安宁市融媒体中心2024年度部门决算公开
监督索引号53018100121100201000
安宁市融媒体中心2024年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
我单位属事业单位,财政拨款方式为财政全额拨款,主要工作职能:在市委、市政府的正确领导及市委宣传部的指导下,全力推动融媒体建设,推动媒体融合发展,充分发挥各媒体间的聚合共振效应,不断提高新闻信息生产、传播和服务能力,努力为安宁经济社会发展提供强有力的思想舆论保障。围绕县委、县政府重大决策及中心工作,主动策划电视、报纸及互联网的新闻宣传工作,组织部署媒体活动。负责新媒体新技术引进、使用、推广,贯彻落实报纸、互联网行业政策和法律法规。贯彻执行各行业的相关政策及法规,确保宣传事业、产业经营等工作规范有序进行。负责开展网上宣传工作,负责手机客户端、微信公众号、微博及其他网上宣传工作,县政府网新闻宣传栏目等运营、维护与管理。负责在域外报刊、广播,电视、网络等媒体做好对外新闻宣传工作。做好媒体的沟通协调及相关采访工作配合。做好域内重大新闻事件、突发事件采访,报送工作,并在域内做好媒体发布,做到客观正面报道。发挥本土化优势,开展各类群众性文化、体育、科普公益等活动,丰富文化生活;推进多元化发展,开展各类商务、会展,节庆等活动,拓宽经营渠道。
二、单位基本情况
(一)机构设置情况
我单位共设置10个内设机构,包括:总编室、全媒体采访部、报刊部、电视部、广播部、新媒体部、专题部、运营部、技术部、综合服务部。
我单位为基层预算单位,无下属单位。
(二)决算单位构成
我单位作为中国共产党安宁市委员会宣传部(汇总)的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
(三)单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员34人。包括财政拨款开支经费的:公务员0人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员34人,机关和事业工人0人;经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员19人。包括财政拨款开支经费的人员19人;经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人(离休0人,退休25人)。
车辆编制2辆,在编实有车辆2辆,超编0辆。
三、重点工作概述
(一)推动媒体融合发展,提升平台传播影响力。
截至2024年10月21日,“魅力安宁”微信公众号发稿3153篇,阅读量399万,互动量401万;“魅力安宁”新浪微博号发稿17343条;“魅力安宁”抖音号发稿1757条,总互动量80.3万;“乐享安宁”客户端发稿10188篇,阅读量1914.4万、互动量1772万,互动量排名全省第一。安宁电视台播出有一种叫云南的生活、时代楷模、铸牢中华民族共同体意识、宪法宣传专栏、护林防火、安全宣传、公共卫生等公益广告28000余条次,累计35000余分钟;《安宁新闻》《安宁万象》共播出253期、1442条新闻。在省委宣传部和省广电局开展的2024年一季度全省县级融媒体中心综合成效评价工作中,安宁市融媒体中心排名昆明市第一、全省第二。
(二)强化宣传策划,加强舆论引导。
一是围绕中心,服务大局。围绕安宁市中心工作,策划制作“学习贯彻党的二十届三中全会精神”“争当排头兵奋进新征程”“早安安宁”“走企业看发展”“党建促振兴”“普法强基在行动”“主播带你游安宁”等栏目50余个共计600余期,深入挖掘我市各级各部门在推动党的建设、工业和旅游产业经济发展、城市建设和乡村振兴等各方面高质量发展的生动实践,形成了良好的系列传播效应。
二是注重主题策划“出彩”。精心策划做好市委全会、安宁市人民代表大会、安宁市政治协商会议及庆祝中华人民共和国成立75周年宣传报道。开设2024年市委全会及安宁安宁市人民代表大会、安宁市政治协商会议访谈节目,播发《学习贯彻市委七届六次全会精神系列访谈》26期,《学习贯彻落实2024年安宁市两会精神微访谈》19期,《深化改革谋发展真抓实干谱新篇│贯彻落实市委七届七次全会精神微访谈 》35期。开设“奋进强国路阔步新征程”“筑梦现代化共绘新图景”“庆国庆”“螳川党建”等专题专栏,共播出70余期,反映了中华人民共和国成立75年来安宁的变化发展。以视频采访形式推出安宁融媒庆祝中华人民共和国成立75周年特别节目3期;以全媒体形式报道安宁市向人民英雄敬献花篮仪式、升国旗仪式,策划推出“我爱您祖国”短视频、“与国旗同框”短视频等精品节目;围绕安宁市庆祝中华人民共和国成立75周年系列活动,做好安宁市“礼赞新时代筑梦新征程”庆国庆群众性文艺展演等活动宣传报道;国庆节后,对国庆期间的旅游接待、“发现安宁之美旅游体验官”工作等进行了后续报道。新媒体总共发布庆祝中华人民共和国成立75周年各类新闻资讯100余条次。
(三)提升发布作品民生关注度和平台黏度。
整合提升市融媒体中心平台矩阵质量,坚持立破并举,优化资源配置。以做大做强新媒体平台为导向,对“两微一端一抖”等新媒体平台进行差异化、品牌化发展,紧贴群众的需要,对群众关心的热点难点问题,及时权威发声。研发“乐享安宁”客户端积分兑换,与新华书店、元山加油站联合推出兑换产品,提升平台黏度。
(四)精准做好应急广播市级平台日常信息编播。
