安宁市文化和旅游局(汇总) 2024年预算公开
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安宁市文化和旅游局(汇总)
2024年预算公开目录
第一部分 安宁市文化和旅游局(汇总)2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 安宁市文化和旅游局(汇总)2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)
八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)
九、项目支出绩效目标表
十、整体支出绩效目标表
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、部门政府采购预算表
十四、政府购买服务预算表
十五、市对下转移支付预算表
十六、市对下转移支付绩效目标表
十七、新增资产配置表
十八、上级补助项目支出预算表
十九、部门项目中期规划预算表
第三部分 安宁市文化和旅游局(汇总)2024年重点领域财政项目
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
九、项目绩效目标表
第一部分 安宁市文化和旅游局(汇总)2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
1.贯彻落实党的文化工作方针政策,拟订文化和旅游政策措施。
2.统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展,拟订发展规划并组织实施,推进文化和旅游融合发展,推进文化和旅游体制机制改革。
3.管理全市性重大文化艺术活动,指导全市重点文化设施建设,组织全市旅游整体形象推广,促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广,拟订促进旅游市场发展的实施意见并组织实施,指导、推进全域旅游。
4.指导、管理文艺事业,指导艺术创作生产,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品,推动各门类艺术、各艺术品种发展。
5.负责公共文化事业发展,推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设,深入实施文化惠民工程,统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。
6.指导、推进文化和旅游科技与信息化创新发展,推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。
7.负责非物质文化遗产保护,推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。
8.拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施,管理、指导文物、博物工作。
9.组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作;
10.指导文化和旅游市场发展,对文化和旅游市场经营进行行业监管,推进文化和旅游行业信用体系建设,依法规范文化和旅游市场。
11.指导文化和旅游市场综合执法,组织查处文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为,维护市场秩序。
12.指导、管理文化和旅游对外交流、合作和宣传、推广、促销工作。
13.负责全市文化艺术和旅游人才队伍建设,加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养,开展文化艺术及旅游人才技能培训。
14.规范和监督文化、旅游行业秩序和服务质量;受理文化、旅游行业的举报投诉;维护文化、旅游行业经营者和消费者的合法权益;负责文化、文物、旅游统计工作;指导文化、旅游行业精神文明建设。
15.负责推进全市旅游标准化工作;负责推进旅游厕所革命、智慧旅游建设工作;承担旅游景区质量等级划分评定、推荐工作。
(二)机构设置情况
我部门共设置5个内设机构,包括:办公室、文化科、旅游科、市场科、文化旅游市场综合执法大队。
所属单位5个,分别是:
1.安宁市图书馆
2.安宁市文化馆
3.安宁市博物馆
4.安宁市文物保护管理所
5.安宁市文化和旅游局
(三)重点工作概述
