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索引号: 0151216811-202510-102870 主题分类: 财政预决算
发布机构:  安宁市人民政府 发布日期: 2025-10-22 11:44
名 称: 安宁市卫生健康局(本级)2024年度部门决算
文号: 关键字:

安宁市卫生健康局(本级)2024年度部门决算

发布时间:2025-10-22 11:44 浏览次数:0
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监督索引号53018100536100101000

安宁市卫生健康局(本级)2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

(一)贯彻落实党和国家关于卫生健康事业发展的法律法规、方针政策和省、昆明市决策部署,提出相关政策建议。拟订我市卫生健康改革与发展目标,协调推进深化医药卫生体制改革,统筹规划全市卫生健康资源配置,研究提出我市中、长期卫生健康事业发展规划和区域卫生健康规划,协调、组织和指导规划实施。加强卫生健康人才队伍建设,推进深化人才发展体制机制改革。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施;

(二)制定并组织落实全市疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施,组织和协调有关部门对重大疾病实施防控和干预。负责组织和指导全市卫生应急工作,指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援,及时报告法定传染病疫情信息;

(三)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理,组织开展相关监督、调查和评估,负责传染病防治监督,组织开展食品安全风险监督、评估工作,严格执行食品安全标准;

(四)组织协调落实应对人口老龄化政策措施,负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作;

(五)组织实施国家药物政策和国家基本药物制度有关政策措施,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警,提出药品价格政策和昆明市内药品生产鼓励扶持政策的建议。结合我市实际研究建立公立医疗卫生机构绩效考核评价、医疗卫生服务水平提升等政策机制。推进公立医院改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度。组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。提出医疗服务价格政策的建议;

(六)组织制定全市医疗机构、医疗服务行业管理措施并监督实施,逐步建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范;

(七)指导推进全市卫生健康工作,指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康服务和科技创新发展;

(八)负责计划生育管理和服务工作。开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展相关政策建议,完善计划生育特殊家庭扶助制度;

(九)贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策,拟订全市中医药中长期发展规划并组织实施,负责综合管理中医(含中西医结合、民族医,下同)医疗、教育、科研、文化建设等工作,提出中医药产业发展政策建议;

(十)组织落实艾滋病防控工作,拟订全市艾滋病防控工作措施并组织实施。落实艾滋病宣传教育、监测检测、项目督导、行为干预和评估考核等相关工作;

(十一)加强综合监督执法机构和队伍建设,规范执法程序和执法行为,监督检查、整顿规范医疗卫生服务市场秩序、打击非法行医,查处卫生健康违法行为;

(十二)拟订全市卫生健康宣传、健康教育、健康促进目标,组织开展卫生健康宣传、健康教育、健康促进活动。贯彻国家爱国卫生法规和方针政策,推进卫生城市健康城市升级;组织开展爱国卫生运动,根据《烟草控制框架公约》组织开展履约工作;

(十三)组织实施全市健康项目和推进健康产业发展,统筹实施医养结合、医体融合等健康政策;

(十四)负责全市干部保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作,负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作;

(十五)完成市委和市政府交办的其他任务。

单位基本情况

(一)机构设置情况

我单位共设置7个内设机构,包括:党政办公室、人事财政科、医政科、疾病预防控制科、妇幼健康与基层卫生科、家庭发展与老龄健康科、健康促进科。

我单位为基层预算单位,无下属单位。

(二)决算单位构成

我单位作为安宁市卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围

单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员26人。包括财政拨款开支经费的公务员20人,参照公务员法管理人员0事业管理人员和专业技术人员5人,机关和事业工人1;经费自理人员0

我单位2024年末其他人员19人。包括财政拨款开支经费的人员19人;经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0离休0人,退休0)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员27离休0人,退休27

车辆编制1辆,在编实有车辆1辆,超编0辆。

三、重点工作概述

强化公共卫生服务,深层次护佑人民群众健康

2024年1-10月全市无甲类传染病报告,乙类传染病累计报告13种2547例,丙类传染病累计报告5种5073例,全市无突发公共卫生事件报告。艾滋病检测率90.86%、感染者发现率92.49%、抗病毒治疗率94.7%、治疗有效率98.17%;严重精神障碍报告患病率4.03,规范管理率93.29%,规律服药率 86.42%;继续巩固消除麻风病达标成果,患病率1/10万抓好预防性健康体检(健康证办理)扩点提质工作,新增体检机构3个,预防性健康体检街道覆盖率100%

