安宁市投资促进局(本级)2025年预算公开
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安宁市投资促进局(本级)2025年预算公开
第一部分 安宁市投资促进局(本级)2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 安宁市投资促进局(本级)2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)
八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)
九、项目支出绩效目标表
十、整体支出绩效目标表
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、部门政府采购预算表
十四、政府购买服务预算表
十五、市对下转移支付预算表
十六、市对下转移支付绩效目标表
十七、新增资产配置表
十八、上级转移支付补助项目支出预算表
十九、部门项目中期规划预算表
第三部分 安宁市投资促进局(本级)2025年重点领域财政项目
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
九、项目绩效目标
第一部分 安宁市投资促进局(本级)2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
1.贯彻执行党和国家关于投资促进和开放合作的方针、政策、法律、法规以及云南省、昆明市、安宁市关于投资促进工作的决策部署;研究拟定或参与起草安宁市投资促进、经济合作、改善投资环境的相关政策;开展安宁市投资促进对外宣传工作,负责发布安宁市投资促进政策及重要招商引资信息。
2.研究拟定全市投资促进发展规划,落实责任分工并组织实施;拟定年度全市投资促进指导性意见及招商引资目标任务;负责国内经济合作统计工作;组织实施投资促进目标责任综合考核评价工作。
3.协调督导市直有关部门、街道、管委会、招商平台、产业链兵团等开展投资促进和重大招商引资项目的协调推进;统筹指导全市开展重大招商引资项目全程服务工作;为安宁市重大招商引资项目提供全程服务。
4.负责协调推进国内区域投资促进工作;指导市级各招商平台、兵团招商工作;负责安宁市对外参与国内经济合作的相关联络及服务工作。
5.牵头开展外商直接投资促进工作;协助配合上级驻境外商务机构开展招商引资。
6.会同市直有关部门、街道、管委会、招商平台、产业兵团等策划推出全市重点产业招商引资项目,建立、管理市重大招商引资项目库,负责全市招商引资数据平台、网络平台的建设和管理工作;配合省、昆明市做好重大招商引资项目的跟踪、协调和督办。
7.负责指导、协调和服务外地驻安宁商会投资促进工作。负责策划、组织和承办市委、市政府决定开展的重大招商引资活动,营造、宣传、推介我市良好的投资环境。
8.负责市外来安宁投资项目评估论证工作,负责全市招商引资签约项目文本审定,提供相关政策咨询服务,协调落实有关优惠政策。
9.跟踪、协调推进在谈、签约项目落地,协调有关部门依法保护市外来安宁投资企业和投资者的合法权益,做好全市招商引资项目进展和资金到位统计上报工作。
10.承担安宁市招商引资工作委员会办公室、安宁市招商引资考核办公室日常工作。
11.完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。
(二)机构设置情况
我部门共设置2个内设机构,包括:办公室、投资研究与考核科。
所属单位0个。
(三)重点工作概述
1.品牌筑基:构建全周期服务生态体系。打造“投资安宁第一站,跟踪服务全流程”品牌,建立招商引资线索跟踪机制和签约项目服务预警监测机制,出台《安宁市招商引资工作流程》和《安宁市招商引资项目线索首问首办跟踪服务工作机制》《安宁市招商引资项目分级分类管理和跟踪服务机制》,夯实招商引资产业链兵团服务专员制度,实行“1个项目+1名专员+1套方案”的闭环服务链条,当好项目“5D店小二”,做好企业“贴心人”,力争实现“引进一个龙头、激活一条产业链、崛起一个产业集群”的乘数效应。
2.体系升级:锻造专业化招商作战兵团。提升完善“兵团+产业链”招商模式,实施招商队伍专业化锻造工程;努力提升“兵团+街道”的招商协同作战能力,统筹资源,整合力量,充分发挥专业优势,建立对接来访洽谈企业快速响应措施,精准回应企业投资意愿,实现招商工作从“按部就班”转变为“自我鞭策”。配合各产业链兵团制定“四个一”工作清单,即:一个产业链招商行动计划、打造一支产业链招商队伍、绘制一张产业链招商图谱、谋划包装一批重点产业链招商项目。在招商引资培训中开展“招商大练兵”,通过产业链研究、招商模拟谈判、项目路演比武等方式,全面提升队伍产业研判、政策设计、资源整合三大核心能力。
3.创新驱动:开辟精准化招商新赛道。重点围绕“3+2”主导产业,打好工业稳增、商贸支撑、文旅融合、物流升级和稳定地产“五大战役”,优存量、拓增量、提质量,深耕石化、冶金、新能源三大千亿级产业,培育壮大文旅大健康和现代物流产业。建立优势环节“强链清单”、薄弱环节“补链清单”、空白环节“建链清单”;创新“龙头企业+产业基金+专业园区”招商模式,制定差异化招商专案;制定安宁市产业链招商、以商招商、资本招商等精准招商措施及考核奖励办法,全力推动全市招商引资工作实现新突破、迈上新台阶。