一是统筹做好宣传策划。用办电台节目的理念做好日常宣传,做到年度有计划、每月有重点、每周有编排、每日有节目,打造群众身边的“随身听”。二是完善栏目设置,丰富内容建设。利用市级应急广播指挥调度系统,充分运用省、昆明市媒体资源库,建立多部门协同供稿机制,以人工配音为主、AI智能语音为辅,开设《本地气象》《新闻资讯》《学习时间》《“三农”时间》等9个栏目,开展日常宣传。应急广播从2024年6月4日开播至10月21日,共播出139期278次,应急广播工作得到上级肯定。
第二部分 2024年度部门决算表
(详见附件)
一、本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
二、本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
安宁市融媒体中心2024年度收入合计11,685,548.52元。其中:财政拨款收入11,685,548.52元,占总收入的100.00%;无上级补助收入;无事业收入(含教育收费0.00元);无经营收入;无附属单位上缴收入;无其他收入。
与上年相比,收入合计减少880,360.40元,下降7.01%。其中:财政拨款收入减少873,860.40元,下降6.96%;其他收入减少6,500.00元,下降100.00%。主要原因是:一是财政拨款收入2024年减少昆财教〔2023〕74号安宁市智慧宣传广播系统建设经费908,700.00元,增加其他财政拨款收入34,839.60元;二是其他收入2024年减少云南省广播电视局拨入广播电视奖获奖作品拍摄补助经费1,000.00元,减少昆明市广播电视局拨入广播电视奖、金孔雀杯优秀作品拍摄补助经费5,500.00元。
二、支出决算情况说明
安宁市融媒体中心2024年度支出合计11,685,548.52元。其中:基本支出10,364,370.48元,占总支出的88.69%;项目支出1,321,178.04元,占总支出的11.31%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。
与上年相比,支出合计减少900,360.40元,下降7.15%。其中:基本支出减少148,058.44元,下降1.41%;项目支出减少752,301.96元,下降36.28%。主要原因是:一是基本支出我单位根据安人社调〔2024〕36号调入1人、安人社通〔2024〕22号新招2人,在职转退休4人,年末人数减少1人,导致人员经费减少148,058.44元;二是项目支出2024年减少昆财教〔2023〕74号安宁市智慧宣传广播系统建设经费908,700.00元,增加安财笺〔2024〕2751号安宁市庆祝中华人民共和国成立75周年活动经费58,950.00元,增加融媒体中心设备更新维护专项经费44,800.00元,增加安财发〔2024〕5号信创工作经费43,064.00元,增加其他项目支出9,584.04元。
(一)基本支出情况
2024年度用于保障安宁市融媒体中心机构正常运转的日常支出10,364,370.48元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,077,100.39元,占基本支出的97.23%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费287,270.09元,占基本支出的2.77%。人员经费人均129,193.59元/年,公用经费3,682.95元/年。
(二)项目支出情况
2024年度用于保障安宁市融媒体中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1,321,178.04元。其中:基本建设类项目支出0.00元。
1.融媒体中心保运转项目经费980,500.00元,主要用于支付乐讯在线新媒体平台运维费、乐享安宁客户端运维费、监测录制系统费、学习强国运维费等;
2.广播电视安全播出保障项目经费75,399.16元,主要用于支付电费;
3.安宁市庆祝中华人民共和国成立75周年活动项目经费58,950.00元,主要用于支付活动网络安全维护费、片源费、新媒体平台维护费、播出设备耗材费、发电设备维护费等;
4.电视节目片源采购项目经费20,000.00元,主要用于支付片源采购费;
5.融媒体中心设备更新维护项目经费132,520.00元,主要用于支付互联网专线使用费/宽带费/通信服务费、新媒体信息校对维护费、电力系统改造费等;
6.信创工作项目经费43,064.00元,主要用于支付购买电脑及配套软件费;
7.2023年度考核为优秀事业单位工作人员嘉奖项目经费10,500.00元,主要用于支付2023年度事业单位考核优秀人员嘉奖;
8.公益性岗位大病医疗保险和生育保险单位部分项目经费244.88元,主要用于支付公益性岗位单位部分大病医疗保险和生育保险。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
安宁市融媒体中心2024年度一般公共预算财政拨款支出11,685,548.52元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少873,860.40元,下降6.96%,完成年初预算的100.08%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)无支出,年初无此项预算。
2.外交(类)无支出,年初无此项预算。
3.国防(类)无支出,年初无此项预算。
4.公共安全(类)无支出,年初无此项预算。
5.教育(类)无支出,年初无此项预算。
