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索引号: 主题分类: 审计结果公告
发布机构: 发布日期: 2023-11-23 15:30
名 称: 安宁市连然街道办事处2022年度部门预算执行审计结果公告
文号: 关键字:

安宁市连然街道办事处2022年度部门预算执行审计结果公告

发布时间:2023-11-23 15:30 浏览次数:12
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安宁市连然街道办事处2022年度部门

预算执行审计结果公告


根据《中华人民共和国审计法》第十八条的规定,安宁市审计局派出审计组,对安宁市人民政府连然街道办事处2022年度部门预算执行和其他财政收支情况进行了审计。现将审计结果公告如下:

一、基本情况

安宁市人民政府连然街道办事处设6个内设机构,所属7个事业单位实有人员71事业人员42实有车辆132022年预算批复总额为7,656.19万元

审计结果表明,连然街道2022年度预算管理工作基本规范,能够按照财政管理要求编制、执行预算,部门决算能够反映部门的预算执行情况;会计核算及管理基本合规,基本真实地反映了单位的财政、财务收支情况,项目支出基本能按资金使用发挥效益,在一定程度上促进了经济发展和社会治理,推进社会各项事业发展,提高群众生活质量,但审计也发现预算执行中还存在国有资产管理不规范、应收未收非税收入决算草案编制不完整、内控执行不到位、经费支出管理不到位等问题。

、审计发现的主要问题

(一)国有资产管理不规范

1.国有资产账实不符

2.国有资产产权不清

3.金晖社区办公楼管理不规范

4.资产核算不规范

(二)应收未收非税收46.42

截至2022年12月31日,连然街道2022年租金及以前年度未交租金46.42应缴非税收入未收回。

(三)决算草案编制不完整

连然街道决算草案中《非税收入征缴情况表》填列非税收入未填列2022年国有资产出租收入、银行存款利息收入、资产处置收入以及捐赠收入270.53元。

(四)内控制度执行不到位

(五)专项债券资金未按进度列支

(六)超标准支付离退休人员费用

三、审计处理情况及建议

安宁市审计局已按照国家法律、法规的规定,出具了审计报告,并责令安宁市连然街道办事处对审计发现的问题进行整改。

针对审计发现问题,提出审计建议:连然街道加强资产日常管理工作,增强产权界定意识,规范资产核算,定期清查盘点,做到资产账实相符连然街道对所有出租国有资产进行集中管理,定期对应收租赁收入进行清查,确保非税收入应收尽收连然街道加强对决算报表的管理严格按要求编制决算草案连然街道完善合同管理制度,对合同进行集中管理和全过程管理,确保合同完整和有效履行;连然街道进一步细化相关支付和报销规定,健全约束机制,加强原始凭证的审核,规范费用支出核算。

四、审计发现问题整改情况

针对审计发现的问题截止公告之日连然街道办事处已对国有资产管理不规范应收未收非税收决算草案编制不完整内控制度执行不到位超标准支付离退休人员费用的问题整改完毕