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索引号: 0151216811-202510-102774 主题分类: 财政预决算
发布机构:  安宁市人民政府 发布日期: 2025-10-21 10:27
名 称: 安宁市体育馆2024年度部门决算
文号: 关键字:

安宁市体育馆2024年度部门决算

发布时间:2025-10-21 10:27 浏览次数:0
字号:[ ]

监督索引号53018100136000301000

安宁市体育馆2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

主要管理、维护体育馆等公共体育场地设施;为广大体育爱好者提供健身场所;组织、承办各类体育比赛;举办体育项目培训班。

完善七个专项行动设施设备,确保安全馆内卫生达标;做好文明城市复检工作;保障免费低收费开放时间及开放人次达标;2024年本单位绩效目标已全面完成。

二、单位基本情况

(一)机构设置情况

我单位共设置3个内设机构,包括:办公室、体育场馆管理部、资产管理部

我单位为基层预算单位,无下属单位。

(二)决算单位构成

我单位作为安宁市教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围

单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员2人。包括财政拨款开支经费的公务员0人,参照公务员法管理人员0事业管理人员和专业技术人员2人,机关和事业工人0;经费自理人员0

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人(离休0人,退休3人)。

车辆编制0辆,在编实有车辆0辆,超编0辆。

三、重点工作概述

)安宁市体育馆2024年开展有羽毛球、乒乓球、气排球、跆拳道等项目。体育馆全天对外开放,日常开放主要以羽毛球、气排球、乒乓球为主。并安装智慧体育信息化综合建设系统,提升体育免费、低收费对外开放数据统计,其中有以下几点优势:1.社会效益:实现免费、低收费开放的常态化(坚持每周一至五12:00至17:00免费开放、周六周日全天及每天8:00至12:00 、17:00至22:00低收费开放);2.生态效益:为给广大市民营造更加优质整洁的健身环境,助推全国文明城市复检完成安宁市体育馆玻璃幕墙清洗、室内场地木地板打磨、后大厅改造、LED显示屏安装、卫生间提升改造等。

)使场馆运营管理工作难度降低,提高工作效率。通过将订场、支付、入场等工作通过互联网让用户自助完成,减少前台接待、收银、电话咨询等工作量。

)提高人人参与的热情,增强友好度体验 利用互联网平台提供线上订场服务、推送信息及时送达群众,可以及时了解场地空闲信息和活动内容,群众可以方便快捷通过智能手机完成运动前准备、运动中减少排队自助入场等操作,提升运动的便捷性从而提高参与者的满意度。

)运营数据自动汇总统计,可视化图表一目了然,将场馆运营、人数统计等核心的运营数据通过系统、硬件等方式在业务过程中采集到系统,将上报和管理要求自动生成日周月的各个业务数据报表,利用大数据可视化图表分析结果一目了然。

)满足智能场馆建设要求,建设以体育场馆为基础的智慧体育服务平台,将智慧体育服务板块打造成体育公共服务方面的亮点应用。为体育局等监管机构提供体育产业相关的数据信息,科学决策、促进全民健身发展。结合物联网和人工智能技术,采用人脸识别、智慧管理等高科技手段,增强场馆运营管理能力和科技化水平。

)全年羽毛球、气排球场地免费、低收费对外开放时长5000余小时,乒乓球室免费对外开放1500余小时,接待体育锻炼人员15000余人次。

第二部分 2024年度部门决算表

(详见附件)

一、本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

二、本单位2024年财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费,故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

三、本单位2024年无一般公共预算财政拨款“三公”经费,故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

安宁市体育馆2024年度收入合计832,128.49。其中:财政拨款收入589,142.82,占总收入的70.80%上级补助收;事业收入;经营收入242,985.67,占总收入的29.20%;附属单位上缴收入;其他收入。

与上年相比,收入合计减少410,270.34元,下降33.02%。其中:财政拨款收入减少377,517.29元,下降39.05%;经营收入减少6,753.05元,下降2.70%;其他收入减少26,000.00元,下降100.00%主要原因安宁市体育馆2024年度减少免费低收费开放补助资金,故财政拨款收入较上年减少;本年度停车费及体育服务费收入减少,故经营收入减少;我单位本年度较上年减少南省体育研究院拨国民体质监测经费,故其他收入减少。

二、支出决算情况说明

安宁市体育馆2024年度支出合计921,573.95。其中:基本支出461,494.14,占总支出的50.08%;项目支出217,094.14,占总支出的23.56%上缴上级支出;经营支出242,985.67,占总支出的26.36%对附属单位补助支出。

与上年相比,支出合计减少410,008.29元,下降30.79%。其中:基本支出减少21,858.02元,下降4.52%;项目支出减少381,397.22元,下降63.73%;经营支出减少6,753.05元,下降2.70%主要原因2024年度我单位公用经费减少,故基本支出减少;较上年减少免费低收费开放资金,故项目支出减少;经营费用较上年减少故经营支出减少

(一)基本支出情况

2024年度用于保障安宁市体育馆机构正常运转的日常支出461,494.14其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出423,594.14元,占基本支出的91.79%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费37,900.00元,占基本支出的8.21%人员经费支出人均211,797.07元/年,公用经费支出人均18,950.00元/年。

(二)项目支出情况

2024年度用于保障安宁市体育馆为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出217,094.14元。其中:基本建设类项目支出0.00元。

