长者模式
无障碍浏览

安宁市人民政府 www.kman.gov.cn

政府信息公开

政府信息公开指南
政府信息公开制度

依申请公开
索引号: 0151216811-202503-967487 主题分类: 财政预决算
发布机构:  安宁市人民政府 发布日期: 2025-03-07 10:26
名 称: 安宁市交通运输局(汇总)2025年预算公开目录
文号: 关键字: 项目,支出,指标,预算,资金

安宁市交通运输局(汇总)2025年预算公开目录

发布时间:2025-03-07 10:26 浏览次数:5
字号:[ ]

监督索引号">">">53018100434800000

安宁市交通运输局(汇总)2025年预算公开目录

第一部分 安宁市交通运输局(汇总)2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门三公经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 安宁市交通运输局(汇总)2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算三公经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级转移支付补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市交通运输局(汇总)2025年重点领域财政项目

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

九、项目绩效目标

第一部分 安宁市交通运输局(汇总)2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.贯彻执行中央、省、市关于交通运输工作的方针、政策和法律、法规;

2.制定全市交通运输工作实施细则和办法,并监督实施;

3.编制全市公路交通运输行业发展规划和年度发展计划,并组织实施、指导交通运输行业结构调整工作;

4.负责组织领导全市公路交通行业管理、城市客运管理、运输市场管理;

5.指导交通运输行业体制改革,维护公路交通运输行业的平等竞争秩序;

6.负责全市公路基础设施建设、管理和维护;负责公路建设资金的筹措和监督使用;组织实施重点公路建设项目;

7.负责全市交通运输战备、交通运输行业安全和路政管理工作;负责实施交通运输行业技术政策、标准和规范,组织交通运输重大科技攻关,推进行业技术进步;

8.承办市委市政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况

我部门共设置8个内设机构,包括:交运局办公室、安全科、综合科、交建科、北港综合科、陆港规划建设服务科、物流产业促进科、运输服务科

所属单位3个,分别是:

     1.安宁市交通运输局(机关)

2.安宁市综合交通运输事业发展中心

3.昆明国际陆港安宁北港发展中心

(三)重点工作概述

2025年,交运局重点围绕全市重点交通基础设施建设,把抓项目、促投资、稳增长摆在重要位置抓好落实,确保市委、市政府各项安排部署按时按质完成。

加快推进了国际陆港配套基础设施建设其中:桃花村国际物流园东片区专用通道前两段已建成通车安宁桃花村国际陆港项目建设有序推进中

加强农村公路建设、管理和养护。按计划实施大、中、小修养护工程着重加强农村公路养护管理,做好街道农村公路管养督促检查考核工作,落实养护资金配套,明确责权,监督好养护资金专款专用,并指导其开展农村公路各项养护管理工作。加强公路日常巡查,排查安全隐患,维护路产路权,巩固已取得的公路建设成果

严格落实治超新规,加强超限超载治理工作

是昆明国际陆港安宁北港编制完成昆明国际陆港安宁北港发展中心控规、产规,通过专家评审并公示;研究出台《昆明国际陆港安宁北港建设实施方案》,明确发展步骤及发展措施;积极推进桃花村国际陆港海关监管作业场所、铁路专用线、冷链、大龙山公铁联运物流园等项目建设,力争中老铁路国际冷链物流基地(一期)竣工投产,中老合作物流园安宁桃花村货运站国际陆港项目(多式联运中心、综合仓储中心)启动建设;现代物流产业招商引资。完成省外产业到位资金15亿元、完成外资375万美元、签订正式投资协议10个,新引进亿元以上项目5个,其中5亿元以上项目1个、1亿元以上项目4个,亿元以上固投项目入库率80%以上;设置预约制查验场所,实现预约制查验功能;组建安宁市属班列公司、市属供应链公司,充分发挥龙头企业行业引领作用;设立“泰国拉廊安宁商贸物流联络处”,建立安宁与泰国拉廊府常态化联系合作机制,组织企业“云企出海”活动;建立现代物流统计制度,摸清家底,建立企业动态信息库;打造“昆明国际陆港号”品牌,组织开展安宁-水富港(往返)铁水联运长江班列、昆明国际陆港号-滇湘线、昆明国际陆港号·安宁-防城港、昆明国际陆港号·中老泰(昆明-拉廊)多式联运等班列常态化开行;培育A级物流企业,力争7家企业升规纳统。鼓励有实力的物流企业积极创建、申报或升级国家A级物流企业,年内完成培育3A物流企业3家,4A物流企业2家。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共3个。其中:财政全额供给单位3个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位2个。截止202412月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制32人,其中:行政编制12人,工勤人员编制1人,事业编制19人。在职实有27人,其中:财政全额保障27人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人,其中:离休0人,退休10人。

