街道办事处2022年度
部门预算执行和其他财政收支情况
审计公告
根据《中华人民共和国审计法》的规定,安宁市审计局对安宁市人民政府金方街道办事处2022年度部门预算执行和其他财政收支情况进行审计。现将审计情况公告如下:
一、基本情况
安宁市人民政府金方街道办事处(以下简称金方街道)是安宁市人民政府派出机构,内设机构“5办、7中心”。
审计结果表明:金方街道2022年度预算管理工作基本规范,能够按照财政部门的要求编制和执行预算,部门决算完整地反映了部门的预算执行情况;会计核算及管理基本地反映了单位的财政、财务收支情况。但也存在预算编制不完整、不科学,会计核算不规范等问题。
二、审计查出的主要问题
(一)2022年预算收入编制不完整。
(二)聘用人员经费预算编制不科学。
(三)以前年度结转项目资金未纳入部门2022年初预算。
(四)会计核算不规范
1.相关业务账实不符。
2.非财政拨款资金的结转结余不实。
3.债权长期挂账。
三、审计处理和建议情况
针对审计发现问题,安宁市审计局已按照国家法律、法规的规定,出具了审计报告,并责令金方街道进行整改。
针对审计发出问题,审计局提出建议:一是加强预算编制完整性、科学性,科学合理编制本单位预算;二是加强非同级财政预算拨款的管理,对已完结项目的结余资金及时清理,按照预算管理规定做好结转结余资金管理工作;三是加强部门会计核算的管理,保障记账业务能够完整、准确地反映部门的预算管理、业务管理活动以及资产状况;四是加强往来款项的管理,对债权、债务进行全面清理,全面客观反映部门的真实的资产和负债情况;五是建议启动绩效管理制度体系建设,制定完整、有效绩效管理制度,合理、科学地做好绩效跟踪和绩效评价工作。
四、审计发现问题整改情况
针对存在的问题,金方街道已对审计发现的问题进行了整改。