中国共产党安宁市委员会政法委员会(本级)2024年度部门决算公开
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中国共产党安宁市委员会政法委员会(本级)2024年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、单位基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
(一)贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,坚持党对政法工作的绝对领导,坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署,推动完善和落实政治督察制度;
(二)贯彻党中央以及上级党组织决定,研究协调和有关部门之间的重大事项,统一政法单位思想和行动;
(三)加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究,提出重大决策部署和改革措施的意见和建议,协助党委决策和统筹推进政法改革等各项工作;
(四)了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态,创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制,协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险,协调应对和妥善处置重大突发事件、协调指导相关单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作;
(五)加强对政法工作的督查,统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作;
(六)支持和监督依法行使职权,检查执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况,指导和协调各单位密切配合,完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制,推进严格执法,公正司法;
(七)指导和推动党的建设和政法队伍建设,加强领导班子和干部队伍建设,做好监督监察、审查调查工作;
(八)落实中央和地方上级国家安全领导机构,全面依法治国领导机构的决策部署,支持配合其办事机构工作,法治中国建设重大问题研究,提出建议和工作意见、指导和协调各部门维护政治安全工作和执法司法相关工作;
(九)掌握分析政法舆情动态,指导和协调单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作;
(十)完成上级党委政法委员会交办的其他任务。
二、单位基本情况
(一)机构设置情况
我单位共设置3个内设机构,包括:政法委办公室、综治督导科、维稳指导科。
我单位为基层预算单位,无下属单位。
(二)决算单位构成
我单位作为中国共产党安宁市委员会政法委员会(汇总)的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
(三)单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员12人。包括财政拨款开支经费的:公务员8人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员2人,机关和事业工人2人;经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员7人。包括财政拨款开支经费的人员7人;经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人(离休0人,退休6人)。
车辆编制1辆,在编实有车辆1辆,超编0辆。
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三、重点工作概述
(一)组织开展司法救助工作,切实做好司法过程中对困难群众的救助工作,有效维护社会公平正义,促进社会公平正义;
(二)全面落实、高效推进我市政法队伍教育整顿工作顺利开展;
(三)不断健全社会治安整体防控体系建设,加强基层基础调解工作,加快市级综治中心建设,持续深入警务助理工作。完善优化综治中心建设,加快综治中心实体化运行进程;
(四)坚决夺取扫黑除恶专项斗争全面胜利;
(五)开展了安宁市法治教育培训基地建设,推进安宁市法治教育阵地建设,建设社会主义法治文化,增强公民法治意识;
(六)持续加强政法队伍建设。
第二部分 2024年度部门决算表
(详见附件)
一、本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表;
二、本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党安宁市委员会政法委员会(本级)2024年度收入合计4,711,594.92元。其中:财政拨款收入4,544,926.92元,占总收入的96.46%;无上级补助收入;无事业收入(含教育收费);无经营收入;无附属单位上缴收入;其他收入166,668.00元,占总收入的3.54%。
与上年相比,收入合计减少819,607.27元,下降14.82%。其中:财政拨款收入减少792,115.27元,下降14.84%;其他收入减少27,492.00元,下降14.16%。主要原因是:财政拨款收入减少792,115.27元,其他收入减少27,492.00元。其中:财政拨款收入减少的主要原因是:与2023年相比,综治维稳专项资金减少324,500.00元;安宁市法制教育培训基地运行维护专项经费减少247,200.00元,安宁市法制教育培训基地管理服务补助经费减少213,700.00元。故2024年财政拨款收入较2023年有所减少;其他收入减少的主要原因是:与2023年相比,中共昆明市委政法委风险隐患整治工作经费减少8,000.00元,昆明市政法委拨入护路工作经费及三项排查经费减少19,500.00元,故其他收入较2023年减少。
二、支出决算情况说明
中国共产党安宁市委员会政法委员会(本级)2024年度支出合计4,828,734.91元。其中:基本支出3,847,433.95元,占总支出的79.68%;项目支出981,300.96元,占总支出的20.32%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。
