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索引号: 0151216811-202510-102803 主题分类: 财政预决算
发布机构:  安宁市人民政府 发布日期: 2025-10-21 14:45
名 称: 安宁市信访局2024年度部门决算
文号: 关键字:

安宁市信访局2024年度部门决算

发布时间:2025-10-21 14:45 浏览次数:0
字号:[ ]

监督索引号53018100163501000

安宁市信访局2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一)主要职能

1.负责受理办理信访人通过信访渠道给市委、市政府及领导的来信、来电和网络信访事项,接待群众来访,确保信访渠道畅通;

2.推进信访工作制度改革和信访法治化建设,负责拟订信访工作的有关政策和规章草案,推动上级信访工作决策部署的贯彻落实;

3.协调解决全市信访问题,协调处理辖区内跨部门、跨街道、跨行业的重要信访问题,承办市委、市政府领导和上级机关批转与交办的重要信访事项,向市属部门及街道办事处交办信访件、网上信访事项等,并负责督促检查办理情况;

4.负责向市委、市政府及领导反映群众来信、来访、来电中提出的重要意见、建议和问题,综合分析信访信息,调查研究信访突出问题;

5.制定信访问题排查化解制度并组织实施,推进依法分类处理信访诉求,开展人民建议征集工作,建立和完善信访信息汇集分析机制,及时反映倾向性、动态性信息和影响社会问题的突出问题;

6.负责组织做好辖区内群众到昆、赴省、进京上访的疏导、劝返工作,处理异常突发信访问题,及时督促责任单位化解处理各类社会信访矛盾与纠纷;

7.负责全市信访工作调查研究、总结经验、提出建议、部署工作,协调指导监督检查、考核奖惩工作;

8.承担市委信访工作联席会议办公室的日常工作,负责督促落实市委信访工作联席会议决定的事项;负责信访事项复查复核工作;

9.负责信访信息化建设,负责信访工作宣传和信息发布,指导全市信访信息系统建设和应用工作;

10.负责市人民政府市长热线系统服务平台电话0871—68612345的工作职责;负责对群众来电来件(含 0871—68612345专线、书记电子信箱、市长电子信箱、自动语音信箱、传真)的受理、分类、交(转)办、协调、督查、反馈、答复、统计和归档工作。

二、部门基本情况

(一)机构设置情况

我部门共设置3个内设机构,包括:办公室、接待办信科、协调联络及督查督办科,所属单位0个。

(二)决算单位构成情况

纳入安宁市信访局2024年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。分别是:

1.安宁市信访局。

纳入安宁市信访局2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员10人。包括财政拨款开支经费的:公务员6人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员4人,机关和事业工人0人;经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员13人。包括财政拨款开支经费的人员13人;经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人(离休0人,退休4人)。

车辆编制0辆,在编实有车辆0辆,超编0辆。

三、重点工作概述

多年来,安宁市委、市政府坚持把信访工作摆在重要位置,放在经济社会发展大局中同谋划、同研究、同部署、同落实,“党委统一领导、政府组织落实、信访工作联席会议协调、信访部门推动、各方齐抓共管”的信访工作格局已经形成。一是党委政府系统谋划。市委常委会、市政府常务会每季度定期听取信访工作情况、分析面临形势、研究解决突出问题。书记、市长对做好当前及今后一段时期的信访工作进行安排部署,接访下访疑难信访案件,对重大信访问题亲自过问、亲自研究、亲自部署,市委信访联席会议召集人亲自组织研究、亲自安排信访工作,定期组织有关责任部门、属地街道研究重大信访问题,带动全市各级各部门落实信访工作责任。推动群众反映强烈、社会关注度高的信访事项化解。二是积极配合机构改革。坚持讲政治,顾大局,积极配合社工部组建,主动融入工作格局,理顺工作关系,在市委社工部的统一领导和统筹指导下,做好工作谋划。今年以来,社工部组织调研信访工作,牵头研究信访工作9次,起到很好的统筹和指导作用。三是各级各部门齐抓共管。全市9个街道在实现信访工作联席会议100.00%全覆盖的基础上,积极探索新时代“枫桥经验”在安宁市的实践运用,多部门联合办公、一体化运行、为群众提供“一站式”服务。对于影响社会稳定的突出矛盾风险,积极引入人民调解、行政调解、司法调解等开展调解化解工作。

第二部分 2024年度部门决算表

(详见附件)

一、本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

二、本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

安宁市信访局2024年度收入合计3,344,010.25元。其中:财政拨款收入3,344,010.25元,占总收入的100.00%;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;无其他收入。

与上年相比,收入合计减少94,728.54元,下降2.75%。其中:财政拨款收入减少94,728.54元,下降2.75%;主要原因:人员增加,相应的基本收入增加72,844.26元,增长2.46%。项目经费信访工作专项资金较上年减少167,562.80元,下降34.91%

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二、支出决算情况说明

安宁市信访局2024年度支出合计3,344,010.25元。其中:基本支出3,031,619.81元,占总支出的90.66%;项目支出312,390.44元,占总支出的9.34%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。

与上年相比,支出合计减少94,718.54元,下降2.75%。其中:基本支出增加72,844.26元,增长2.46%,主要原因:人员增加,相应的基本支出增加72,844.26元。项目支出减少167,562.80元,下降34.91%,主要原因:根据“过紧日子”要求,厉行节约,缩减支出,故项目支出较上年减少167,562.80元。