1.全力提升公共文化服务能力,塑造文化惠民新优势。一是进一步完善公共文化服务体系建设,不断加强城乡公共文化服务布局优化和空间提升,拟定出台安宁市新型文化空间建设项目管理暂行办法,鼓励扶持建设新型文化空间不低于10个,全面提升公共文化服务效能;二是不断完善 15分钟公共文化服务圈,加大基层公共文化设施绩效评估力度,强弱项、补短板,力争实现基层公共文化服务设施绩效评估指标全部达到优秀;三是建立完善督查、考核机制,组织好“三馆一站一室”(即:文化馆、图书馆、博物馆及9个街道综合文化站、100个行政村(社区)综合性文化服务中心)等基层公共文化服务设施免费开放工作,加强培训和指导,进行季度督查、半年考核、年终综合考评,全力推进各项公共文化服务项目指标任务完成率达90%以上,提升公共文化服务供给能力;四是持续组织开展好我们的节日、我的中国梦·文化进万家、春城文化节、四季村晚、戏曲进乡村等群众文化品牌活动,完成昆明市要求的指标场次;五是持续组织开展“螳川文化创意旅游节”“传统滇剧节”“安宁音乐节”等文化系列活动,树立群众文化品牌;六是加快建设完善覆盖市、街道、村(社区)互联互通的公共图书馆、文化馆、博物馆数字化智慧化服务网络,提升公共文化服务智慧化水平,全力推进我市公共文化服务设施服务效能提升。
2.全力抓好文旅市场促消费,培养产业发展新动能。一是持续打造旅游品牌,进一步增强旅游吸引力。二是深化农文旅结合,全力将安宁建设成为昆明周末旅游目的地。三是加大旅游宣传营销力度,稳步提升旅游人次及旅游总收入。四是组织开展技能培训,加快旅游人才培养。五是策划推出一批精品旅游线路。六是加大旅游宣传力度。
3.全力打造高品质文旅产品,构建产业发展新格局。一是加快项目建设,促进文庙、武庙建成投用,为市民提供更多优质的公共文化阵地。二是加大招商引资力度,2024年完成亿元以上文旅招商引资项目不少于1个,外出招商引资不少于5次,提供文旅招商引资线索不少于15条,接待国内外客商赴安宁招商引资考察不少于30次。三是加快市场化步伐。按照“多起来、活起来、大起来、强起来”方针培育壮大文旅市场主体,突出培育一批规模以上服务业企业,支持A级景区、高品质酒店、特色民宿等达标创建及高效经营。四是优化营商环境,规范做好行政许可审批工作,对企业和项目进行跟踪、指导和服务,全力协调解决问题。
4.全力推进文化遗产活态传承,谱写安宁故事新篇章。一是持续推进文物修缮保护工程,推动温泉摩崖石刻危岩体加固及渗水工程、八街文庙修缮工程、德滋村小众公房、小五岳土主庙、摩所营锁水阁修缮工程等项目建设,完成武庙重建工程、松花阁修缮、太极书院修缮、解放初期建设的安宁县委办公楼三防工程4个项目的结算审计。二是组织相关职能部门,联合开展文物安全检查至少4次,全年督促指导各街道开展辖区文物安全巡查12次。三是开展“流动博物馆”宣传活动、“安宁文史讲坛”系列讲座活动,讲好安宁故事;继续开展“走出去,引进来”文化交流联展,引进和推出优秀展览,大力促进博物馆文化辐射力。新建博物馆分馆2个,发挥博物馆爱国主义教育基地教育职能最大化,更好地引导广大市民感悟安宁历史文化。四是继续拓宽文物征集渠道,坚持“捐赠”、“购买”两手抓,通过新媒体和信息网络发布平台发布藏品征集公告,动员社会力量参与藏品征集,征集本馆空白藏品及有较高文化价值和教学科研价值的历史文物,不断丰富馆藏文物的种类和数量。五是设立记事碑。遥岑楼、永安桥、古城墙已完成恢复重建,2024年将设立遥岑楼、永安桥、古城墙记事碑,让更多市民了解安宁历史。
5.全力抓好文旅市场秩序整治,营造文旅发展新环境。坚决守好守牢安全发展底线,抓实抓好文旅领域安全生产,深入开展安全隐患排查整治行动,提升文旅行业本质安全水平。
6.全力锤炼干部过硬素质能力,展现文旅干部新作为。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共5个。其中:财政全额供给单位5个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位4个。截止2023年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制54人,其中:行政编制12人,工勤人员编制6人,事业编制36人。在职实有51人,其中:财政全额保障51人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员46人,其中:离休0人,退休46人。
车辆编制2辆,实有车辆1辆,超编0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2024年部门财务总收入18,770,122.27元,其中:一般公共预算18,141,106.77元,政府性基金0.00元,国有资本经营收益0.00元,财政专户管理资金收入0.00元,事业收入0.00元,事业单位经营收入0.00元,上级补助收入629,015.50元,附属单位上缴收入0.00元,其他收入0.00元。
与上年对比财务总收入减少14,516,531.28元,下降43.61%,主要原因分析:2024年文旅局机关减少7,108,935.12元、博物馆经费减少876,507.95元、图书馆经费减少1,053,468.00元、文化馆减少320,100.34元、文管所经费减少89,059.00元。
