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索引号: 主题分类: 审计结果公告
发布机构: 发布日期: 2023-11-23 15:26
名 称: 安宁市交通运输局2022年部门预算执行及财政收支情况审计的结果公告
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安宁市交通运输局2022年部门预算执行及财政收支情况审计的结果公告

发布时间:2023-11-23 15:26 浏览次数:13
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安宁市交通运输局2022年部门预算执行及财政收支

情况审计的结果公告


根据《中华人民共和国审计法》第十八条规定,安宁市审计对安宁市交通运输局2022年度预算执行及其他财政收支情况进行了审计。现将审计结果公告如下:

一、基本情况

安宁市交通运输局是安宁市人民政府工作部门,下属3个独立核算的事业单位

审计结果表明,安宁市交通运输局基本按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》及安宁市财政局的要求编制,编制范围基本完整,将所有下属单位纳入预算编报范围;将部门取得的全部收入和支出纳入部门预算编报。预算支出审批手续完备,预算执行基本到位,基本符合财经制度的规定;国有资产管理基本规范,但没有相关的国有资产管理制度。“三公”经费能够严格落实厉行节约要求。但审计也发现安宁市交通运输局存在内控制度不够健全、接待费管理不规范、往来款未及时清理及非税收入未及时上缴的问题。

二、审计发现的主要问题

(一)内控制度不够健全。

(二)往来款长期挂账。

(三)公务接待费管理不规范。

(四)应缴未缴非税收入。

三、审计处理情况及建议

针对上述问题,安宁市审计局已按照国家法律、法规的规定,及时出具了审计报告。针对内控制度不够健全要求安宁交运局健全内控制度;针对往来款长期挂账问题,要求安宁交运局及时清理往来款;针对公务接待费管理不规范,要求安宁交运局加强对公务接待经费的预算管理,规范接待费报销凭证,建立公务接待清单制度,把接待清单列为财务报销凭证;针对应缴未缴非税收入,责令安宁交运局将应缴未缴的非税收入及时上缴国库。

针对审计发现的问题,提出审计建议:一是建议安宁市交通运输局完善内控制度并严格执行,强化内控机制建设,进一步完善资产管理、采购管理、合同管理制度;建议安宁市交通运输局加强应收及暂付款项的管理,严格控制规模,并及时进行清理;三是建议安宁市交通运输局规范接待费的管理和核算,严格按接待费的管理制度规范接待活动,并据实核算单位发生的接待费;四是建议安宁市交通运输局规范单位非税收入的管理,及时上缴单位非税收入。

四、审计发现问题的整改情况

对审计发现的问题,市交运局组织按照要求积极整改,完善相关内控制度;对单位的往来款项进行清理应缴未缴的非税收入已及时上缴国库在今后的工作中规范接待费管理