车辆编制1辆,实有车辆13辆,超编13辆。13辆属于公路路政管理大队执法车辆,分别在9个街道每个街道执法使用1辆,路政大队非现场执法及大队使用4辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2025年部门财务总收入434,588,570.56,其中:一般公共预算433,357,224.56元,政府性基金0.00元,国有资本经营收益0.00元,财政专户管理资金收入0.00元,事业收入0.00元,事业单位经营收入0.00元,上级补助收入1,231,346.00元,附属单位上缴收入0.00元,其他收入0.00元。

与上年对比财务总收入增加349,275,906.06元,增长409.41%主要原因分析:交运局上年结转结余资金大幅增加,其中结转2024年车辆购置税收入补助地方资金(第五批)补助资金127,720,000.00元、2024年中央节能减排(第二批)项目补助资金34,300,000.00元、2024年车辆购置税收入(第五批)补助地方资金200,000,000.00元、2023年推动经济稳进提质支持现代物流体系建设资金30,000,000.00元等。北港发展中心单位改革,编制人员增加,故北港基本支出和项目支出均有所增加。

(二)财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入433,357,224.56元,其中:本年收入218,402,692.00元,上年结转收入214,954,532.56元。本年收入中,一般公共预算财政拨款218,402,692.00元,政府性基金预算财政拨款0.00元,国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入增加351,688,527.56元,增长430.63%主要原因分析:交运局上年结转结余资金大幅增加,其中结转2024年车辆购置税收入补助地方资金(第五批)补助资金127,720,000.00元、2024年中央节能减排(第二批)项目补助资金34,300,000.00元、2024年车辆购置税收入(第五批)补助地方资金200,000,000.00元、2023年推动经济稳进提质支持现代物流体系建设资金30,000,000.00元等。昆明国际陆港安宁北港发展中心单位改革,编制人员增加,故北港基本支出和项目支出均有所增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出434,588,570.56元。财政拨款安排支出433,357,224.56元,其中:基本支出7,273,992.00元,与上年对比增加341,699.00元,增长4.93%主要原因分析:昆明国际陆港安宁北港发展中心单位改革,编制人员增加,故北港基本支出有所增加;项目支出426,083,232.56元,与上年对比增加351,346,828.6元,增长470.11%主要原因分析:交运局上年结转结余资金大幅增加,其中结转2024年车辆购置税收入补助地方资金(第五批)补助资金127,720,000.00元、2024年中央节能减排(第二批)项目补助资金34,300,000.00元、2024年车辆购置税收入(第五批)补助地方资金200,000,000.00元、2023年推动经济稳进提质支持现代物流体系建设资金30,000,000.00元等。昆明国际陆港安宁北港发展中心单位改革,项目工作经费有所增加

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

1.社会保障和就业支出(208-行政事业单位养老支出(05-行政单位离退休(01271,000.00元,主要用于行政单位退休人员生活补助;

2.社会保障和就业支出(208-行政事业单位养老支出(05-机关事业单位基本养老保险缴费支出(05487,490.00元,主要用于机关事业单位基本养老保险;

3.社会保障和就业支出(208-抚恤(08-死亡抚恤(018,740.68元,主要用于退休人员遗属生活补助;

4.卫生健康支出(210-行政事业单位医疗(11-行政单位医疗(01124,640.00元,主要用于行政单位基本医疗保障费;

5.卫生健康支出(210-行政事业单位医疗(11-事业单位医疗(02128,960.00元,主要用于事业单位基本医疗保障费;