(二)财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入18,141,106.77元,其中:本年收入15,875,718.52元,上年结转收入2,265,388.25元。本年收入中,一般公共预算财政拨款15,875,718.52元,政府性基金预算财政拨款0.00元,国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比财政拨款收入减少13,662,078.78元,下降42.96%,主要原因分析:牢固树立过紧日子的思想,文物资金减少预算收入。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出18,770,122.27元。财政拨款安排支出18,141,106.77元,其中:基本支出14,775,158.52元,与上年对比减少1,036,774.48元,下降6.56%,主要原因分析:因为基层单位有人员退休所以工资支出及各类社会保险费用减少;项目支出3,365,948.25元,与上年对比减少12,625,304.30元,下降78.95%,主要原因分析:文化和旅游经费减少7,691,549.00元、文物资金减少4,933,778.00元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况:
1.文化和旅游体育与传媒支出(207)-文化和旅游(01)-行政运行(01)3,712,038.32元,主要用于行政基本支出;
2.文化和旅游体育与传媒支出(207)-文化和旅游(01)-图书馆(04)2,313,954.04元,主要用于图书馆基本支出;
3.文化和旅游体育与传媒支出(207)-文化和旅游(01)-文化活动(08)200,000.00元,主要用于文化活动开展支出;
4.文化和旅游体育与传媒支出(207)-文化和旅游(01)-群众文化(09)3,168,482.16元,主要用于文化活动开展支出;
5.文化和旅游体育与传媒支出(207)-文化和旅游(01)-文化创作与保护(11)24,000.00元,主要用于鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出;
6.文化和旅游体育与传媒支出(207)-文化和旅游(01)-文化和旅游市场管理(12)12,980.00万元,主要用于文化和旅游市场管理项目支出;
7.文化和旅游体育与传媒支出(207)-文物(02)-文物保护(04)3,313,021.25元,主要用于文管所基本支出;
8.文化和旅游体育与传媒支出(207)-文化和旅游(02)-博物馆(05)695,133.00元,主要用于博物馆基本支出;
9.社会保障和就业支出(208)-行政事业养老支出(05)-行政单位离退休(01)514,900.00元,主要用于机关退休人员生活补助的支出;
10.社会保障和就业支出(208)-行政事业养老支出(05)-行政单位离退休(02)579,800.00元,主要用于事业退休人员生活补助的支出;
11.社会保障和就业支出(208)-行政事业养老支出(05)-机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)1,221,969.00元,主要用于养老保险金的支出;
12.社会保障和就业支出(208)-行政事业养老支出(05)-机关事业单位职业年金缴费支出(06)311,742.00元,主要用于记实部分职业年金;
13.社会保障和就业支出(208)-抚恤(08)-死亡抚恤(01)68,976.00元,主要用于事业单位遗属补助;
14.卫生健康支出(210)-行政事业单位医疗(11)-行政单位医疗(01)197,872.00元,主要用于行政单位基本医疗缴费的支出;
15.卫生健康支出(210)-行政事业单位医疗(11)-行政单位医疗(02)367,192.00元,主要用于事业单位基本医疗缴费的支出;
16.卫生健康支出(210)-行政事业单位医疗(11)-公务员医疗补助(03)490,800.00元,主要用于公务员医疗补助的支出;
17.卫生健康支出(210)-行政事业单位医疗(11)-其他行政事业单位医疗支出(99)12,691.00元,主要用于职工工伤保险的支出;
18.住房保障支出(221)-住房改革支出(02)-住房公积金(01)935,556.00元,主要用于公积金的支出。
五、市对下专项转移支付情况
安宁市属于县级,下辖的均为街道办,按一般预算单位管理,安宁市资金不再实施对下转移支付。
(一)与中央配套事项
无与中央配套事项。
(二)按既定政策标准测算补助事项
无按既定政策标准测算补助事项。
(三)经济社会事业发展事项
无经济社会事业发展事项。
(四)列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入市对下专项转移支付项目清单项目:无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0.00元,其中:政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
我部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15,000.00元,较上年减少0.00元,下降0.00%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
