安宁市机关事务管理局2024年度部门决算公开
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安宁市机关事务管理局2024年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、部门基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
(一)根据党和国家的有关方针、政策,研究制定机关事务、公务接待具体办法和规章制度并组织实施;
(二)负责全市机关事务的管理、服务、保障工作;推动市级机关事务体制改革,开展后勤服务社会化、市场化,增强后勤服务保障能力,做好后勤服务监督管理工作;
(三)承担市委、市政府委托国有资产的配置、使用、处置、产权界定、清查登记等资产管理工作;负责全市行政事业单位办公用房统一调配管理、规范使用等管理工作;负责全市公务用车的编制、配备、更新、报废处置以及安宁市应急综合服务公务用车平台运行管理工作;
(四)负责协调、指导、监督和管理全市公共机构节能等工作;
(五)负责国家、省、市和滇中新区到我市进行调研、参观、考察、检查等的公务接待工作;负责安宁市外县级以上党委、人大、政府、政协到我市的参观、考察、学习、交流等公务接待工作;负责安宁市委、市人大、市政府、市政协主要领导的公务接待工作;组织、协调、配合相关部门做好市级重要会议、重大活动的接待、服务和保障工作;
(六)市委、市政府交办的其他工作。
二、部门基本情况
(一)机构设置情况
我部门共设置6个内设机构,包括:办公室、物业管理科、公务用车管理科、食堂管理科、公共节能管理科、接待服务中心。
所属单位0个。
(二)决算单位构成情况
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是:
1.安宁市机关事务管理局
(三)部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员16人。包括财政拨款开支经费的:公务员0人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员16人,机关和事业工人0人;经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员6人。包括财政拨款开支经费的人员6人;经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员26人(离休0人,退休26人)。
车辆编制32辆,在编实有车辆32辆,超编0辆。
三、重点工作概述
(一)公务活动开展务实高效。圆满完成了省市现场会、安宁人民代表大会、政治协商会议、市委全会等重大会议和活动的服务保障工作,共完成会议服务保障1300余场次,服务保障人数22000余人次。规范高效开展接待工作。做好2024年昆明高质量发展现场工作会、安宁温泉网球赛等大型专项活动的后勤服务保障工作。组织开展全市公务接待专题培训会,有力提升全市接待工作规范化水平。
(二)食堂管理服务优质优化。强化日常监管,围绕食品采购、储存、加工以及餐厨垃圾处理等环节开展检查160次,严格落实考核退出机制,开展季度考核3次。健全完善机关食堂反食品浪费长效机制,实施机关食堂“分时炒菜”,“按需上菜”,定期清理核实就餐人员,合理测算配餐数量,推进科学精准备餐。优化餐饮服务,精心制定食谱,丰富菜品种类,增加特色小吃、减脂餐等,不断满足职工用餐需求。严格落实政府集中采购政策要求,完成城管局食堂、政府食堂、宁湖食堂对外承包服务招标,切实保障干部职工工作用餐。落实过“紧日子”及厉行节约反对浪费要求,调整《安宁市机关食堂管理暂行办法》,对用餐标准依据、供餐范围、供餐标准及餐费价格等方面进行优化。
(三)公务用车保障有力运行安全。完善公务用车管理制度。统筹做好车辆调度和使用管理,共派出平台公务用车3314车次,行驶里程27万公里,平台车辆使用率达到了95%。定期对平台38辆公务用车使用情况进行全面安全检查,维护保养维修117车次,保证平台车辆安全运转。强化公务用车业务办理,处理回复上级及市级各单位购车、报废车辆申请意见建议6件,对接办理机构改革变更车辆所有人信息1辆,办理全市新购车辆报批4辆、报废车辆10辆并收集整理存档。加强公务用车运行日常监管。开展公务用车政策宣传及业务培训,对全市保留车辆单位公务用车分管领导、车辆管理员100余人进行了现场培训,切实提升公务用车管理规范化水平。
(四)物业管理服务细致专业。抓好环境卫生保洁及绿化管养工作,保障办公区环境整洁、舒心。加强设施设备巡检维护,完成各办公区设施设备维修维护共计8412单次,及时维修排险,消除故障,确保各办公区供水、供电、电梯等设备正常运行。积极推进机关后勤服务社会化改革,对市级机关办公区实行社会化外包管理服务,完成宁湖大厦物业管理综合服务外包项目及互联网专线招标工作。对集中办公区公务车辆、干部职工车辆进行梳理,完善录入2305辆车辆信息,规范办公区的车辆停放。根据市政府安排,将安宁市档案馆(面积约8047平方米)物业管理服务纳入市机关事务管理局统一管理。
