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索引号: 主题分类: 审计结果公告
发布机构: 发布日期: 2022-12-30 15:45
名 称: 安宁市住房和城乡建设局2021年部门预算执行及财务收支情况审计的结果公告
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安宁市住房和城乡建设局2021年部门预算执行及财务收支情况审计的结果公告

发布时间:2022-12-30 15:45 浏览次数:96
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安宁市住房和城乡建设局2021年部门预算执行及财务收支情况审计的结果公告

根据《中华人民共和国审计法》规定安宁市审计局安宁市住房和城乡建设局2021年度预算执行及财务收支情况进行了审计。现将审计结果公告如下:

一、基本情况

安宁市住房和城乡建设局,是安宁市人民政府工作部门,为正科级,加挂安宁市人民防空办公室、安宁市城市更新改造办公室牌子单位内设6个科室;核定行政编制15人,实有15人。3个下属事业单位,分别是安宁市住房保障和房地产发展综合服务中心安宁市人防建设综合服务中心和安宁市建设工程综合服务中心2021年年末核定事业编制35人,实有32人。核定车辆编制2辆,实有2辆。

审计结果表明,安宁市住建局基本按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》及安宁市财政局的要求编制和调整预算。预算支出审批手续完备,预算执行基本到位,基本符合财经制度的规定。建立了内部控制制度,并能基本按照制度的规定执行。但审计也关注到了安宁市住建局存在决算支出账面反映数与决算(草案)报表数不一致的情况,非税收入未及时上缴、合同管理内控制度不健全管理中存在不规范的问题。

二、审计发现的问题

(一)合同管理内控制度不健全,管理中存在不规范情况

(二)非税收入未及时上缴

三、审计处理情况及建议

针对上述问题,安宁市审计局已按照国家法律、法规的规定,及时出具了审计报告。针对合同管理内控制度不健全,要求建立健全内控制度;针对非税收入未及时上缴责令上缴非税收入

针对审计发现的问题,安宁市审计局建议:(一)建议安宁市住建局完善内控制度并严格执行,强化内控机制建设。(二)建议安宁市住建局规范局机关会计核算,不断提高财务管理水平。(三)建议安宁市住建局加强非税收入管理,严格按照规定及时上缴财政。

四、审计发现问题的整改情况

针对审计发现的问题,安宁市住建局高度重视,按照要求积极整改,建立健全了相关内控制度;足额上缴了相关非税收入