我部门2024年因公出国(境)费预算为0.00元,较上年减少0.00元,下降0.00%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
与上年相比无变化的原因:我部门全系统2024年没有安排因公出国(境)工作安排,故无因公出国(境)预算,与上年持平。
(二)公务接待费
我部门2024年公务接待费预算为0.00元,较上年减少0.00元,下降0.00%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。
与上年相比无变化的原因:我部门2024年没有公务接待费预算,与上年持平。
(三)公务用车购置及运行维护费
安宁市文化和旅游局2024年公务用车购置及运行维护费为15,000.00元,较上年减少0.00元,下降0.00%。其中:公务用车购置费0.00元,较上年减少0.00元,下降0.00%;公务用车运行维护费15,000.00元,较上年减少0.00元,下降0.00%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。
与上年相比无变化的原因:因工作安排无公车购置,车辆运行维护费用15,000.00元,与上年持平。
八、重点项目预算绩效目标情况
重点项目是安宁市2024年度公共文化服务体系运行机制建设资金。年度绩效目标:繁荣公共文化事业,持续推动公共文化服务高质量发展。建立健全新型文化空间建设管理办法,推进“一刻钟文化圈”建设;顺利完成全国乡镇(街道)综合文化站评估定级工作,认真贯彻落实云南省文旅厅《关于持之以恒推动乡镇综合文化站创新发展的实施方案》,开展城乡基层公共文化设施达标建设补短板工作。推进街道综合文化站达标建设;深入开展“螳川文化创意旅游节”“传统滇剧戏剧节”“四季村晚”“戏曲进乡村”“图书流动书包”“行走的盲文书”“暑期托管志愿服务”“安宁文化讲坛”等文旅志愿品牌活动,深化文旅融合发展。组织开展文化惠民演出,实施公共文化设施服务效能评估,不断提升公共文化服务供给能力。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2.文旅融合:是指通过文化创意设计将文化与旅游结合起来,形成新的文化创意产业,促进旅游业发展。旅游与创意旅游之间的关键环节是文创产业。
3.公共文化服务体系:主要包括先进文化理论研究服务体系、文艺精品创作服务体系、文化知识传授服务体系、文化传播服务体系、文化娱乐服务体系、文化传承服务体系、农村文化服务体系等七个方面。先进文化理论研究服务体系在公共文化服务体系中具有引导性意义。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
我部门2024年机关运行经费安排407,530.00元,与上年对比增加5,940.00元,增加1.48%,主要原因分析:2024年机关运行经费其他交通费用有所增加。
(三)国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日,我部门资产总额39,197,235.59元,其中,流动资产1,816,036.31元,固定资产15,927,202.28元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程20,422,588.58元,无形资产911,408.42元,其他资产120,000.00元。与上年相比,本年资产总额减少89,633.47元,其中固定资产减少361,409.18元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产40项,账面原值169,763.00元,实现资产处置收入30.00元;资产使用收入0.00元,其中出租资产0.00平方米,资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2023年决算编制后才能汇总,此处公开为2024年1月资产月报数。
(四)本部门预算绩效情况说明
2024年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置,项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。
2024年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖,涉及项目16个,资金合计3,994,963.75元。
(五)空表说明
1.本单位无政府性基金预算支出预算表,故政府性基金预算支出预算表为空;
2.本单位无国有资本经营预算支出预算表,故国有资本经营预算支出预算表为空;
3.本单位2024年无政府采购预算,故政府采购预算表为空;
4.本单位无政府购买服务预算表,故政府购买服务预算表为空;
5.安宁市属于县级,下辖的均为街道办,按一般预算单位管理,安宁市资金不再实施对下转移支付,故市对下转移支付预算表为空;
6.安宁市属于县级,下辖的均为街道办,按一般预算单位管理,安宁市资金不再实施对下转移支付,故市对下转移支付绩效目标表为空;