6.科学技术(类)无支出,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出8,897,432.59元,占一般公共预算财政拨款总支出的76.14%,完成年初预算的106.41%。主要用于事业人员工资、津贴、绩效奖金等人员经费支出、机构正常运转日常支出和为完成特定行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作经费支出;造成预决算差异的主要原因是:我单位根据安人社调〔2024〕36号调入1人、安人社通〔2024〕22号新招2人,在职转退休4人,年末人数减少1人,导致事业人员支出工资较年初预算减少277,331.00元,事业人员绩效奖励较年初预算减少69,662.00元,融媒体中心保运转项目经费较年初预算增加980,500.00元,一般公用经费支出较年初预算减少109,509.91元,其他支出较年初预算增加11,939.50元,故文化旅游体育与传媒(类)支出较年初预算增加。
8.社会保障和就业(类)支出1,499,198.46元,占一般公共预算财政拨款总支出的12.83%,完成年初预算的80.10%。主要用于事业单位离退休人员补助517,500.00元,机关事业单位基本养老保险缴费支出726,355.16元,机关事业单位职业年金缴费支出255,098.42元,公益性岗位单位部分大病医疗保险和生育保险支出244.88元;造成预决算差异的主要原因是:我单位根据安人社调〔2024〕36号调入1人、安人社通〔2024〕22号新招2人,在职转退休4人,年末人数减少1人,以及社保缴费基数调整,导致事业单位离退休人员补助较年初预算数增加49,200.00元,养老保险缴费支出较年初预算数减少157,516.84元,职业年金缴费支出较年初预算数减少264,471.58元,公益性岗位单位部分大病医疗保险和生育保险支出较年初预算数增加244.88元,故社会保障和就业(类)支出较年初预算减少。
9.卫生健康(类)支出653,397.47元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.59%,完成年初预算的89.06%。主要用于事业单位医疗、大病、生育保险支出346,154.15元,公务员医疗补助支出299,645.83元,工伤保险支出7,597.49元;造成预决算差异的主要原因是:我单位根据安人社调〔2024〕36号调入1人、安人社通〔2024〕22号新招2人,在职转退休4人,年末人数减少1人,以及社保缴费基数调整,导致医疗、大病、生育、公务员医疗补助、工伤保险支出较年初预算数减少80,282.53元,故卫生健康(类)支出较年初预算减少。
10.节能环保(类)无支出,年初无此项预算。
11.城乡社区(类)无支出,年初无此项预算。
12.农林水(类)无支出,年初无此项预算。
13.交通运输(类)无支出,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等(类)无支出,年初无此项预算。
15.商业服务业等(类)无支出,年初无此项预算。
16.金融(类)无支出,年初无此项预算。
17.援助其他地区(类)无支出,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等(类)无支出,年初无此项预算。
19.住房保障(类)支出635,520.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.44%,完成年初预算的89.58%。主要用于住房公积金支出635,520.00元;造成预决算差异的主要原因是:我单位根据安人社调〔2024〕36号调入1人、安人社通〔2024〕22号新招2人,在职转退休4人,年末人数减少1人,以及住房公积金缴费基数调整,导致住房公积金支出较年初预算数减少73,920.00元,故住房保障(类)支出较年初预算减少。
20.粮油物资储备(类)无支出,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算(类)无支出,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理(类)无支出,年初无此项预算。
23.其他(类)无支出,年初无此项预算。
24.债务还本(类)无支出,年初无此项预算。
25.债务付息(类)无支出,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排(类)无支出,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为58,000.00元,决算为30,000.00元,完成年初预算的51.72%;支出决算较上年无增减变动。
因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,无年初预算安排;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,无年初预算安排;公务用车运行维护费支出年初预算为30,000.00元,决算为30,000.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%,完成年初预算的100.00%;公务接待费支出年初预算为28,000.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%。