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(一)基本支出情况

2024年度用于保障安宁市信访局正常运转的日常支出3,031,619.81元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,868,800.81元,占基本支出的94.63%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费162,819.00元,占基本支出的5.37%人员经费支出人均为124,730.46元/年,公用经费支出人均为7,079.09元/年。

(二)项目支出情况

2024年度用于保障安宁市信访局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出312,390.44元。其中:基本建设类项目支出0.00元。

2024年度考核优秀人员嘉奖经费1,500.00元,主要用于发放优秀人员嘉奖。

信访工作专项资金110,890.44元,主要用于支付视频接访系统数据专线网络租赁费用、支付事务所律师顾问费、购买台式计算机4台。

综治维稳专项资金经费200,000.00元,主要用于支付信访工作维稳费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

安宁市信访局2024年度一般公共预算财政拨款支出3,344,010.25元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少94,718.54元,下降2.75%完成年初预算的94.68%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出2,722,959.05元,占一般公共预算财政拨款总支出的81.43%,完成年初预算的97.00%主要用于人员工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费支出,一般行政管理事务、信访事务、其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出、其他一般公共服务支出等;造成预决算差异的主要原因是年度中有人员变动。

2.外交(类)无支出,年初无此项预算。

3.国防(类)无支出,年初无此项预算。

4.公共安全(类)无支出,年初无此项预算。

5.教育(类)无支出,年初无此项预算。

6.科学技术(类)无支出,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒(类)无支出,年初无此项预算。

8.社会保障和就业(类)支出286,086.56元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.56%,完成年初预算的79.34%。主要用于在职人员的机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费支出;造成预决算差异的主要原因是年度中有人员变动。

9.卫生健康(类)支出165,026.64元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.93%,完成年初预算的84.20%。主要用于在职人员的医疗保险、大病保险及公务员医疗补助;造成预决算差异的主要原因是年度中有人员变动。

10.节能环保(类)无支出,年初无此项预算。

11.城乡社区(类)无支出,年初无此项预算。

12.农林水(类)无支出,年初无此项预算。

13.交通运输(类)无支出,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等(类)无支出,年初无此项预算。

15.商业服务业等(类)无支出,年初无此项预算。

16.金融(类)无支出,年初无此项预算。

17.援助其他地区(类)无支出,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等(类)无支出,年初无此项预算。

19.住房保障(类)支出169,938.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.08%,完成年初预算的101.10%主要用于在职人员的住房公积金缴费支出;造成预决算差异的主要原因是年度中有人员变动

20.粮油物资储备(类)无支出,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算(类)无支出,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理(类)无支出,年初无此项预算。

23.其他(类)无支出,年初无此项预算。

24.债务还本(类)无支出,年初无此项预算。

25.债务付息(类)无支出,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排(类)无支出,年初无此项预算。

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四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,400.00元,决算为800.00元,完成年初预算的14.81%;支出决算较上年减少999.00元,下降55.53%

因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务接待费支出年初预算为5,400.00元,决算为800.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%,完成年初预算的14.81%

因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算较上年减少999.00元,下降55.53%;具体是国内接待费支出决算800.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少999.00元,下降55.53%;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,400.00元,支出决算为800.00元,完成年初预算的14.81%支出决算较上年减少999.00元,下降55.53%

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年预算为0.00元,决算为0.00元;公务接待费支出年预算为5,400.00元,决算为800.00元,完成年初预算的14.81%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位例行勤俭节约,认真落实“过紧日子”相关要求,严控“三公经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算减少999.00元,下降55.53%,具体是国内接待费支出决算800.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少999.00元,下降55.53%;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位例行勤俭节约,认真落实“过紧日子”相关要求,严控“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待1批次(其中:外事接待0批次),接待人次8人(其中:外事接待人次0人)。主要用于省委社工部、省信访局到我市开展带案督查和带案下访工作发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

安宁市信访局2024年机关运行经费支出162,819.00元,比上年减少10,493.32元,下降6.05%,主要原因是办公费减少110.21元、邮电费减少906.17、差旅费减少767.92、培训费减少1,141.00元、工会经费增加3,600.00元、福利费增加300.00元、其他交通费用增加9,000.00元、其他商品和服务支出增加2,582.78元。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

三、国有资产占用情况

截至2024年末,安宁市信访局资产总额617,763.50元,其中,流动资产581,930.36元,固定资产35,833.14元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少282,572.18元,其中固定资产减少46,677.53元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2024年度,部门政府采购支出总额11,960.00元,其中:政府采购货物支出11,960.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门2024年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

一、部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、信访:公民、法人或者其他组织采用网络、书信、传真、电话、短信、走访等形式,向国家机关反映情况,提出建议、意见或者投诉请求,依法由有关国家机关处理的活动。

三、信访人:采用网络、书信、传真、电话、短信、走访等形式,向国家机关反映情况,提出建议、意见或者投诉请求的公民、法人或者其他组织。

四、信访工作机构:国家机关设立的专门负责信访工作的机构。包括:县级以上人民代表大会常务委员会、县级以上人民政府设立或者确定的负责信访工作的机构;县级以上人民政府工作部门及乡(镇)人民政府、街道办事处设立或者确定的负责信访工作的机构;各级人民法院、人民检察院设立或者确定的负责信访工作的机构。

五、信访事项:公民、法人或者其他组织采用网络、书信、传真、电话、短信、走访等形式,向国家机关反映的情况、提出的建议意见或者投诉请求。

监督索引号53018100163501111

2024年安宁市信访局决算公开20251020012750681