(二)高位统筹建章立制,全方位推进健康县城建设

坚持目标导向、问题导向、结果导向相结合,一体推进健康县城建设、国卫复审、新的爱国卫生7个专项行动,抓紧抓实重点工作,闭环解决存在问题,对标对表逐项过筛子,强化数据指标支撑材料的精准性,确保如实反映创建成果,着力推动创建指标达标和巩固提升。连续2年被省委、省政府办公厅表彰为健康县城建设工作突出县市区。

三)强化重点人群保障,促进人口长期均衡发展

贯彻落实国家、省、昆明市人口长期均衡发展相关政策,2024年发放计划生育奖励扶助计划生育家庭特别扶助失独家庭一次性抚慰金等各项资金22,848,975.00积极推进婴幼儿照护服务发展,支持社会力量发展普惠托育服务,充分拓展托幼一体化教育资源,继续完善全市0-3岁婴幼儿托育服务体系。截至目前,全市共有婴幼儿托位1912个,备案托育机构3家。当前每千人口拥有3岁以下婴幼儿托位数达到3.8个。

第二部分 2024年度部门决算表

(详见附件)

一、本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

二、本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

安宁市卫生健康局(本级)2024年度收入合计49,709,555.53。其中:财政拨款收入49,631,755.53,占总收入的99.84%;上级补助收入;事业收入(含教育收费)经营收入;附属单位上缴收入;其他收入77,800.00,占总收入的0.16%。





与上年相比,收入合计减少2,242,097.84元,下降4.32%。其中:财政拨款收入减少319,897.84元,下降0.64%其他收入减少1,922,200.00元,下降96.11%。主要原因是:财政拨款收入减少审计费用270,000.00元;其他收入中减少太平新城社区卫生服务中心建设项目经费1,000,000.00元、安宁市基层医疗机构能力提升项目资金1,000,000.00元、增加财政代管户公卫经费77,800.00元。


二、支出决算情况说明

安宁市卫生健康局(本级)2024年度支出合计49,631,755.53。其中:基本支出7,581,148.27,占总支出的15.27%;项目支出42,050,607.26,占总支出84.73%上缴上级支出;经营支出;对附属单位补助支出。

与上年相比,支出合计减少2,579,897.84元,下降4.94%。其中:基本支出增加746,313.63元,增长10.92%;项目支出减少3,326,211.47元,下降7.33%主要原因:基本支出中绩效工资增加255,600.00元,其他工资福利支出增加808,500.00元,基本工资、奖金、津贴等减少189,000.00元,办公费、差旅费等减少46,200.00元;项目支出中疫情防控临时性工作补助减少3,767,000.00元、审计费用减少270,000.00元,城镇低收入群体救助帮扶专项资金增加644,800.00元。

(一)基本支出情况

2024年度用于保障安宁市卫生健康局(本级)机构正常运转的日常支出7,581,148.27其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,138,363.73元,占基本支出的94.16%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费442,784.54元,占基本支出的5.84%。人员经费支出人均134,686.11/年,公用经费人均8,354.43/年。





(二)项目支出情况


2024年度用于保障安宁市卫生健康局(本级)为完成特定的行政工作任务顺利开展或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出42,050,607.26其中:基本建设类项目支出0.00

1.委员工作室经费项目经费910.00元,主要用于政协委员开展工作经费;

2.公立基层医疗机构收费电子票据管理改革实施资金项目经费20,000.00元,主要用于公立基层医疗机构收费电子票据管理改革实施;

3.公益性岗位大病医疗保险和生育保险单位部分资金项目经费81.81元,主要用于公益性岗位大病医疗保险和生育保险单位部分资金;

4.安宁市城镇低收入群体救助帮扶专项资金项目经费4,696,800.00元,主要用于城镇低收入群体救助帮扶;

5.三年高质量行动经费项目经费14,132.40元,主要用于三年高质量行动中公务用车运行维护、公务接待费;

6.信创补助资金项目经费105,210.19元,主要用于国产计算机购置;

7.春节道德模范身边好人慰问经费项目经费2,500.00元,主要用于春节道德模范身边好人慰问;