4.效能革命:建立项目化推进新机制。制定年度招商引资工作方案,配套考评办法、任务清单、项目台账“三件套”,聚焦“八条产业链”,从高质量谋划和精准化招引项目,高效率保障要素和持续优化营商环境,全方位服务项目方面具体安排部署。持续关注项目转化率、资金到位率、投产达效率三大核心指标,实行重点项目“挂牌督办”制度,确保全年引进省外到位资金不低于170亿元,新签约项目不低于110个,其中,亿元以上新签约项目42个,亿元以上固投类新签约项目入库率不低于80%,吸引和利用外资不低于5000万美元。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截止2024年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制6人,其中:行政编制6人,工勤人员编制0人,事业编制0人。在职实有6人,其中:财政全额保障6人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。
车辆编制0辆,实有车辆0辆,超编0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2025年部门财务总收入1,343,369.00元,其中:一般公共预算1,343,369.00元,政府性基金0.00元,国有资本经营收益0.00元,财政专户管理资金收入0.00元,事业收入0.00元,事业单位经营收入0.00元,上级补助收入0.00元,附属单位上缴收入0.00元,其他收入0.00元。
与上年对比财务总收入增加1,343,369.00元,增长100.00%,主要原因是根据《中共安宁市委 安宁市人民政府关于印发〈安宁市机构改革方案〉的通知》(安委〔2024〕11号),安宁市投资促进局(本级)于2024年3月成立,2024年无基础数据作比较。
(二)财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入1,343,369.00元,其中:本年收入1,343,369.00元,上年结转收入0.00元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1,343,369.00元,政府性基金预算财政拨款0.00元,国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比财政拨款收入增加1,343,369.00元,增长100.00%,主要原因分析:根据《中共安宁市委 安宁市人民政府关于印发〈安宁市机构改革方案〉的通知》(安委〔2024〕11号),安宁市投资促进局(本级)于2024年3月成立,2024年无基础数据作比较。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出1,343,369.00元。财政拨款安排支出1,343,369.00元,其中:基本支出1,303,369.00元,与上年对比增加1,303,369.00元,增长100.00%,主要原因分析:根据《中共安宁市委 安宁市人民政府关于印发〈安宁市机构改革方案〉的通知》(安委〔2024〕11号),安宁市投资促进局于2024年3月成立,2024年无基础数据作比较;项目支出40,000.00元,与上年对比增加40,000.00元,增长100.00%,主要原因分析:根据《中共安宁市委 安宁市人民政府关于印发〈安宁市机构改革方案〉的通知》(安委〔2024〕11号),安宁市投资促进局(本级)于2024年3月成立,2024年无基础数据作比较。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况:
1.一般公共服务支出(201)-商贸事务(13)-行政运行(01)981,745.00元,主要用于人员经费和公用经费支出;
2.一般公共服务支出(201)-商贸事务(13)-招商引资(08)40,000.00元,主要用于投促局投资促进公务(商务)接待专项经费支出;
3.社会保障和就业支出(208)-行政事业单位养老支出(05)-机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)119,400.00元,主要用于投促局在职实有行政编制6人基本养老保险缴费支出;
4.卫生健康支出(210)-行政事业单位医疗(11)-行政单位医疗(01)59,520.00元,主要用于投促局在职实有行政编制6人职工基本医疗保险和重特病医疗统筹支出;
5.卫生健康支出(210)-行政事业单位医疗(11)-公务员医疗补助(03)35,520.00元,主要用于投促局在职实有行政编制6人公务员医疗补助(行政事业)统筹支出;
6.卫生健康支出(210)-行政事业单位医疗(11)-其他行政事业单位医疗支出(99)1,500.00元,主要用于投促局在职实有行政编制6人其他行政事业单位医疗支出;
7.住房保障支出(221)-住房改革支出(02)-住房公积金(01)105,684.00元,主要用于投促局在职实有行政编制6人住房公积金支出。
五、市对下专项转移支付情况
安宁市属于县级,下辖的均为街道办,按一般预算单位管理,安宁市资金不再实施对下转移支付。
(一)与中央配套事项
无与中央配套事项。
(二)按既定政策标准测算补助事项
无按既定政策标准测算补助事项。
(三)经济社会事业发展事项
市对下专项转移支付无经济社会事业发展事项。
(四)列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入市对下专项转移支付项目清单项目:无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0.00元,其中:政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