6.卫生健康支出(210-行政事业单位医疗(11-公务员医疗补助(03196,840.00元,主要用于公务员医疗补助经费;

7.卫生健康支出(210-行政事业单位医疗(11-其他行政事业单位医疗支出(996,250.00元,主要用于其他行政事业单位医疗补助;

8.节能环保支出(211-能源节约利用(10-能源节约利用(0134,300,000.00元,主要用于公共充换电服务保障及培育符合试点县及周边地区新能源汽车发展特点的充换电;

9.交通运输支出(214-公路水路运行(01-行政运行(015,618,592.00元,主要用于行政单位人员工资福利支出和机构运行商品和服务支出;

10.交通运输支出(214-公路水路运行(01-一般行政管理事务(0218,415,159.32元,主要用于行政单位公交车补贴及行政管理事务费用支出;

11.交通运输支出(214-公路水路运行(01-公路建设(04336,400,000.00元,主要用于基本公路建设

12.交通运输支出(214-公路水路运输(01-公路养护(066,151,032.56元,主要用于农村公路建设及养护支出;

13.交通运输支出(214-公路水路运行(01-公路运输管理(12318,800.00元,主要用于公路运输管理相关费用

14.商业服务业等支出(216-商业流通事务(02-其他商业流通事务支出(9930,000,000.00元,主要用于安宁市中老铁路国际冷链物流基地项目建设及2023年推动经济稳进提质支持现代物流体系桃花村国际陆港项目建设资金;

15.商业服务业等支出(216-其他商业服务业等支出(99)-其他商业流通事务支出(99489,500.00主要用于中国·昆明国际陆港安宁北港中老泰班列开行运营补助资金

16.住房保障支出(221-住房改革支出(02-住房公积金(01440,220.00元,主要用于住房公积金支出。

五、市对下专项转移支付情况

安宁市属于县级,下辖的均为街道办,按一般预算单位管理,安宁市资金不再实施对下转移支付。

(一)与中央配套事项

无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

市对下专项转移支付无经济社会事业发展事项。

(四)列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目:无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目10个,政府采购预算总额58,864.12元,其中:政府采购货物预算58,864.12元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门三公经费增减变化情况及原因说明

2025年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计201,800.00元,较上年减少15,000.00元,下降6.92%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

安宁市交通运输局(汇总)2025年因公出国(境)费预算为0.00元,较上年减少0.00元,下降0.00%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

与上年相比无变化的原因:本单位无因公出国(境)情况,因公出国(境)费与上年相比无变化

(二)公务接待费

安宁市交通运输局(汇总)2024年公务接待费预算为6,800.00元,较上年减少0.00元,下降0.00%,国内公务接待批次为5次,共计接待80人次。

与上年相比无变化的原因:本单位无因公出国(境)情况,因公出国(境)费与上年相比无变化

(三)公务用车购置及运行维护费

安宁市交通运输局(汇总)2025年公务用车购置及运行维护费为195,000.00元,较上年减少15,000.00元,下降7.14%。其中:公务用车购置费0.00元,较上年减少0.00元,下降0.00%;公务用车运行维护费195,000.00元,较上年减少15,000.00元,下降7.14%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为13辆。

减少的原因:安宁市交通运输局公务公车于20247月报废,减少一张公务用车使用量,故与上年相比公务用车运行维护费减少

八、重点项目预算绩效目标情况

(一)2024年车辆购置税收入补助地方资金(第五批)补助资金

1.项目内容:开展国家综合货运枢纽补链强链工作,建设一批枢纽扩能改造及集疏运体系项目,提升部分多式联运 服务水平,引导建立一体化运行机制,达到提高循环效率、增强循环动能、降低循环成本的目标。

2.项目目标:支持城市实施国家综合货运枢纽补链强链;优先支持陆空联运型等综合货运枢纽建设;吸引带动社会投资作用;在保通保畅、应急保障、疫情防控、安全稳定等方面发挥了重要作用;推广应用一批清洁能源、更新清洁能源装备;定期调度和协调解决问题。

