中国共产主义青年团安宁市委员会2024年度部门决算公开
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中国共产主义青年团安宁市委员会2024年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、部门基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
(一)宣传、执行党的路线、方针、政策,做好团员青年的时事政治及法治教育;
(二)领导全市的共青团工作,按照市委和上级团委的安排部署,完成各个时期的具体任务,并对基层组织的工作进行监督、考核和表彰,负责组织召开团代会、团干会和团委会;
(三)抓好团的思想建设、组织建设和作风建设,倡导诚实的劳动创造,立足本职、岗位成才,在经济建设中建功立业,为物质文明和精神文明建设作贡献;
(四)深入基层,调查研究青年思想状况和基层团组织工作情况,及时向市委和上级团委汇报,提出相应对策组织开展相应实践活动,从各方面促进青少年的健康成长;
(五)负责培养青年先进典型和优秀人才,协助党组织选拔考核青年干部,做好推荐优秀团员作党的发展对象工作,宣传各条战线涌现出的青年模范人物和先进集体,引导广大青年在实践中岗位建功、岗位成才;
(六)发扬“全团带队”的传统,搞好少先队辅导员的队伍建设,组织开展健康有益的活动,活跃少先队工作,引导青少年树立正确的世界观、人生观和价值观,全面关心少年儿童的成长;
(七)协助安宁市关心下一代工作委员会对青少年进行爱国主义、集体主义和社会主义教育和革命传统教育以及青少年理想信念、道德、法治教育的职责,维护青少年的合法权益、做好对违法青少年的帮教工作以及对弱势青少年群体的帮扶工作;
(八)贯彻市委、市政府的决策,团结带领全市团员青年积极投身社会主义物质文明和精神文明建设,充分发挥好共青团组织生力军和突击队作用;
(九)承办市委、市政府和团昆明市委交办的其他工作。
二、部门基本情况
(一)机构设置情况
我部门共设置1个内设机构,包括:办公室。
所属单位0个。
(二)决算单位构成情况
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是:
1.中国共产主义青年团安宁市委员会。
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
(三)部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员3人。包括财政拨款开支经费的:公务员0人,参照公务员法管理人员3人,事业管理人员和专业技术人员0人,机关和事业工人0人;经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员2人。包括财政拨款开支经费的人员2人;经费自理人员0人。
2024年末部门人员情况统计表 | |||
人员类别 | 编制内实有人员 | 其他人员 | 合计 |
一、财政拨款开支经费人员 | 3 | 2 | 5 |
1. 公务员 | 0 | - | 0 |
2. 参照公务员法管理人员 | 3 | - | 3 |
3. 事业管理人员和专业技术人员 | 0 | - | 0 |
4. 机关和事业工人 | 0 | - | 0 |
5. 其他人员(财政拨款) | - | 2 | 2 |
二、经费自理人员 | 0 | 0 | 0 |
总计 | 3 | 2 | 5 |
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人(离休0人,退休0人)。
车辆编制0辆,在编实有车辆0辆,超编0辆。
三、重点工作概述
(一)深化组织学习,增强青少年思想建设。出台《安宁市“螳川青音”青年讲师团管理办法(试行)》,选聘一支16人的“螳川青音”青年讲师团,在全市开展巡回宣讲9场,覆盖人数1973人,同步制作宣讲微视频5期,线上收听收看达12256人次。开展网上“青年大学习”8期,平均参学人数达5768人次。组织全市各学校开展“童心永向党,争做好队员”主题系列活动13场次,加强对少年儿童的政治启蒙和价值观塑造;开展“红领巾爱祖国”主题系列活动15场次,激发广大少年儿童爱党爱国情怀。