安宁市投资促进局(本级)2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计40,000.00元,较上年增加40,000.00元,增长100.00%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
安宁市投资促进局(本级)2025年因公出国(境)费预算为0.00元,较上年减少0.00元,下降0.00%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
与上年相比无变化的原因:我单位2025年未安排因公出国(境)相关工作。
(二)公务接待费
安宁市投资促进局(本级)2025年公务接待费预算为40,000.00元,较上年增加40,000.00元,增长100.00%,国内公务接待批次为43次,共计接待425人次。
增加的原因:根据《中共安宁市委 安宁市人民政府关于印发〈安宁市机构改革方案〉的通知》(安委〔2024〕11号),安宁市投资促进局(本级)于2024年3月成立,2024年无基础数据作比较,2025年计划开展招商引资公务接待相关工作。
(三)公务用车购置及运行维护费
安宁市投资促进局(本级)2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元,较上年减少0.00元,下降0.00%。其中:公务用车购置费0.00元,较上年减少0.00元,下降0.00%;公务用车运行维护费0.00元,较上年减少0.00元,下降0.00%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。
与上年相比无变化的原因:为提高财政资金使用效率,持续推进“三公”经费的公开和节约,故公务用车购置及运行维护费无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
本单位2025年重点项目为:投促局投资促进公务(商务)接待专项经费。本项目安排预算资金40,000.00元,项目实施主要内容为:及时有效解决招商引资项目推进中存在的困难和问题,迎接上级部门到安宁市开展相关招商引资工作考察及调研以及各地招商引资企业赴安宁市开展相关招商引资考察、座谈工作。绩效目标设置为:计划引进项目50个以上(签订正式投资协议),预计接待来访企业50家及以上到我市考察、座谈,社会满意度100.00%,计划在2025年内完成。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.部门预算:是指行政事业单位根据事业发展目标和计划编制的年度财务收支计划。部门预算由收入预算和支出预算组成;
2.基本支出:是指为保障行政单位机构正常运转、完成日常工作任务而必须发生的支出;
3.“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
安宁市投资促进局(本级)2025年机关运行经费安排125,780.00元,与上年对比增加125,780.00元,增长100.00%,主要原因分析:根据《中共安宁市委 安宁市人民政府关于印发〈安宁市机构改革方案〉的通知》(安委〔2024〕11号),安宁市投资促进局(机关)于2024年3月成立,2024年无基础数据作比较。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日,安宁市投资促进局(本级)资产总额9,466.09元,其中,流动资产9,466.09元,固定资产0.00元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元。与上年相比,本年资产总额增加0.00元,其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;资产使用收入0.00元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为2025年1月资产月报数。
(四)本部门预算绩效情况说明
2025年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置,项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。
2025年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖,涉及项目1个,资金合计40,000.00元。
(五)空表说明
1.本单位2025年无政府性基金预算支出,故政府性基金预算支出预算表为空;
2.本单位2025年无国有资本经营预算支出,故国有资本经营预算支出预算表为空;
3.本单位2025年无部门政府采购预算支出,故部门政府采购预算支出表为空;
4.本单位2025年无政府购买服务预算支出,故政府购买服务预算表为空;
5.安宁市属于县级,下辖的均为街道办,按一般预算单位管理,安宁市资金不再实施对下转移支付,故市对下转移支付预算表为空;
6.安宁市属于县级,下辖的均为街道办,按一般预算单位管理,安宁市资金不再实施对下转移支付,故市对下转移支付绩效目标表为空;
7.本单位2025年无新增资产配置,故新增资产配置表为空;
8.本单位2025年无上级补助项目支出预算,故上级补助项目支出预算表为空。