(二)安宁公交补贴资金项目资金

接送学生专用车辆财政补贴专项,爱心卡补助;新增新能源车辆;学生公交专线补助;公交驾驶员补助。爱心卡420万人次,学生覆盖率100%。安宁公交补贴资金项目专项,爱心卡补助;新增新能源车辆;学生公交专线补助;公交驾驶员补助。公交分公司综合服务率90%,社会幸福感指数90%

(三)路政管理大队三级联动专项资金

保卫国家路产路权,保障公路完好、安全畅通,发展公路事业,最大限度地发挥公路的经济效益和社会效益,为社会主义现代化、国防建设和人民群众的生产、生活服务

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.公共财政预算收入:是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面;

2.政府性基金收入:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定,为支持某项事业发展,按照国家规定程序批准,向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费;

3.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等;

4.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映);

5.基本支出:基本支出是部门支出预算的组成部分,是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分;

6.项目支出:项目支出是部门支出预算的组成部分,是单位为完成其特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划;

7.对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

安宁市交通运输局(汇总)2025年机关运行经费安排267,180.00元,与上年对比减少22,840.00元,下降7.88%主要原因分析公务用车运行维护费减少15,000.00元及其他费用减少,故2025机关运行经费减少

(三)国有资产占有使用情况

截至20241231日,安宁市交通运输局(汇总)资产总额11,800,227,184.10元,其中,流动资产76,102,718.67元,固定资产11,099,510,687.00元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程332,179,139.51元,无形资产292,434,639.03元,其他资产0.00元。与上年相比,本年资产总额增加416,636,385.70元,其中固定资产增加11,188,476.34元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆1辆,账面原值147,800.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入1,500.00元;资产使用收入0.00元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0.00元。鉴于截至20241231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为20251月资产月报数。

(四)本部门预算绩效情况说明

2025年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置,项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。

2025年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖,涉及项目28个,资金合计427,314,578.56元。

(五)空表说明

1.本单位2025年无政府性基金预算,故政府性基金预算支出预算表为空;

2.本单位2025年无国有资本经营预算支出,故国有资本经营预算支出预算表为空;

3.本单位2025政府购买服务预算,故政府购买服务预算表为空

4.本单位2025年无市对下转移支付预算,故市对下转移支付预算表为空

5.本单位2025年无市对下转移支付绩效目标,故市对下转移支付绩效目标表为空

6.本单位2025年无新增资产配置,故新增资产配置表为空

7.本单位2025年无上级转移支付补助项目支出预算,故上级转移支付补助项目支出预算表为空。

第二部分 安宁市交通运输局(汇总)2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算三公经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级转移支付补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市交通运输局(汇总)2025年重点领域财政项目

安宁市交通运输局2025年安宁公交补贴资金项目专项资金项目

一、项目名称

安宁公交补贴资金项目专项资金

二、立项依据

《安宁市城乡公交车相关事宜协调会议纪要》(第19期2009年3月25日)及《关于60岁以上老年人、残疾人、伤残军人、癌症患者免费乘坐空调公交车的请示》(安运管〔2015〕11号)。

三、项目实施单位

单位名称:安宁市交通运输局

组织机构代码:">">">115301810151219131

地址:云南省昆明市安宁市宁湖大厦综合楼20

联系电话:0871-68699038

法人代表:潘志丕

单位概况:安宁市交通运输局是安宁市人民政府职能部门。本单位含一个一级预算单位,个二级预算单位分别是安宁市交通运输局本级、安宁市综合交通运输事业发展中心昆明国际陆港安宁北港发展中心。全部为财政全供给单位;其中:财政全供给单位中行政单位1非参公管理事业单位2个。

四、项目基本概况

安宁公交补贴资金项目专项资金,资金总量为18,000,000.00元,项目周期为202511日实施,20251231日截止。

五、项目实施内容

(一)爱心卡办理,应办尽办,办理率100%

(二)爱心卡持有者免费乘坐公交车,每年爱心卡刷卡次数380万人次以上;

(三)每年新增新能源车30辆以上;

(四)为66个接送学生运营公交车专线办理补助;

(五)为500余人公交车驾驶员提供驾龄补助;