(五)办公用房资源配置科学合理。坚持“相对集中,集约高效”原则,统筹安排有限的办公用房资源,推动党政机关集中办公,努力实现办公资源利用最大化,不存在办公用房使用面积超标的情况。共完成9家党政机关办公用房的调剂、维修、改造联审联批工作,清理、腾退办公用房10间,完成纪委办公楼5楼办公室改造工作,进一步规范办公用房管理,用足用好有限的办公用房资源。按照昆明市机关事务管理局相关要求,已完成全市65家党政机关办公用房信息录入工作,完成率100%。
(六)公共机构节能管理提质增效。以节电、节水、节油、节约办公耗材为重点,坚持行为节能、技术节能、管理节能相结合,强化日常监督,定期开展水平衡测试和能源审计,全面分析各办公区用水、用能现状,挖掘节水、节能潜力。大力开展节能宣传教育,营造节能良好氛围,组织全市66家单位7家公司召开机关食堂反食品浪费培训会议1次,组织生活垃圾分类培训会议4次,组织垃圾分类志愿者进社区宣传2次,进机关宣传10次,组织全市公共机构参与2024年公共机构绿色低碳讲堂4次,依托节水宣传周、节能宣传周和世界低碳日开展主题宣传活动,共计发放宣传材料4000份,雨伞400把,布袋2000个,四分类垃圾袋4000个。持续强化示范创建引领,安宁市第一人民医院(金方院区)成功创建为公共机构能源资源节约“水效领跑者”,安宁市第一中学和安宁市第二中学成功创建为节水型单位。
(七)机关事务标准化试点工作见成效。强化组织保障。把标准化建设作为推进机关事务高质量发展的重要抓手,成立标准化工作领导小组,建立了“3专、2报、1会”工作机制,明确专人分管、专人负责、专班推进,为机关事务标准化试点工作提供了组织保障。搭建标准体系、标准制定出台、标准实施应用和成效。
(八)政府集中采购稳步推进。严格落实政府集中采购要求,规范有序开展政府集中采购项目。安宁市政府采购和出让中心共代理完成了政府集中采购项目21项,计划编报金额3,063.35万元,实际采购金额2,793.23万元,共节约财政资金270.12万元,节约率8.8%。加强“政采云”平台入驻供应商信息审核。通过“政采云”平台审核供应商入驻信息314条,审核网上超市上架商品364款,处理了投标供应商递交的质疑函2份,调解采购人及供应商投诉事件11起,调解成功率达100%。强化政策宣传和业务培训。
第二部分 2024年度部门决算表
(详见附件)
(一)安宁市机关事务管理局2024年度无政府性基金预算财政拨款收入,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
(二)安宁市机关事务管理局2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
安宁市机关事务管理局2024年度收入合计22,907,052.88元。其中:财政拨款收入22,907,052.88元,占总收入的100.00%;无上级补助收入;无事业收入(含教育收费);无经营收入;无附属单位上缴收入;无其他收入。
与上年相比,收入合计减少1,707,138.11元,下降6.94%。其中:财政拨款收入减少1,207,138.11元,下降5.01%;其他收入减少500,000.00元,下降100.00%。财政拨款收入减少的主要原因是本年度安宁市机关事务管理局2024年度基本支出收入增加571,212.68元,新招聘2人及在职人员调动、职级晋升导致人员经费支出增加571,212.68元,项目收入减少1,778,350.79元,宁湖大厦管理维护专项经费减少1,261,200.00元、市委、市政府维修维护经费减少517,150.79元;其他收入减少的主要原因是2024年度无其他收入,减少疫情防控经费支出500,000.00元。
二、支出决算情况说明
安宁市机关事务管理局2024年度支出合计22,907,410.74元。其中:基本支出3,708,051.97元,占总支出的16.19%;项目支出19,199,358.77元,占总支出的83.81%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。
与上年相比,支出合计减少1,706,594.70元,下降6.93%。其中:基本支出增加571,212.68元,增长18.21%;项目支出减少2,277,807.38元,下降10.61%。基本支出增加的主要原因是新招聘2人及在职人员调动、职级晋升工资经费支出增加393,450.52元;社保及公积金经费支出增加160,458.66元;退休人员福利费增加8,400.00元、用于差旅费减少8,903.50元。项目支出减少的主要原因是2024年度减少疫情防控经费支出500,000.00元、宁湖大厦管理维护专项经费减少1,261,200.00元、市委、市政府维修维护经费减少516,607.38元。
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(一)基本支出情况
2024年度用于保障安宁市机关事务管理局机构正常运转的日常支出3,708,051.97元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,588,121.99元,占基本支出的96.77%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费119,929.98元,占基本支出的3.23%。人员经费支出人均165,880.83元/年,公用经费人均支出7,495.62元/年。
