安宁市统计局关于预算执行和其他财政收支情况审计问题整改情况的报告
2022年,安宁市审计局对安宁市统计局2021年预算执行和其他财政收支情况进行了审计,根据审计报告要求,现就我单位组织落实审计整改工作和整改结果情况报告如下:
一、 审计整改工作组织落实情况
(一)加强组织领导
成立了由主要领导任组长,分管领导任副组长,科室长为成员的审计整改落实工作领导小组,负责审计整改落实工作的组织领导,统筹协调,进一步明确整改要求,落实整改任务,压实整改责任,全力以赴做好做实审计整改工作。
(二)聚焦问题,细化责任落实,标本兼治
按照审计报告,细化整改措施,按时整改到位,并以此次审计问题整改工作为契机,深刻反思,找出问题产生的原因,杜绝此类问题再次发生。
(三)审计评价
审计结果表明,统计局2021年度预算管理工作基本规范,能够按照财政管理要求编制、执行预算,部门决算真实完整地反映了部门的预算执行情况;会计核算及管理基本合规,基本真实地反映了单位的财政、财务收支情况。但也存在固定资产未及时入账、工会经费会计核算不规范等问题。
二、下一步计划
(一)继续完善部门内控制度建设,注重资金、资产管理的审批流程,严格执行行政支出相关规定,完善支出审批的报销程序,规范支付手续;
(二)加强非同级财政预算拨款的管理,对已完结事项的结余资金及时清理,定期与财政部门沟通核实,按照预算管理规定做好结余资金管理工作;
(三)严格执行工会经费核算的相关会计制度,全面完整的反映部门工会经费的收入、支出及结余情况。
特此报告!