(六)对项目进行监管,做好项目实施台账管理;

预期效果:通过各项工作落实,进一步增强公交公司综合服务能力,为地方社会发展贡献力量。

六、资金安排情况

本级财政安排,按月计量拨付款项。

七、项目实施计划

1.项目实施时间:2025年全市实施。从年初开始,制定工作计划并广泛宣传,与承担责任人员签订安全责任状、计划任务书。监督部门进行实施情况监督,按月度统计相关数据,计算补助金额,开展项目监督检查及安全考核;

2.项目资金安排:项目预算资金18,000,000.00元;

3.项目实施内容:

(一)爱心卡办理,应办尽办,办理率100%

(二)爱心卡持有者免费乘坐公交车,每年爱心卡刷卡次数380万人次以上;

(三)每年新增新能源车30辆以上;

(四)为66个接送学生运营公交车专线办理补助;

(五)为500余人公交车驾驶员提供驾龄补助;

(六)对项目进行监管,做好项目实施台账管理;

4.预期效果:通过各项工作落实,进一步增强公交公司综合服务能力,为地方社会发展贡献力量。

八、项目实施成效

项目受益者是老年人、残疾人、伤残军人、癌症患者、广大学生、驾驶员以及广大市民,受益者涵盖整个社会。

1.爱心卡是一个社会道德文明体现,爱心卡体现对老年人、残疾人、伤残军人、癌症患者的关心与照顾;

2.新能源汽车是指采用非常规的车用燃料作为动力来源(或使用常规的车用燃料、采用新型车载动力装置),综合车辆的动力控制和驱动方面的先进技术,形成的技术原理先进、具有新技术、新结构的汽车,新能源车辆的使用,对环保事业起到极大的促进作用,全社会收益;

3.对接送学生车辆给予一定补助,通过补贴手段,鼓励和督促车主驾驶员文明行车,优质服务,杜绝超载现象发生,为学生上学放学创造安全环境,进一步促进社会稳定和谐;