(二)项目支出情况
2024年度用于保障安宁市机关事务管理局为完成特定的事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出19,199,358.77元。其中:基本建设类项目支出0.00元。
1.公务接待专项经费580,634.00元,主要用于负责国家、省、市和滇中新区领导到我市调研、检查等公务接待工作;负责安宁市委、市人大常委会、市政府、市政协处级以上领导的内部接待工作;安排内宾的食宿、交通及参观、考察、洽谈等活动;负责协调、组织市级有关部门介绍情况。
2.公务用车平台运行维护专项经费1,209,129.41元,主要用于保障公务出行,规范公务用车运行管理,有效降低行政成本,全市车辆封存后设立数量适度、车型合理、集中统一管理、24小时值班的综合执法、机要通信和应急及综合用车服务保障平台。
3.机关食堂和宁湖大厦食堂专项补助资金4,039,816.00元,主要用于管理市委、市政府机关、宁湖等7个食堂,保障工作人员就餐。
4.宁湖大厦管理维护专项经费4,646,637.22元,主要用于宁湖大厦整个办公区绿化管护;公共区域及人防工程卫生保洁、消防、安保、秩序维护、会议服务、水电保障及设施设备维护保养等管理服务工作;宁湖大厦互联网统一管理使用及维护。
5.全市公共节能及垃圾分类专项经费62,551.00元,主要用于制定完善示范片区验收标准,加强日常检查考核,确保2024年我市建城区范围不少于30%的街道全面开展生活垃圾分类示范工作,建城区范围外不少于30%的街道全面开展生活垃圾分类示范工作。
6.市委、市政府办公楼日常管理维护经费6,088,457.98元,主要用于市委、市政府整个办公区绿化管护;公共区域卫生保洁、消防、安保、秩序维护、会议服务、水电保障及设施设备维护保养等管理服务工作。
7.事业人员嘉奖经费3,000.00元,主要用于拨付事业人员嘉奖经费。
8.信创工作经费36,700.00元,主要用于购买国产电脑及国产复印机。
9.疫情防控期间场地租赁及住宿餐饮专项经费300,000.00元,主要用于支付疫情防控期间临时指挥部办公场地租赁费及住宿餐饮费。
10.政府集中采购项目专家评审经费51,430.00元,主要用于支付政府集中采购项目专家评审费。
11.追加公务用车平台驾驶员劳务经费433,615.70元,主要用于为确保安宁市公务用车平台工作正常运转,需支付安宁公交有限公司2021年1月至2023年12月5名驾驶员劳务费。
12.追加后勤保障经费519,455.10元,主要用于保障机关办公环境舒适、设备正常运转
13.追加机关事务智慧化平台建设及公车钥匙柜经费251,000.00元,主要用于支付机关事务智慧化平台建设及公车钥匙柜经费。
14.追加急需后勤保障经费976,932.36元,主要用于保障机关办公环境舒适、设备正常运行,提升后勤服务质量与效率。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
安宁市机关事务管理局2024年度一般公共预算财政拨款支出22,907,410.74元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少1,206,594.70元,下降5.00%,完成年初预算的83.33%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出21,169,364.73元,占一般公共预算财政拨款总支出的92.41%,完成年初预算的81.46%。主要用于在职在编人员及编外人员工资、津贴补贴、奖金经费支出2,262,026.98元、公用经费支出70,529.98元、宁湖大厦管理维护专项经费4,646,637.22元、市委、市政府办公楼日常管理维护经费6,088,457.98元、公务用车平台运行维护专项经费1,209,129.41元、机关食堂和宁湖大厦食堂专项补助资金4,039,816.00元、后勤保障经费1,496,387.46元;造成预决算差异的主要原因是市委、市政府办公楼日常管理维护经费减少2,000,292.67元、宁湖大厦管理维护专项经费减少1,453,405.60元、机关食堂和宁湖大厦食堂专项补助资金减少1,210,000.00元、公务接待专项经费减少375,045.00元、全市公共节能及垃圾分类专项经费减少37,400.00元、人员工资调整减少41,900.00元;增加疫情防控期间场地租赁及住宿餐饮专项经费300,000.00元。
2.外交(类)无支出,年初无此项预算。
3.国防(类)无支出,年初无此项预算。
4.公共安全(类)无支出,年初无此项预算。
5.教育(类)无支出,年初无此项预算。
6.科学技术(类)无支出,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒(类)无支出,年初无此项预算。
8.社会保障和就业(类)支出870,434.08元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.80%,完成年初预算的95.41%。主要用于我单位离退休经费642,200.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出228,234.08元;造成预决算差异的主要原因是人员工资养老保险基数调整减少41,837.92元。