8.考核优秀人员嘉奖补助资金项目经费9,000.00元,主要用于考核优秀人员嘉奖;

9.国家卫生县城、健康县城2024年第三方模拟测评工作经费项目经费100,000.00元,主要用于国家卫生县城、健康县城2024年第三方模拟测评工作;

10.医患纠纷化解、法律顾问专家咨询补助资金项目经费35,000.00元,主要用于医患纠纷化解、法律顾问专家咨询;

11.乡村医生县聘乡管村用经费项目经费1,173,006.96元,主要用于乡村医生社保及获证补助;

12.温泉卫生院公共卫生经费项目经费140,000.00元,主要用于温泉卫生院公共卫生经费;

13.基本药物制度补助资金项目经费1,287,459.60元,主要用于基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度补助;

14.乡村医生补助经费项目经费120,000.00元,主要用于乡村医生生活补助;

15.乡村医生生活补助市级资金项目经费12,000.00元,主要用于乡村医生生活补助;

16.2024年第一批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划省级补助资金项目经费271,200.00元,主要用于医疗卫生事业高质量发展;

17.基本公共卫生服务项目中央补助资金项目经费771,100.00元,主要用于医疗卫生机构开展健康教育、预防接种等服务,将0-6岁儿童、65岁以上老年人、孕产妇、原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、肺结核患者列为重点人群,提供针对性的健康管理服务;

18.疫情防控经费项目经费98,235.00元,主要用于疫情指挥部运转产生的费用;

19.新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助中央和省级结算资金项目经费774,078.00元,主要用于新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助;

20.健康云南行动考核以奖代补资金项目经费484,760.00元,主要用于健康县城创建产生经费;

21.2024年病媒生物防制工作经费项目经费600,000.00元,主要用于病媒生物防制;

22.从业人员预防性健康体检补助资金项目经费85,327.90元,主要用于从业人员预防性健康体检;

23.无偿献血营养品补贴及业务经费项目经费789,090.40元,主要用于购买无偿献血营养品;

24.计划生育项目专项资金项目经费15,973,515.00元,主要用于计划生育家庭奖励与扶助、失独家庭一次性慰问、生育支持等;

25.计划生育上级配套项目经费11,567,000.00元,主要用于计划生育家庭奖励与扶助、失独家庭一次性慰问、生育支持等;

26.农业人口失独家庭节日慰问专项经费项目经费401,000.00元,主要用于农业人口失独家庭春节、中秋慰问;

27.卫生健康项目中央及省级配套补助资金项目经费2,180,000.00,主要用于计划生育家庭奖励与扶助资金;

28.第一批生育支持项目省级补助资金项目经费20,000.00元,主要用于发放生育补助及育儿补贴;

29.干部疗养经费项目经费297,600.00元,主要用于干部疗养;

30.春节和敬老节特殊困难老人慰问经费项目经费21,600.00元,主要用于春节和敬老节特殊困难老人慰问。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

安宁市卫生健康局(本级)2024年度一般公共预算财政拨款支出49,631,755.53,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少579,897.84元,下降1.15%,完成年初预算的104.22%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务(类)支出20,910.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%,完成年初预算的522.75%。主要用于公立基层医疗机构收费电子票据管理改革实施及委员工作经费;造成预决算差异的主要原因是公立基层医疗机构收费电子票据管理改革实施及委员工作经费为年中实施,预算为年中下达

2.外交(类)支出,年初无此项预算。

3.国防(类)支出,年初无此项预算。

4.公共安全(类)支出,年初无此项预算。

5.教育(类)支出,年初无此项预算。

6.科学技术(类)支出,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出,年初无此项预算。

8.社会保障和就业(类)支出6,002,861.44元,占一般公共预算财政拨款总支出的12.09%,完成年初预算的408.29%。主要用于行政事业单位养老支出城镇低收入人群临时救助;造成预决算差异的主要原因城镇低收入人群临时救助为年中追加预算。

9.卫生健康(类)支出4,315,0452.09,占一般公共预算财政拨款总支出的86.94%,完成年初预算的94.51%。主要用于卫生健康管理事务管理支出、基层医疗卫生机构支出计划生育事务支出公共卫生支出造成预决算差异的主要原因是部分计划生育类支出及基层医疗卫生机构支待下一年度发放,预算有结余。

