连然街道办事处审计整改报告
根据《安宁市审计局审计报告》延伸审计相关要求,安宁市人民政府连然街道办事处领导高度重视,对2023年度预算执行和其他财政财务收支情况审计发现的问题不回避、不拖延,对照审计发现问题清单逐条认真梳理安排专人抓好整改落实。审计整改报告如下:
一、未严格控制临时存款账户设置
问题表现:截至2024年6月24日,安宁市人民政府连然街道办事处开立了两个临时存款账户(银行账号:">73100012010490000077、">050004038405012),开户日期分别为2017年11月29日、2017年3月27日,分别用于核算棚户区改造征地拆迁补偿款、东片区改造征地拆迁补偿款。
整改情况:针对该问题,连然街道迅速组织财务人员对所有临时账户进行全面清查,梳理每个临时账户的开设依据、使用情况及存在的必要性。仔细核实后经街道行政办会议研究同意后决定对两个临时账户做销户处理。相关人员积极与开户银行沟通协调,按照银行规定的销户流程,提交相关资料,现已按要求完成了两个临时账户的销户工作。
二、部分银行账户未在财政备案
问题表现:截至2024年6月24日,连然街道办事处有9个银行存款账户未在安宁市财政局备案。
整改情况:按照延伸审计问题清单及安宁市财政局对预算单位开立、变更、撤销银行账户实行电子化备案管理的要求,连然街道办事处已将9个银行存款账户在预算管理一体化系统中进行了备案,同时向安宁市财政局进行了银行账户自查及备案情况报告。
下一步,连然街道将严格按照《昆明市财政局关于开展市级预算单位银行账户电子化审批备案的通知》及《昆明市人民政府关于印发市本级预算单位银行账户管理办法的通知》(昆政发〔2018〕45号)完善账户管理工作,通过制度约束等长效机制,确保连然街道银行账户工作的规范性和完整性,使街道财务工作在财政监管下更加透明、合规。