与上年相比,支出合计减少1,547,552.76元,下降24.27%。其中:基本支出减少529,511.72元,下降12.10%;项目支出减少1,018,041.04元,下降50.92%。主要原因是:基本支出减少529,511.72元,项目支出减少1,018,041.04元。其中:基本支出减少的主要原因是:2024年我单位调出3人调入1人导致2024年政法部门公用经费较上年减少196,800.00元,公务交通补贴减少15,600.00元,人员工资、社保、福利支出等经费较上年减少313,800.00元,故基本支出较上年减少;项目支出减少的主要原因是:安宁市铁路护路联防办公室专项资金减少637,700.00元;安宁市法制教育培训基地运行维护专项经费减少247,200.00元;安宁市法制教育培训基地管理服务补助经费减少213,700.00元;爱路护路集中宣传暨护路队伍现场交流学习活动工作经费增加30,000.00元;追加磨憨镇第027边境联防所标准化建设所需经费增加54,800.00元,故项目支出较上年减少。
(一)基本支出情况
2024年度用于保障中国共产党安宁市委员会政法委员会(本级)机构正常运转的日常支出3,847,433.95元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,581,431.07元,占基本支出的93.09%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费266,002.88元,占基本支出的6.91%。人员经费支出人均188,496.37元/年,公用经费人均14,000.15元/年。
(二)项目支出情况
2024年度用于保障中国共产党安宁市委员会政法委员会(本级)为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出981,300.96元。其中:基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况:
1.安财发〔2024〕5号信创工作经费项目95,035.00元;
2.安财笺〔2024〕3394号追加磨憨镇第027边境联防所标准化建设所需经费项目54,810.00元;
3.安财笺〔2024〕2274号2023年度考核优秀及2021年至2023年连续三年年度考核优秀记三等功公务员奖励经费项目6,000.00元;
4.安财社〔2024〕22号2023年度考核为优秀事业单位工作人员、机关(参公)工勤人员嘉奖的经费项目3,000.00元;
5.安宁市铁路护路联防办公室专项资金项目83,538.06元;
6.安财代管〔2022〕29号卷烟市场乱象整治工作专项经费项目200,400.00元;
7.我委因部分项目涉密,不予公开,具体支出为538,517.90元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党安宁市委员会政法委员会(本级)2024年度一般公共预算财政拨款支出4,544,796.85元,占本年支出合计的94.12%。与上年相比减少861,765.82元,下降15.94%,完成年初预算的79.98%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出3,578,042.18元,占一般公共预算财政拨款总支出的78.73%,完成年初预算的78.89%。主要用于在职在编人员工资福利支出和单位日常公用经费支出;造成预决算差异的主要原因是:2024年我单位调出3人调入1人,工资福利支出和单位日常公用经费支出减少,故造成预决算差异。
2.外交(类)无支出,年初无此项预算。
3.国防(类)无支出,年初无此项预算。
4.公共安全(类)无支出,年初无此项预算。
5.教育(类)无支出,年初无此项预算。
6.科学技术(类)无支出,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒(类)无支出,年初无此项预算。
8.社会保障和就业(类)支出437,591.52元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.63%,完成年初预算的80.24%。主要用于在职在编人员养老保险缴费及发放退休人员生活补助;造成预决算差异的主要原因是:2024年我单位调出3人调入1人,养老保险缴费支出减少,故造成预决算差异。
9.卫生健康(类)支出268,034.15元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.90%,完成年初预算的91.17%。主要用于在职在编人员单位部分基本医疗保险、重特病医疗保险、公务员医疗补助缴费;造成预决算差异的主要原因是:2024年我单位调出3人调入1人,基本医疗保险、重特病医疗保险、公务员医疗补助支出减少,故造成预决算差异。
10.节能环保(类)无支出,年初无此项预算。
11.城乡社区(类)无支出,年初无此项预算。
12.农林水(类)无支出,年初无此项预算。
13.交通运输(类)无支出,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等(类)无支出,年初无此项预算。
15.商业服务业等(类)无支出,年初无此项预算。
16.金融(类)无支出,年初无此项预算。
17.援助其他地区(类)无支出,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等(类)无支出,年初无此项预算。
19.住房保障(类)支出261,129.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.74%,完成年初预算的84.80%。主要用于单位在职在编人员住房公积金单位承担部分支出;造成预决算差异的主要原因是:2024年我单位调出3人调入1人,单位部分住房公积金支出减少,故造成预决算差异。
20.粮油物资储备(类)无支出,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算(类)无支出,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理(类)无支出,年初无此项预算。
23.其他(类)无支出,年初无此项预算。
24.债务还本(类)无支出,年初无此项预算。
25.债务付息(类)无支出,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排(类)无支出,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为30,500.00元,决算为12,908.87元,完成年初预算的42.32%;支出决算较上年减少3,162.32元,下降19.68%。