7.本单位2024年无上级补助项目支出预算,故上级补助项目支出预算表为空。
第二部分 安宁市文化和旅游局(汇总)2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)
八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)
九、项目支出绩效目标表
十、整体支出绩效目标表
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、部门政府采购预算表
十四、政府购买服务预算表
十五、市对下转移支付预算表
十六、市对下转移支付绩效目标表
十七、新增资产配置表
十八、上级补助项目支出预算表
十九、部门项目中期规划预算表
第三部分 安宁市文化和旅游局(汇总)2024年重点领域财政项目
安宁市文化和旅游局(汇总)2024年公共文化服务体系运行机制建设资金项目
一、项目名称
安宁市2024年度公共文化服务体系运行机制建设资金
二、立项依据
根据《关于印发〈关于推动昆明市公共文化服务高质量发展的实施意见〉的通知》(昆文旅通〔2022〕39号)、《昆明市人民政府办公室关于印发昆明市公共文化 自然资源 生态环境及应急救援领域财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》(昆政办〔2022〕43号)《中共昆明市委办公室 昆明市人民政府办公室印发〈关于进一步加强非物质文化遗产保护工作的实施方案〉的通知 》(昆办通〔2023〕5号)《安宁市基本公共服务实施标准》(安发改发〔2023〕14号)《关于推动安宁市公共文化服务高质量发展的实施意见》(安文旅联〔2023〕6号)《中共安宁市委办公室 安宁市人民政府办公室印发〈关于进一步加强非物质文化遗产保护工作的实施方案〉的通知》(安办通〔2023〕33号)。
三、项目实施单位
单位名称:安宁市文化和旅游局
组织机构代码:1153018155107696E
地址:安宁市宁湖大厦
经费来源:财政全额拨款
单位概况:2019年实行机构改革后新组建安宁市文化和旅游局,为安宁市人民政府组成部门,贯彻落实党的文化工作方针政策,拟订文化和旅游政策措施;统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展,拟订发展规划并组织实施,推进文化和旅游融合发展,推进文化和旅游体制机制改革;管理全市性重大文化艺术活动,指导全市重点文化设施建设,组织全市旅游整体形象推广,促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广,拟订促进旅游市场发展的实施意见并组织实施,指导、推进全域旅游。指导、管理文艺事业,指导艺术创作生产,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品,推动各门类艺术、各艺术品种发展。负责公共文化事业发展,推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设,深入实施文化惠民工程,统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化;指导、推进文化和旅游科技与信息化创新发展,推进文化和旅游行业信息化、标准化建设;负责非物质文化遗产保护,推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。
四、项目基本概况
繁荣公共文化事业,持续推动公共文化服务高质量发展。建立健全新型文化空间建设管理办法,推进“一刻钟文化圈”建设;顺利完成全国乡镇(街道)综合文化站评估定级工作,认真贯彻落实云南省文旅厅《关于持之以恒推动乡镇综合文化站创新发展的实施方案》,开展城乡基层公共文化设施达标建设补短板工作。推进街道综合文化站达标建设;深入开展“螳川文化创意旅游节”“传统滇剧戏剧节”“四季村晚”“戏曲进乡村”“图书流动书包”“行走的盲文书”“暑期托管志愿服务”“安宁文化讲坛”等文旅志愿品牌活动,深化文旅融合发展。组织开展文化惠民演出,实施公共文化设施服务效能评估,不断提升公共文化服务供给能力。
五、项目实施内容
有效提升公共文化服务效能。立足城乡特点,打造有特色、有品位的新型公共文化服务空间,扩大公共文化服务覆盖面,增强实效性。努力打造15分钟公共文化服务圈,有效推进公共文化服务高质量发展。在全面完成上级政府2024年公共文化服务项目的基础上,进一步突出重点,打造文化精品,挖掘保护历史文化和民族特色文化,按照“一地一品牌,一村(社区)一特色”的目标,打造群众文化品牌结合辖区实际,逐步培育成为特色鲜明、群众喜爱、效果突出的文化品牌,使基本公共文化服务项目成为政府的重要民生项目和基层公共文化服务品牌,促进乡村文化振兴。
六、资金安排情况
安宁市财政局配套安宁市文化和旅游局全系统资金26.30万元,用于2024年安宁市公共文化服务运行机制建设绩效目标任务的组织实施。
七、项目实施计划