第二部分 安宁市投资促进局(本级)2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)
八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)
九、项目支出绩效目标表
十、整体支出绩效目标表
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、部门政府采购预算表
十四、政府购买服务预算表
十五、市对下转移支付预算表
十六、市对下转移支付绩效目标表
十七、新增资产配置表
十八、上级转移支付补助项目支出预算表
十九、部门项目中期规划预算表
第三部分 安宁市投资促进局(本级)2025年重点领域财政项目
安宁市投资促进局(本级)2025年投促局投资促进公务(商务)接待专项经费
一、项目名称
投促局投资促进公务(商务)接待专项经费项目
二、立项依据
2025年招商引资工作方案
三、项目实施单位
单位名称:安宁市投资促进局
组织机构代码:11530181MB0876627E
地址:云南省昆明市安宁市金晖路1号宁湖大厦1809室
联系电话:0871-68662536
法人代表:赵刚
经费来源:财政全额拨款
单位概况:1.贯彻执行党和国家关于投资促进和开放合作的方针、政策、法律、法规以及云南省、昆明市、安宁市关于投资促进工作的决策部署;研究拟定或参与起草安宁市投资促进、经济合作、改善投资环境的相关政策;开展安宁市投资促进对外宣传工作,负责发布安宁市投资促进政策及重要招商引资信息。2.研究拟定全市投资促进发展规划,落实责任分工并组织实施;拟定年度全市投资促进指导性意见及招商引资目标任务;负责国内经济合作统计工作;组织实施投资促进目标责任综合考核评价工作。3.协调督导市直有关部门、街道、管委会、招商平台、产业链兵团等开展投资促进和重大招商引资项目的协调推进;统筹指导全市开展重大招商引资项目全程服务工作;为安宁市重大招商引资项目提供全程服务。4.负责协调推进国内区域投资促进工作;指导市级各招商平台、兵团招商工作;负责安宁市对外参与国内经济合作的相关联络及服务工作。5.牵头开展外商直接投资促进工作;协助配合上级驻境外商务机构开展招商引资。6.会同市直有关部门、街道、管委会、招商平台、产业兵团等策划推出全市重点产业招商引资项目,建立、管理市重大招商引资项目库,负责全市招商引资数据平台、网络平台的建设和管理工作;配合省、昆明市做好重大招商引资项目的跟踪、协调和督办。7.负责指导、协调和服务外地驻安宁商会投资促进工作。负责策划、组织和承办市委、市政府决定开展的重大招商引资活动,营造、宣传、推介我市良好的投资环境。8.负责市外来安宁投资项目评估论证工作,负责全市招商引资签约项目文本审定,提供相关政策咨询服务,协调落实有关优惠政策。9.跟踪、协调推进在谈、签约项目落地,协调有关部门依法保护市外来安宁投资企业和投资者的合法权益,做好全市招商引资项目进展和资金到位统计上报工作。10.承担安宁市招商引资工作委员会办公室、安宁市招商引资考核办公室日常工作。11.完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。
四、项目基本概况
为进一步全面落实统一大市场背景下规范地方招商引资行为的相关要求,抓好招商引资工作,推动市委决策部署落地落实、促进全市经济社会高质量发展发挥投促作用。
五、项目实施内容
提升服务质量,实施项目全流程精准服务,及时有效解决招商引资项目推进中存在的困难和问题。
六、资金安排情况
本项目安排经费预算40,000.00元,严格按照招商引资工作方案,优化招商模式,实施产业链全流程精准招商,强化资源招商,提升服务质量,有效解决招商引资项目推进中存在的困难和问题。
七、项目实施计划
根据招商引资工作方案,安宁将构建全周期服务生态体系,锻造专业化招商作战兵团,开辟精准化招商新赛道,建立项目化推进新机制。全面提升服务质量,解决招商引资项目推进中存在的问题,为企业与地方政府、企业的合作,营造良好的投资环境。
八、项目实施成效
全面落实统一大市场背景下规范地方招商引资行为的相关要求,抓好招商引资工作,推动市委决策部署落地落实、促进全市经济社会高质量发展,推动企业与地方政府、企业的合作,展示地方良好形象,增强投资者信心,通过商务接待,展示地方优势,吸引企业投资。
九、项目绩效目标
单位名称、项目名称 | 项目年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 指标属性 | 指标内容 |
投促局投资促进公务(商务)接待专项经费 | 2025年招商引资工作方案 | 产出指标 | 数量指标 | 预计引入项目个数 | >= | 50 | 个 | 定量指标 | 2025年招商引资工作方案 |
预计接待来访企业 | >= | 50 | 家 | 定量指标 | 2025年招商引资工作方案 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 稳定和扩大就业人数 | >= | 200 | 人 | 定量指标 | 2024年招商引资工作方案 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保姆式服务企业满意度 | >= | 90 | % | 定性指标 | 2025年招商引资工作方案 |
监督索引号">">53018100464200100111
附件3:安宁市投资促进局(本级)2025年部门预算表">20250306102740758