因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为15,000.00元,决算为9,533.87元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的73.86%,完成年初预算的63.56%;公务接待费支出年初预算为15,500.00元,决算为3,375.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的26.14%,完成年初预算的21.77%。
因公出国(境)费支出决算较上年减少0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年减少119.32元,下降1.24%;公务接待费支出决算较上年减少3,043.00元,下降47.41%;具体是国内接待费支出决算3,375.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少3,043.00元,下降47.41%;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元,上年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30,500.00元,支出决算为12,908.87元,完成年初预算的42.32%,支出决算较上年减少3,162.32元,下降19.68%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为15,000.00元,决算为9,533.87元,完成年初预算的63.56%;公务接待费支出年初预算为15,500.00元,决算为3,375.00元,完成年初预算的21.77%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:我单位认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求,严格执行“三公”经费标准,管理制度不断完善,“三公”经费支出得到有效控制。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算减少0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算减少0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算减少119.32元,下降1.24%;公务接待费支出决算减少3,043.00元,下降47.41%,具体是国内接待费支出决算3,375.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少3,043.00元,下降47.41%;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年减少0.00元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是:2024年我委公务外出较上年减少,故2024年公车过路费、充电费等较上年有所减少;2024年我委接待上级到安宁督查、考察执法监督等工作减少,2024年我委接待禄劝县政法委到安宁市考察学习政法系统执法司法案件当事人监督评价回访试点工作、易门县政法委到安宁市交流学习共计接待支出3,400.00元,故2024年我委公务接待费支出较上年减少。公务用车运行维护费及公务接待费减少,故2024年我单位“三公”经费支出较上年减少。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务用车的充电费、过桥过路费、洗车费、车船税以及保险费等支出。
3.安排国内公务接待4批次(其中:外事接待0批次),接待人次32人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待禄劝县政法委、易门县政法委到安宁考察学习等用餐费。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
(三)需要说明的事项
我单位不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党安宁市委员会政法委员会(本级)2024年机关运行经费支出266,002.88元,比上年减少215,687.99元,下降44.78%,主要原因是:2024年我单位调出3人调入1人导致2024年政法部门公用经费较上年减少196,800.00元,公务交通补贴减少15,600.00元,故2024年我单位机关运行经费较上年减少。单位机关运行经费主要用于日常办公经费、公务用车运行经费、邮电费、行政人员公务交通补贴等。
二、国有资产占用情况
截至2024年末,中国共产党安宁市委员会政法委员会(本级)资产总额5,114,314.40元,其中,流动资产124,143.72元,固定资产547,499.68元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程4,442,670.00元,无形资产1.00元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少232,218.77元,其中固定资产增加48,938.27元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2024年度,单位政府采购支出总额128,934.66元,其中:政府采购货物支出126,337.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出2,597.66元。授予中小企业合同金额128,934.66元,其中:授予小微企业合同金额128,934.66元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位2024年无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
一、部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、扫黑除恶:是指清除黑恶势力,黑社会作为和谐社会的一个巨大毒瘤,不仅给人民的生命财产安全带来了极大的危害,而且影响到了整个社会的繁荣稳定,因此各地开展扫黑除恶专项行动,给予社会安宁。
三、综治维稳:是指社会治安综合治理与维护社会稳定两项工作的简称,两者有着密不可分的关系,社会治安综合治理的目标是维护社会稳定,维护社会稳定需要依靠社会治安综合治理。
四、执法监督:指的是负有监督职责的国家机关对行政执法主体实施行政执法行为,是否符合相关法律规范进行监察与督促,并且对违法行为予以纠正的活动。
监督索引号53018100121600101111
中国共产党安宁市委员会政法委员会(本级)20251020095412341