9.卫生健康(类)支出573,903.93元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.51%,完成年初预算的186.54%。主要用于我单位医疗缴费支出134,728.93元、公务员医疗补助支出139,175.00元;造成预决算差异的主要原因是增加疫情防控期间场地租赁及住宿餐饮专项经费300,000.00元、医疗保障支出调减33,753.57元。
10.节能环保(类)支出62,551.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%,完成年初预算的62.55%。主要用于全市公共节能及垃圾分类专项经费62,551.00元;造成预决算差异的主要原因是本年度全市公共节能及垃圾分类专项经费减少37,449.00元。
11.城乡社区(类)无支出,年初无此项预算。
12.农林水(类)无支出,年初无此项预算。
13.交通运输(类)无支出,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等(类)无支出,年初无此项预算。
15.商业服务业等(类)无支出,年初无此项预算。
16.金融(类)无支出,年初无此项预算。
17.援助其他地区(类)无支出,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等(类)无支出,年初无此项预算。
19.住房保障(类)支出231,157.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.01%,完成年初预算的126.20%。主要用于住房公积金缴费支出231,157.00元;造成预决算差异的主要原因是人员调动新增两人住房公积金基数调增47,898.00元。
20.粮油物资储备(类)无支出,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算(类)无支出,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理(类)无支出,年初无此项预算。
23.其他(类)无支出,年初无此项预算。
24.债务还本(类)无支出,年初无此项预算。
25.债务付息(类)无支出,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排(类)无支出,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,933,890.00元,决算为1,147,582.56元,完成年初预算的59.34%;支出决算较上年减少424,780.44元,下降27.02%。
因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为154,700.00元,决算为151,000.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的13.16%,完成年初预算的97.61%;公务用车运行维护费支出年初预算为1,150,000.00元,决算为650,596.56元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的56.69%,完成年初预算的56.57%;公务接待费支出年初预算为629,190.00元,决算为345,986.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的30.15%,完成年初预算的54.99%。
因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年减少208,000.00元,下降57.94%;公务用车运行维护费支出决算较上年减少100,061.74元,下降13.33%;公务接待费支出决算较上年减少116,718.70元,下降25.23%;具体是国内接待费支出决算345,986.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少116,718.70元,下降25.23%;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况:
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,933,890.00元,支出决算为1,147,582.56元,完成年初预算的59.34%,支出决算较上年减少424,780.44元,下降27.02%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为154,700.00元,决算为151,000.00元,完成年初预算的97.61%;公务用车运行维护费支出年初预算为1,150,000.00元,决算为650,596.56元,完成年初预算的56.57%;公务接待费支出年初预算为629,190.00元,决算为345,986.00元,完成年初预算的54.99%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是安宁市机关事务管理局严格执行中央八项规定精神,厉行节俭政策,压缩“三公”经费支出,减少公务接待及公务用车运行维护费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算减少208,000.00元,下降57.94%;公务用车运行维护费支出决算减少100,061.74元,下降13.33%;公务接待费支出决算减少116,718.70元,下降25.23%,具体是国内接待费支出决算345,986.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少116,718.70元,下降25.23%;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是安宁市机关事务管理局2024年度新购入公务用车1辆151,000.00元,较2023年减少1辆208,000.00元;保障全市公务用车出行次数减少、车辆维修次数、新购入车辆为新能源车导致加油费用减少100,061.74元;2024年度保障全安宁市公务接待,用于本年度接待批次减少18批次,人次减少2137人次,经费减少116,718.70元。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆1辆。安宁市机关事务管理局2024年度根据昆明编办复〔2024〕6号文件购置车辆1辆用于保障全安宁市公务用车应急平台车辆公务活动。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为32辆。主要用于保障全市公务用车应急平台车辆所需燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待169批次(其中:外事接待0批次),接待人次2283人(其中:外事接待人次0人)。主要用于安宁市全市招商引资接待、上级及其他政府单位赴安宁市调研交流学习考察等。发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
(三)需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
安宁市机关事务管理局2024年机关运行经费支出0.00元,比上年增加0.00元,增长0.00%,主要原因是安宁市机关事务管理局属于公益一类全额拨款事业单位,故不产生机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2024年末,安宁市机关事务管理局资产总额6,518,956.23元,其中,流动资产275,513.53元,固定资产6,224,692.79元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产18,749.91元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少1,793,321.87元,其中固定资产减少1,471,781.75元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆1辆,账面原值375,356.00元;报废报损资产1项,账面原值375,356.00元,实现资产处置收入1,500.00元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2024年度,部门政府采购支出总额6,937,668.30元,其中:政府采购货物支出237,170.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出6,700,498.30元。授予中小企业合同金额729,572.49元,其中:授予小微企业合同金额729,572.49元。
四、部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况
部门整体支出绩效自评情况详见附表。
(二)部门整体支出绩效自评表
部门整体支出绩效自评表详见附表。
(三)项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
一、部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、公共机构节能:指为推动公共机构节能,提高公共机构能源利用效率,公共机构应当加强用能管理,采取技术上可行、经济上合理的措施,降低能源消耗,减少、制止能源浪费,有效、合理地利用能源。
三、公务用车管理:指为加强车辆使用和管理、提高车辆使用效率、确保业务工作正常运转、节省车辆使用开支而进行的管理制度。
四、办公用房管理:指为严格按照相关管理规定,对单位办公用房进行审批,对办公用房进行统筹调配,进一步规范了办公用房的管理,为推进办公用房资源合理配置提供真实的数据依据。
监督索引号53018100163101111
安宁市机关事务管理局公开表20251017042720763