进一步完善公共文化服务体系建设,不断加强城乡公共文化服务布局优化和空间提升,不断完善 15分钟公共文化服务圈,建立完善督查、考核机制,组织好“三馆一站一室”等基层公共文化服务设施免费开放工作,全力推进各项公共文化服务项目指标任务完成率达90%以上,提升公共文化服务供给能力;持续组织开展好我们的节日、我的中国梦·文化进万家、春城文化节、四季村晚、戏曲进乡村等群众文化品牌活动;持续组织开展“螳川文化创意旅游节”“传统滇剧节”“安宁音乐节”等文化系列活动,树立群众文化品牌;加快建设完善覆盖市、街道、村(社区)互联互通的公共图书馆、文化馆、博物馆数字化智慧化服务网络,提升公共文化服务智慧化水平,全力推进我市公共文化服务设施服务效能提升。高效完成2024年“大赶考”各项目标任务。
八、项目实施成效
进一步推进基层公共文化服务运行机制建设,完善基层公共文化服务政策,努力构建新模式,探索新路子,更好地保障城乡居民享受均等化的基本公共文化服务,根据《中华人民共和国公共文化服务保障法》《云南省关于推动公共文化服务高质量发展的意见》《关于印发〈关于推动昆明市公共文化服务高质量发展的实施意见〉的通知》(昆文旅通〔2022〕39号)、《昆明市人民政府办公室关于印发昆明市公共文化 自然资源 生态环境及应急救援领域财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》(昆政办〔2022〕43号)、《中共昆明市委办公室 昆明市人民政府办公室印发〈关于进一步加强非物质文化遗产保护工作的实施方案〉的通知 》(昆办通〔2023〕5号),建立公共文化服务统筹协调机制,强化公共财政支撑,加强公共文化产品和服务供给,按照一定标准推动实现基本公共文化服务均等化,切实保障人民群众基本文化权益,促进社会和谐稳定。结合安宁实际,紧紧围绕2024政府工作目标任务,构建现代公共文化服务体系,完善15分钟公共文化服务圈,有效推进公共文化服务高质量发展。在全面完成上级政府2024年公共文化服务项目的基础上,进一步突出重点,打造文化精品,挖掘保护历史文化和民族特色文化,按照“一地一品牌,一村(社区)一特色”的目标,打造群众文化品牌结合辖区实际,逐步培育成为特色鲜明、群众喜爱、效果突出的文化品牌,使基本公共文化服务项目成为政府的重要民生项目和基层公共文化服务品牌,促进乡村文化振兴。
九、项目绩效目标表
单位名称、项目名称 | 项目年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 指标属性 | 指标内容 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
安宁市文化和旅游局 | |||||||||
公共文化服务体系建设经费 | 根据《关于印发〈关于推动昆明市公共文化服务高质量发展的实施意见〉的通知》(昆文旅通〔2022〕39号)、《昆明市人民政府办公室关于印发昆明市公共文化 自然资源 生态环境及应急救援领域财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》(昆政办〔2022〕43号))、《关于推动安宁市公共文化服务高质量发展的实施意见》(安文旅联〔2023〕6号)精神要求,进一步推进基层公共文化服务运行机制建设,完善我市基层公共文化服务政策,努力构建新模式,探索新路子,更好地保障城乡居民享受均等化的基本公共文化服务。 | 产出指标 | 数量指标 | 春节文化系列活动 | >= | 20 | 场 | 定量指标 | 反映年度春节文化系列活动场次情况。 |
产出指标 | 数量指标 | 九街道各项文艺活动开展 | >= | 90 | 场 | 定量指标 | 以方案、通知实际举办场次为准 | ||
产出指标 | 数量指标 | 文化馆、图书馆及九街道文化站举办各类讲座、展览、培训100期 | >= | 55 | 场 | 定量指标 | 以实际参与培训人数为准 | ||
产出指标 | 质量指标 | 按时、按质完成各类讲座、培训、展览完成率 | >= | 80 | % | 定量指标 | 以实际完成为准 | ||
产出指标 | 质量指标 | 按时按质要求完成演出活动完成率 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映年度公益演出节目或主题数量。 | ||
产出指标 | 时效指标 | 各项文艺活动年内完成率 | = | 95 | % | 定量指标 | 完成率=在规定时间内完成的公益演出场次/计划举办的公益演出的场次*100% | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 不断满足人民群众日益增长的文化需求 | = | 减少社会矛盾、促进社会和谐 | 提高 | 定性指标 | 以实际完成为准 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | >= | 80 | % | 定量指标 | 反映观众的满意度。 | ||
监督索引号53018100135700111
附件3:安宁市文化和旅游局(汇总)2024年部门预算表(3)20240227060339204