4.对公交车驾驶员驾龄给予补助是一项人力资源激励举措,让公交车驾驶员安心工作,留住优秀人才,为安宁公交事业运行提供人力资源支持。

九、项目绩效目标

绩效指标

评(扣)分标准

指标内容

绩效指标值设定依据及数据来源

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

指标属性

产出指标







数量指标







爱心卡刷卡次数

>=

380

万人次

定量指标

爱心卡刷卡次数低于300万人次扣除

60岁以上老年人、残疾人、学生卡年内乘坐公交车补助

公交爱心卡结算审计报告



新增新能源车辆

>=

20

定量指标

购买新能源车辆不足20万辆的,每少于5辆扣1分

更新购置新能源公交车补助

新能源车辆购车审计报告



公交车驾驶员提供驾龄补助的人数

>=

500

定量指标

驾驶员每年不足500人时,每少50人扣1分

公交车驾驶人员驾龄补助

驾驶员补贴审计报告


质量指标







爱心卡应办尽办率

=

100

%

定量指标

完成率低于80%扣2分,低于60%扣5分

达到办理爱心卡人员爱心卡办理率

公交爱心卡结算审计报告



新增新能源车辆购置率

=

100

%

定量指标

完成率低于80%扣2分,低于60%扣5分

更新购置新能源汽车购置率

新能源车辆购车审计报告



公交车驾驶员提供驾龄补助的发放率

=

100

%

定量指标

完成率低于80%扣2分,低于60%扣5分

按时足额发放公家车驾驶员驾龄补助

驾驶员补贴审计报告


时效指标







爱心卡办结率

=

100

%

定量指标

完成率低于80%扣2分,低于60%扣5分

按时完成爱心卡的办理

公交爱心卡结算审计报告

效益指标







经济效益指标







带动社会就业

=

小幅提升

/

定性指标

提高驾驶员的总体待遇,保障人们出行安全并提供就业岗位

年度实施方案


社会效益指标







爱心卡的办理,体现了政府对爱心卡使用人员的关爱,社会幸福感指数增加。

=

大幅提升

/

定性指标

绩效评价低于80分扣2分,低于60分扣5分

60岁以上老年人、残疾人、学生获得更多关爱,社会幸福感提升

年度实施方案



增强公交分部公司综合服务能力,为地方社会发展贡献力量。

=

大幅提升

/

定性指标

绩效评价低于80分扣2分,低于60分扣5分

提升公交公司的整体服务水平

年度实施方案


生态效益指标







环境改善

>=

小幅提升

/

定性指标

绩效评价低于80分扣2分,低于60分扣5分

新能源汽车的使用减少尾气等的排放,对生态环境的改善取到一定的作用

年度实施方案


可持续影响指标







新增新能源车的投入使用,对安宁市公交车辆节能环保起到积极促进作用

>=

效益明显

%

定性指标

绩效评价低于80分扣2分,低于60分扣5分

对于城市公交网线的发展具有长期影响

年度实施方案

满意度指标







服务对象满意度指标







爱心卡刷卡人员满意度

>=

90

%

指标

绩效评价低于80分扣2分,低于60分扣5分

问卷调查

年度实施方案



被接送学生满意度

>=

90

%

指标

绩效评价低于80分扣2分,低于60分扣5分

问卷调查

年度实施方案



乘客满意度

>=

90

%

指标

绩效评价低于80分扣2分,低于60分扣5分

问卷调查

年度实施方案











昆明国际陆港安宁北港发展中2025

路政管理大队三级联动专项资金项目

一、项目名称

路政管理大队三级联动专项资金

二、立项依据

1.中华人民共和国公路法(2016年修正);

2.中华人民共和国道路交通安全法(2011年修正);

3.中华人民共和国行政许可法(自200471日起施行);

4.中华人民共和国行政处罚法(2009年修正);

5.中华人民共和国行政强制法(自201211日起施行);

6.中华人民共和国行政复议法(2009年修正);

7.中华人民共和国行政诉讼法(2014年修正);

8.中华人民共和国突发事件应对法(自2007111日起施行);

9.中华人民共和国反恐怖主义法(自201611日起施行);

10.中华人民共和国物权法(自2007101日起施行);

11.中华人民共和国侵权责任法(自201071日起施行)。

三、项目实施单位

单位名称:昆明国际陆港安宁北港发展中心

组织机构代码:">">">125301814314321042

地址:安宁市宁湖大厦20

经费来源:财政拨款

单位概况:

1.主要职能

()贯彻执行国家有关物流业发展政策、法规和技术标准。

()配合拟订昆明国际陆港安宁北港建设规划、安宁市物流产业发展战略、中长期发展规划和政策措施并组织实施;配合协调重大物流项目的招商引资工作和推进物流通道建设。

()推进传统运输业向现代物流业转型,协调昆明国际陆港安宁北港及安宁市物流园区(中心)、重大物流项目和重点物流基础设施建设,营造国际物流良好发展环境,构建立足西南、辐射国内、面向南亚东南亚的国际物流体系,提升国际物流发展水平和服务城市开放发展能力。

()协助做好昆明国际陆港安宁北港及安宁市物流业招商引资、项目协调落实等方面的服务与促进工作;配合相关部门做好物流发展扶持资金申报、使用和管理工作;配合全市物流业中介组织工作,协调开展物流行业培训,信息咨询服务和人才引进等有关工作;配合统筹协调全市物流产业服务工作,做好物流行业协会、物流企业指导和服务工作,做好物流人才队伍建设工作,培育壮大物流产业和龙头企业。

()配合相关部门做好城市轨道交通、城际铁路建设运营航道建设维护、重点项目建设等工作。

()开展全市物流业统计信息收集和管理工作,为市委、市政府提供决策依据;组织物流公共信息平台建设,协调推进全市物流业信息化及物流新技术的推广运用。

()完成上级交办的其他工作任务。

2.机构情况

20111216日经安宁市编制委员会研究,同意将安宁市公路路政管理大队经费形式由自收自支事业单位,变为财政全额拨款事业单位安机编〔201158号文件,各项收入及时足额上缴财政专户。2024422日根据安宁市委机构编制委员会文件安编〔2024]14安宁市公路路政管理大队更名为昆明国际陆港安宁北港发展中心,为安宁市交通运输局所属的公益一类全额拨款事业单位。

