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索引号: 0151216811-202510-102869 主题分类: 财政预决算
发布机构:  安宁市人民政府 发布日期: 2025-10-22 11:32
名 称: 安宁市连然社区卫生服务中心2024年度部门决算
文号: 关键字:

安宁市连然社区卫生服务中心2024年度部门决算

发布时间:2025-10-22 11:32 浏览次数:0
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监督索引号53018100536101401000

安宁市连然社区卫生服务中心2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

安宁市连然社区卫生服务中心秉承为人民健康提供医疗与护理及预防保健服务的宗旨,遵循仁心、技精、奋进、和谐的院训,坚持学科兴院,人才强院、文化建院的发展战略,充分发挥广大医务人员的积极性、创造性,加强医院内涵建设,切实提高医务能力水平,更好的为人民群众提供优质、便捷的医疗卫生服务。主要从事临床常见病、多发病的中西医诊疗,开展慢性病管理、重点人群健康管理、疾病防治、预防保健、卫生监督等工作,集预防、医疗、保健、康复、健康教育管理、计划生育指导、科研、教学为一体。

二、单位基本情况

(一)机构设置情况

我部门共设置11个内设机构,包括:预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇科专业、儿科、口腔科、康复医学科、医学检验科、医学影像科、中医科。

我单位为基层预算单位,无下属单位。

(二)决算单位构成

我单位作为安宁市卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员27人。包括财政拨款开支经费的公务员0人,参照公务员法管理人员0事业管理人员和专业技术人员27人,机关和事业工人0;经费自理人员0

我单位2024年末其他人员23人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员23人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0离休0人,退休0)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1离休0人,退休1

车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

三、重点工作概述

一)在上级部门领导下,继续做好基本医疗服务及基本公共卫生服务

二)依托医共体资源优势,在医共体帮扶下医疗服务质量持续改进和提升。做好医防融合,分级诊疗,提高基层首诊及双向转诊率,提高群众就医感及满意度,更好地为辖区百姓服务

三)加强中心人才队伍建设,加强中心专科建设,重点进行三个能力提高:提高医院急诊急救服务能力的提升;提高儿科、外科医疗服务能力;提高中医服务能力。新技术开展3种以上。积极配合推进医共体临床5大服务中心建设,推动我中心医疗服务能力提升。根据中心发展需求,补充专业人才队伍。

第二部分 2024年度部门决算表

(详见附件)

安宁市连然社区卫生服务中心无政府性基金预算财政拨款入,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

安宁市连然社区卫生服务中心无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

安宁市连然社区卫生服务中心无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费,《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

安宁市连然社区卫生服务中心无一般公共预算财政拨款“三公”经费,《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

我单位2024年度收入合计21,833,824.10。其中:财政拨款收入7,171,969.26,占总收入的32.85%;上级补助收入;事业收入13,795,794.57元(含教育收费0.00元),占总收入的63.19%;经营收入;附属单位上缴收入;其他收入866,060.27,占总收入的3.96%。


与上年相比,收入合计减少4,764,299.14元,下降17.91%。其中:财政拨款收入减少2,104,463.74元,下降22.69%;事业收入增加1,217,717.85元,增长9.68%;其他收入减少3,877,553.25元,增下降81.74%。主要原因是:本年度相较于上年度减少了救助困难职工及劳模送温暖项目经费2,700.00元、基本药物制度项目补助资金1,031,384.00元、中医传承创新发展专项资金10,000.00元、新冠病毒感染过渡期工作补助经费较上年度减少71,298.00元、基本公共卫生服务经费较上年减少3,333,710.74元。本年度较上年度增加退休生活补助10,200.00元、差额人员经费较上年增加2,170,000.00元、增加残疾人康复家庭医生签约服务费129,580.00等。事业收入增加原因是本年度门诊和住院患者增加。其他收入减少主要原因为2023年安宁市中医医院转拨公卫经费3,727,931.36元以及安宁市中医医院转拨中医药传承创新发展专项资金99,566.00元等。

二、支出决算情况说明

安宁市连然社区卫生服务中心2024年度支出合计22,593,308.44。其中:基本支出14,630,849.45,占总支出的64.76%;项目支出7,962,458.99,占总支出的35.24%上缴上级支出;经营支出;对附属单位补助支出。


与上年相比,支出合计减少176070.23元,下降0.77%。其中:基本支出增加106094.41元,增长0.73%;项目支出减少282164.64元,下降3.42%人员经费增加原因是本年度财政追加差额人员补助经费故本年度差额人员经费总计2,900,000.00元,本年度本单位新增退休人员1名退休生活补助为10,200.00元。项目支出减少的主要原因是本单位承担辖区内卫生机构基本公共卫生服务项目的工作并且分管民营社区服务中心基本公共卫生考核,上级部门对我单位完成情况进行考核,并拨付项目资金。

(一)基本支出情况

2024年度用于保障安宁市连然社区卫生服务中心机构正常运转的日常支出14,630,849.45其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,746,085.79元,占基本支出的46.11%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7,884,763.66元,占基本支出的53.89%人员经费支出人均134,921.72元/年,公用经费人均23,259.50元/年。


(二)项目支出情况

2024年度用于保障我单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出7,962,458.99其中:基本建设类项目支出0.00

