长者模式
无障碍浏览

安宁市人民政府 www.kman.gov.cn

政府信息公开

政府信息公开指南
政府信息公开制度

依申请公开
索引号: 主题分类: 审计结果公告
发布机构: 发布日期: 2024-01-30 14:29
名 称: 安宁市退役军人事务局2022年部门预算执行及财政收支情况审计的结果公告
文号: 关键字:

安宁市退役军人事务局2022年部门预算执行及财政收支情况审计的结果公告

发布时间:2024-01-30 14:29 浏览次数:26
字号:[ ]

安宁市退役军人事务2022年部门预算

执行及财政收支情况审计的结果公告


根据《中华人民共和国审计法》第十八条规定,安宁市审计对安宁市退役军人事务局2022年度预算执行及其他财政收支情况进行了审计。现将审计结果公告如下:

一、基本情况

安宁市退役军人事务局是安宁市人民政府工作部门,下属1个事业单位未进行独立核算

审计结果表明,安宁市退役军人事务局基本按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》及安宁市财政局的要求编制和调整预算。预算支出审批手续完备,预算执行基本到位,基本符合财经制度的规定。“三公”经费能够严格落实厉行节约要求。但审计也发现安宁市退役军人事务局存在固定资产购买、管理不规范,内控制度不够健全,会计记账凭证附件不齐全的问题。

二、审计发现的主要问题

(一)内控制度不够健全。

(二)会计基础工作不规范

三、审计处理情况及建议

针对上述问题,安宁市审计局已按照国家法律、法规的规定,及时出具了审计报告。针对内控制度不够健全要求安宁退役军人事务局健全内控制度;针对会计基础工作不规范的问题,要求安宁市退役军人事务局应立行立改,补全完善会计凭证附件,加强会计记账内部审批管理,保证会计记账凭证规范、完整。

针对审计发现的问题,提出审计建议:一是建议安宁市退役军人局加强固定资产管理,规范固定资产采购程序,加强日常管理活动,做到家底清楚二是建议安宁市退役军人局完善内控制度并严格执行,强化内控机制建设,进一步完善政府采购、绩效管理等内控制度,加强内部监督管理三是建议建议安宁市退役军人事务局规范财务管理,加强凭证附件管理,严格按流程审批,严控财务风险

四、审计发现问题的整改情况

对审计发现的问题,安宁退役军人事务局组织按照要求积极整改,完善相关内控制度;强化记账凭证与所附资料的层层审核把关