四、项目基本概况

路政管理大队三级联动专项资金实施年度2025年,周期为一年,向本级财政申请安排资金120,000.00元。主要目标为:保卫国家路产路权,保障公路完好、安全畅通,发展公路事业,最大限度地发挥公路的经济效益和社会效益,为社会主义现代化、国防建设和人民群众的生产、生活服务。

五、项目实施内容

保卫国家路产路权,保障公路完好、安全畅通,发展公路事业,最大限度地发挥公路的经济效益和社会效益,为社会主义现代化、国防建设和人民群众的生产、生活服务。

为全面贯彻落实习近平总书记关于生态环境保护重要讲话精神,坚决打赢蓝天保卫战,有效遏制超限超载及道路运输扬尘污染违法行为。随着安宁经济快速发展,同时安宁作为重工业主导城市,将继续从货运源头治理道路扬尘污染。

六、资金安排情况

安宁市财政安排2025年该项目预算资金120,000.00元。

七、项目实施计划

项目已制定工作经费项目实施方案,方案对项目背景、实施部门、工作基础、编制依据、必要性、可行性、工作目标、工作内容、资金筹措、时间安排、项目绩效管理、各项工作措施进行了细致表述,方案合理可行。

八、项目实施成效

保卫国家路产路权,保障公路完好、安全畅通,发展公路事业,最大限度地发挥公路的经济效益和社会效益,为社会主义现代化、国防建设和人民群众的生产、生活服务。

九、项目绩效目标表

单位名称、项目名称

项目年度绩效目标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

指标属性

指标内容

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

昆明国际陆港安宁北港发展中心












产出指标

数量指标

路政大队云MAS业务(短信服务费)

>

1

定量指标

路政大队云MAS业务(短信服务费)

路政管理大队“三级联动”专项资金

保卫国家路产路权,保障公路完好、安全畅通,发展公路事业,最大限度地发挥公路的经济效益和社会效益,为社会主义现代化、国防建设和人民群众的生产、生活服务

产出指标

数量指标

路政大队5条移动数据专线

>=

5

定量指标

5条移动数据专线

产出指标

数量指标

非现场治超项目设备维护费

=

4

定量指标

非现场治超项目设备维护费

产出指标

数量指标

路政大队非现场治超办公费

=

30000

定量指标

路政大队非现场治超办公费

产出指标

数量指标

路政大队接入运管系统专用线

>

12000

定量指标

路政大队接入运管系统专用线1条

产出指标

数量指标

培训经费

=

2

定量指标

根据昆明市交通运输局执法人员培训需求

产出指标

数量指标

称重器材年检、维修

>

3

定量指标

称重器材鉴定维修合同

产出指标

质量指标

称重器材年检合格率

>

95

%

定量指标

根据云南省计量测试技术研究院检定证书

产出指标

质量指标

公路及公路附属设施完好率

>

95

%

定量指标

根据实际数量进行统计

产出指标

时效指标

治超查超完成率

>

100

%

定量指标

根据考核指标

产出指标

时效指标

扬尘泼洒整治率

=

100

%

定量指标

根据考核指标

产出指标

社会效益

整体城市环境

=

有效改善

%

定量指标

综合分析

产出指标

生态效益

以服务人民群众安全便捷出行为出发点、以服务农村经济社会发展为落脚点,以促进我市全面建成小康社会为目标,按照加快建设速度、提高管理水平、提升养护质量、消除安全隐患的要求,扎实推进我市农村公路建设、管理

=

有效改善

%

指标

综合分析

产出指标

时效指标

整体城市环境

=

长期影响

/

定量指标

综合分析

效益指标

社会效益指标

群众满意度

=

95

%

定性指标

综合分析

安宁市综合交通运输事业发展中心2025重点领域财政项目

安宁市综合交通运输事业发展中心2025年无重点领域财政项目,故此部分为空。

监督索引号">">">53018100434800111

附件3:安宁市交通运输局2025年部门预算表">20250306085309869