10.节能环保(类)支出,年初无此项预算。

11.城乡社区(类)支出,年初无此项预算。

12.农林水(类)支出,年初无此项预算。

13.交通运输(类)支出,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等(类)支出,年初无此项预算。

15.商业服务业等(类)支出,年初无此项预算。

16.金融(类)支出,年初无此项预算。

17.援助其他地区(类)支出,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等(类)支出,年初无此项预算。

19.住房保障(类)支出457,532.00,占一般公共预算财政拨款总支出的0.92%,完成年初预算的93.61%。主要用于职工住房公积金支出;造成预决算差异的主要原因是住房公积金基数调整导致预算有剩余。

20.粮油物资储备(类)支出,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算(类)支出,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理(类)支出,年初无此项预算。

23.其他(类)支出,年初无此项预算。

24.债务还本(类)支出,年初无此项预算。

25.债务付息(类)支出,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排(类)支出,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为43,140.53元,决算为22,836.81元,完成年初预算的52.94%;支出决算较上年减少4,349.13元,下降16.00%。

因公出国(境)费支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为28,940.53,决算为13,204.41元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的57.82%,完成年初预算的45.63%;公务接待费支出年初预算为14,200.00,决算为9,632.40元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的42.18%,完成年初预算的67.83%。

因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年减少5,182.53元,下降28.19%公务接待费支出决算较上年增加833.40元,增长9.47%;具体是国内接待费支出决算9,632.40元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加833.40元,增长9.47%;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为43,140.53元,支出决算为22,836.81元,完成年初预算的52.94%,支出决算较上年减少4,349.13元,下降16.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为28,940.53元,决算为13,204.41元,完成年初预算的45.63%;公务接待费支出年初预算为14,200.00元,决算为9,632.40元,完成年初预算的67.83%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年度产生的部分公务接待费未在当年及时报销,同时厉行节俭,严格控制公务用车运行维护费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算减少5,182.53,下降28.19%;公务接待费支出决算增加833.40,增长9.47%具体是国内接待费支出决算9,632.40元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加833.40元,增长9.47%;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节俭,严格控制公务用车运行维护费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于各业务科室下乡对各卫生院进行工作考核以及到昆明参加会议所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待10批次(其中:外事接待0批次),接待人次129人(其中:外事接待人次0人)。主要用于健康县城建设考察、国家卫生城市创建工作考察等发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

安宁市卫生健康局(本级)2024年机关运行经费支出442,784.54元,比上年减少49,674.16元,下降10.09%,主要原因是本年度办公费用减少29,359.85元、差旅费减少16,839.30元。单位机关运行经费主要用于办公费45,520.00元、邮电费10,777.63元、差旅费25,657.00元、培训费3,600.00元、工会经费9,360.00元、福利费69,600.00元、公务用车运行维护费8,704.41元、其他交通费用190,200.00元、其他商品和服务79,365.50元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末,安宁市卫生健康局(本级)资产总额1,029,092.99元,其中,流动资产753,262.06元,固定资产254,417.05元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产21,413.88元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加180,137.26元,其中固定资产增加76,652.12元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产19项,账面原值131,088.00元,实现资产处置收入500.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

(国有资产占有使用情况表详见附表)









三、政府采购支出情况

2024年度,单位政府采购支出总额115,230.19元,其中:政府采购货物支出115,230.19元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位2024年无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

部分 名词解释

一、部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、托幼一体化是指将0-6岁婴幼儿的教育与保育相互衔接,进而实现婴儿与幼儿教育的有效融合。其强调将0—6岁婴幼儿教育保育作为一个整体,同时关注不同年龄段的阶段性与差异性,具体包括管理体制、财政投入机制、机构设置、师资队伍和课程体系的一体化

三、基本公共卫生服务:是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题,以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群,面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。开展服务项目所需资金主要由政府承担,城乡居民可直接受益。目前,国家基本公共卫生服务项目有12项内容,即:城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0~6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理(高血压、糖尿病)、重性精神疾病患者管理、结核病患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务、中医药健康管理、卫生计生监督协管服务。

四、国家基本药物制度:中国国家基本药物制度是对基本药物目录制定、生产供应、采购配送、合理使用、价格管理、支付报销、质量监管、监测评价等多个环节实施有效管理的制度。

监督索引号53018100536100101111

安宁市卫生健康局(本级)2024年决算公开 20251020025717777