因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元,无增减变动;公务接待费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为58,000.00元,支出决算为30,000.00元,完成年初预算的51.72%,支出决算较上年增加0.00元,无增减变动。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,无年初预算安排;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,无年初预算安排;公务用车运行维护费支出年初预算为30,000.00元,决算为30,000.00元,完成年初预算的100.00%;公务接待费支出年初预算为28,000.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位严格控制“三公”经费支出,2024年未发生公务接待费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加0.00元,无增减变动;公务接待费支出决算增加0.00元,上年无此项支出,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相比无变化的主要原因是本单位严格控制“三公”经费支出,2024年未发生公务接待费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展融媒体宣传活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
(三)需要说明的事项
本单位不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
安宁市融媒体中心2024年机关运行经费支出0.00元,比上年增加0.00元,上年无此项支出,主要原因是我单位属全额拨款事业单位,故我单位无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2024年末,安宁市融媒体中心资产总额7,248,076.41元,其中,流动资产72,396.77元,固定资产6,713,905.45元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产27,954.19元(净值),其他资产433,820.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加885,814.37元,其中固定资产增加854,703.44元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产116项,账面原值2,224,938.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2024年度,单位政府采购支出总额61,084.00元,其中:政府采购货物支出43,064.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出18,020.00元。授予中小企业合同金额61,084.00元,其中:授予小微企业合同金额61,084.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
一、部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、三重一大:“重大决策事项”主要包括企业贯彻执行党和国家的路线方针政策、法律法规和上级重要决定的重大措施等;“重要干部任免事项”主要包括企业中层以上经营管理人员和下属企业、单位领导班子成员的任免、聘用、解除聘用和后备人选的确定等;“重大项目安排事项”主要包括年度投资计划,融资、担保项目,期权、期货等金融衍生业务等;“大额度资金运作事项”主要包括年度预算内大额度资金调动和使用,超预算的资金调动和使用,对外大额捐赠、赞助等。
三、乡村振兴:乡村振兴战略是中共十九大作出的重大决策部署,是决胜全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的重大历史任务,是新时代“三农”工作的总抓手。2022年10月16日,习近平在党的二十大报告中提出:全面推进乡村振兴。坚持农业农村优先发展,坚持城乡融合发展,畅通城乡要素流动。扎实推动乡村产业、人才、文化、生态、组织振兴。
四、媒体融合:媒体融合是指将不同的媒体形式,如报纸、电视、广播等传统媒体与互联网、社交媒体、移动应用等新兴媒体,通过技术、内容、渠道等多方面的整合,实现资源共享、集中处理,并衍生出不同形式的信息产品,最终通过不同的平台传播给受众。这种整合不仅包括媒介形态的融合,还涉及媒介功能、传播手段、所有权、组织结构等要素的融合。媒体融合的主要特点包括:
(1)技术融合:利用现代数字压缩技术,使得网络传输系统兼容多种传统媒体传播手段,如文字、图片、声音、影像等;
(2)内容融合:将新闻、娱乐、教育等不同类型的媒体内容整合,提供多样化、个性化的信息服务;
(3)渠道融合:线上线下相结合,实现媒体传播的全方位、立体化覆盖。
(4)经营方式融合:传统媒体与新媒体在内容与营销领域的互动与合作,实现资源共享和集中处理。
监督索引号53018100121100201111
安宁市融媒体中心2024年部门决算公开表(元)20251020094213648