1.2024年公共体育场馆免费低收费开放中央补助资金122,138.68元,主要用于安宁市体育馆免费低收费对外项目开支;

2.2024年体育馆单位资金89,445.46元,主要用于安宁市体育馆经营中各类支出经费;

3.省级体彩公益金结转项目专项经费5,510.00元,主要用于保证体彩公益项目正常开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

安宁市体育馆2024年度一般公共预算财政拨款支出583,632.82,占本年支出合计的63.33%。与上年相比减少348,227.29元,下降37.37%,完成年初预算的108.08%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务(类)无支出,年初无此项预算

2.外交(类)无支出,年初无此项预算

3.国防(类)无支出,年初无此项预算

4.公共安全(类)无支出,年初无此项预算

5.教育(类)无支出,年初无此项预算

6.科学技术(类)无支出,年初无此项预算

7.文化旅游体育与传媒(类)支出329,169.30元,占一般公共预算财政拨款总支出的56.40%,完成年初预算的139.18%主要用于安宁市体育馆在职在编人员经费支出及场馆日常支出等造成预决算差异的主要原因是本年度公用经费增加,故造成预决算存在差异

8.社会保障和就业(类)支出132,646.56元,占一般公共预算财政拨款总支出的22.73%,完成年初预算的81.28%主要用于安宁市体育馆在编人员事业单位养老保险和职业年金支出造成预决算差异的主要原因是2024年社保基数进行调整,故预决算存在差异

9.卫生健康(类)支出48,328.96占一般公共预算财政拨款总支出的8.28%,完成年初预算的72.89%主要用于安宁市体育馆在编人员医疗保险支出造成预决算差异的主要原因是2024年社保基数进行调整,故预决算存在差异

10.节能环保(类)无支出,年初无此项预算

11.城乡社区(类)无支出,年初无此项预算

12.农林水(类)无支出,年初无此项预算

13.交通运输(类)无支出,年初无此项预算

14.资源勘探工业信息等(类)无支出,年初无此项预算

15.商业服务业等(类)无支出,年初无此项预算

16.金融(类)无支出,年初无此项预算

17.援助其他地区(类)无支出,年初无此项预算

18.自然资源海洋气象等(类)无支出,年初无此项预算

19.住房保障(类)支出73488.00占一般公共预算财政拨款总支出的12.59%,完成年初预算的99.31%主要用于安宁市体育馆在编人员住房公积金支出造成预决算差异的主要原因是2024年社保基数进行调整,故预决算存在差异

20.粮油物资储备(类)无支出,年初无此项预算

21.国有资本经营预算(类)无支出,年初无此项预算

22.灾害防治及应急管理(类)无支出,年初无此项预算

23.其他(类)无支出,年初无此项预算

24.债务还本(类)无支出,年初无此项预算

25.债务付息(类)无支出,年初无此项预算

26.抗疫特别国债安排(类)无支出,年初无此项预算

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,无年初预算安排;支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出

因公出国(境)费支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%公务接待费支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%

因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出公务接待费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00,支出决算为0.00元,支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出预算为0.00,决算为0.00;公务用车购置费支出预算为0.00,决算为0.00;公务用车运行维护费支出预算为0.00,决算为0.00元;公务接待费支出预算为0.00,决算为0.002024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因我单位厉行节约,严格按照“三公”经费厉行节约原则,严控“三公”经费支出,本年“三公”经费支出为0.00元

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加0.00上年无此项支出;公务接待费支出决算增加0.00上年无此项支出,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比无变化的主要原因是我单位严格厉行节约,按照“三公”经费厉行节约原则,严控“三公”经费支出,2023年及2024年“三公”经费支出均为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

安宁市体育馆2024年机关运行经费支出0.00比上年增加0.00,增长0.00%,主要原因安宁市体育馆属差额拨款事业单位,不属机关单位,因此预算和决算中均没有机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末,安宁市体育馆资产总额10,212,359.82元,其中,流动资产145,971.53元,固定资产9,559,625.25元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产506,763.04元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少1,009,860.05,其中固定资产减少394,031.89。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00;处置车辆0辆,账面原值0.00;报废报损资产0项,账面原值0.00,实现资产处置收入0.00;出租房屋0平方米,账面原值0.00,实现资产使用收入0.00

国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2024年度,单位政府采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

部分 名词解释

一、部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、差额事业:机构名词,是事业体制中的一种。所谓差额事业,就是事业单位的经费一部分由财政以差额补贴形式进行差额拨款,另一部分由事业单位靠创收来解决,工作人员全部列入事业编制,其待遇和收入在一定程度上与工作实绩挂钩。差额事业有以下特征:一是不以营利为目的;二是财政及其他单位拨入的资金主要不以经济利益的获取为回报。

三、群众体育:是以社会全体成员为对象的、利用业余时间进行的、以健身娱乐为主要目的的、形式多样的体育运动。

四、体育产业:指为社会提供体育产品的同一类经济活动的集合以及同类经济部门的综合。体育产业作为国民经济的一个部门,具有与其他产业相同的共性,即注重市场效益、讲求经济效益,同时又具有不同于其他产业部门的特性。其产品的重要功能还在于提高居民身体素质、发展社会生产、振奋民族精神、实现个人的全面发展和社会文明的全面进步。

监督索引号53018100136000301111

安宁市体育馆2024部门决算公开20251020104907878