1.残疾人康复家庭医生签约服务经费项目经费129,580.00元,主要用于社区卫生服务中心开展残疾人康复工作;

2.基本公共卫生服务项目经费7,783,378.99元,主要用于开展基本公共卫生服务的人员类工资以及本单位承担辖区内卫生机构基本公共卫生服务项目的工作并且分管民营社区服务中心基本公共卫生考核, 并拨付项目资金至辖区卫生机构;

3.消除艾滋病、梅毒乙肝母婴传播工作经费项目经费2,150.00元,主要用于开展艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播工作;

4.2021-2023年慢性病监测类项目经费5,575.00元,主要用于开展社区慢性病监测的工作;

5.核拨土源性线虫监测经费2,000.00元,主要用于开展社区土源性线虫监测的工作;

6.直肠癌早诊早治疗项目经费25,124.00元,主要用于开展结直肠癌早诊早治疗预防及治疗工作;

7.新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助项目经费14,651.00元,主要用于发放新冠期间医务人员劳务费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

安宁市连然社区卫生服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出10,872,658.99,占本年支出合计的48.12%。完成年初预算的508.69%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)无支出年初无此项预算

2.外交(类)无支出,年初无此项预算

3.国防(类)无支出,年初无此项预算

4.公共安全(类)无支出年初无此项预算

5.教育(类)无支出年初无此项预算。

6.科学技术(类)无支出年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒(类)无支出,年初无此项预算

8.社会保障和就业(类)支出139,780.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.29%完成年初预算数的0.00%主要用于退休人员生活补助10,200.00元;残疾人康复家庭医生签约服务经费129,580.00元;成预决算差异的主要原因是:造成预决算差异的主要原因是我单位属于差额拨款单位,年初预算仅包含人员经费,项目支出年中进行追加,年初无此项预算。

9.卫生健康(类)支出10,732,878.99占一般公共预算财政拨款总支出的98.71%,完成年初预算的502.15%主要用于:基本公共卫生服务项目经费7,783,378.99元,消除艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播工作补助经费项目经费2,150.00元,2021-2023年慢性病监测类项目经费5,575.00元,核拨土源性线虫监测经费2,000.00元,直肠癌早诊早治疗项目经费25,124.00元,新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助项目经费14,651.00元,在职在编人员支出2,900,000.00元造成预决算差异的主要原因是:本单位人员支出预算数原按照73,000.00元每人/年补助,后追加人员经费预算按照100,000.00元每人/年补助。

10.节能环保(类)无支出年初无此项预算

11.城乡社区(类)无支出年初无此项预算

12.农林水(类)无支出年初无此项预算

13.交通运输(类)无支出年初无此项预算

14.资源勘探工业信息等(类)无支出年初无此项预算

15.商业服务业等(类)无支出年初无此项预算

16.金融(类)无支出年初无此项预算

17.援助其他地区(类)无支出,年初无此项预算

18.自然资源海洋气象等(类)无支出年初无此项预算

19.住房保障(类)无支出年初无此项预算

20.粮油物资储备(类)无支出年初无此项预算

21.国有资本经营预算(类)无支出,年初无此项预算

22.灾害防治及应急管理(类)无支出年初无此项预算

23.其他(类)无支出年初无此项预算

24.债务还本(类)无支出年初无此项预算

25.债务付息(类)无支出年初无此项预算

26.抗疫特别国债安排(类)无支出年初无此项预算

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,决算为0.00支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出

因公出国(境)费支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%公务接待费支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%

因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出公务接待费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),上年无此项支出。国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,支出决算为0.00元,支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是:2024年我单位无年初预算数,也无支出数

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加0.00元上年无此项支出;公务接待费支出决算增加0.00元上年无此项支出,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算不变的主要原因是:2023年、2024年我单位均无“三公”经费的支出

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

安宁市连然社区卫生服务中心2024年机关运行经费支出0.00元,比上年增加0.00元,增长0.00%,主要原因是我单位为差额拨款事业单位,无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末,安宁市连然社区卫生服务中心资产总额9,191,113.09元,其中,流动资产7,768,698.84元,固定资产1,084,573.59元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产337,840.66元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加938,852.27,其中,固定资产增加49,855.74。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00;处置车辆0.00辆,账面原值0.00;报废报损资产0.00项,账面原值0.00,实现资产处置收入0.00;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00,实现资产使用收入0.00

国有资产占有使用情况表详见附表)









三、政府采购支出情况

2024年度,单位政府采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

部分 名词解释

一、部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政差额拨款:指我们国家现在的管理体制中,划分出行政、事业单位、企业等几大块,国家机关的经费由国家财政预算拨款,即国家机关的所有经费全部由国家财政全额拨款。而事业单位又根据事业单位的性质分为全额拨款、差额拨款、自收自支三种类型。一部分非营利性机构(如医疗卫生机构)属于差额拨款类型,差额拨款单位的人员费用由国家财政拨款,其他费用自筹。

三、基本药物制度:是对基本药物目录制定、生产供应、采购配送、合理使用、价格管理、支付报销、质量监管、监测评价等多个环节实施有效管理的制度。 国家基本医药制度可以改善目前的药品供应保障体系,保障人民群众的安全用药。

四、基本公共卫生服务:是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题,以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群,面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。

监督索引号53018100536101401111

安宁市连然社区卫生服务中心20251020105230788