(二)用好宣教阵地,发挥引领示范带动作用。依托“青春安宁”微信公众号,发布“利剑护蕾”、我为青年办实事、青言青语等信息324篇,阅读量达173247人次;视频号发布16期视频,观看量达20964人次。联合安宁市融媒体中心推出“青春作答 强国有我”系列微视频7期,讲述多元的青春经历与奋斗故事。举办庆祝中华人民共和国成立75周年系列活动之“红歌唱响新时代·青春奋进新征程”青年歌手展演活动,来自安宁驻市高校的16名展演歌手及7个展演组合用歌声献上对党和祖国的美好祝愿。举办第四届“童颂中华”安宁市青少年经典诵读展示活动,推选138名选手参加云南省级展演。举办迎国庆·颂祖国——“小小爱国心”绘画展览活动,挑选75幅书画作品展现中华人民共和国75载光辉历程。
(三)紧扣青年所思所想,千方百计帮办实事。推动“我为青年办实事”行动纵深发展,紧扣服务青年的工作生命线,开展“青春相约新时代”交友联谊活动3场次,覆盖150余人次。聚焦青年职工子女假期“看护难”问题,实施“团趣假期”爱心托管项目,开展寒暑假爱心托管2期,覆盖青年子女160名。开展假日公益课堂活动,在法定节假日组织少年儿童公益培训7期,覆盖少年儿童500余名,着力培养青少年的综合能力、兴趣爱好和社会责任感。依托少先队校外实践教育基地,开展红领巾多元实践活动3期,覆盖少先队员100余名,充分发挥“实践育人、活动育人”的独特优势。发挥“青耘中国”助农品牌的影响力,联合市青联开展直播助农活动,吸引万余人观看,销售金额近千元,帮助八街农产品扩宽销售渠道。开展三期“青年夜校”课程,开设11门课程覆盖121名青年群众,丰富青年业余生活。
(四)搭建社会实践平台,引领青年挺膺担当。扎实做好“贷免扶补”、创业担保贷款工作,目前成功发放43户贷款,共计970万元,进一步激发青年创业激情。组织开展“团团陪伴·‘就’有‘位’来”线下招聘会3场,共邀请290家企业带来6000个岗位,线上推送“青就业”招聘信息12期,号召动员毕业生返回安宁、留在安宁就业创业。开展寒假大学生“返家乡”社会实践活动,30家企事业单位为137名“返家乡”大学生提供社会实践岗位,期间融入2期主题“青年学子企业行”活动。对接南京信息工程大学开展暑期大学生“三下乡”社会实践活动,为安宁市鸣矣河小学50余名学生带来包括自然和人文知识科普、非遗传承、红色教育等课程,丰富乡村学校学生暑期生活。
(五)全力护航健康成长,促进青年长远发展。开展安宁市2024年希望工程“爱心助你上大学”活动,筹集善款235,574.35元,资助安宁户籍困难学生50名;协调我市各大快递公司,免费为我市大学新生寄出近150余件,事迹被云视网宣传报道。实施“青春接力·益起助童”关爱留守(困境)儿童项目,通过网络捐款、公益集市等方式,动员社会各界爱心人士、爱心单位捐赠善款及爱心物资关心关爱留守(困境)儿童,截至目前共筹得善款8,236.96元。春节前夕收集留守(困境)儿童微心愿,形成定制化、个性化的“新春微心愿”清单,点亮27名留守(困境)儿童微心愿。利用“六一”、中秋等时间节点,联合红十字会、中石油等多家单位为全市93名留守(困境)儿童送上生活慰问品和节日祝福。以“红领巾奖章”为载体,筹集2280余册儿童读物,在石庄村打造关爱留守(困境)儿童“梦想书屋”,为儿童提供“精神食粮”,受益儿童超500人次。
(六)深化志愿服务,诠释奉献之美。构建“青年志愿者骨干+专业社工+大学生志愿者+社会青年志愿者”多元协同的志愿者汇聚机制,动员全市400余名团员青年参与春运、昆明网球公开赛、高考等志愿服务活动8场次。深化“河小青”志愿服务品牌工作,开展5次巡河志愿服务活动,动员150余名志愿者用行动守护一滩碧水。联合云南交通运输职业学院团委开展“情暖人间,爱心接力,共创和谐”无偿献血活动,动员535人无偿献血173200毫升,为构建健康、和谐社会贡献青春力量。
(七)深化护未成长,保障合法权益。发挥“司法社工+志愿者”为主体的未司志愿工作队伍优势,通过“街道、学校、社区”全域联动实现市域内合适成年人派遣、涉案未成年人社会调查、非监禁处罚未成年人帮教全覆盖,派遣未成年人司法保护项目领导小组办公室合适成年人100%参与触法未成年人首次及后续讯问、社会背景调查、庭审、帮教等工作,年内配合办案机关参与陪审34次,派遣合适成年人到场78人次,社会背景调查39次,考察帮教25次,开展未成年人心理评估20次,心理疏导20次。
第二部分 2024年度部门决算表
(详见附件)
一、中国共产主义青年团安宁市委员会2024年度无“国有资本经营预算财政拨款收入”,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
二、中国共产主义青年团安宁市委员会2024年度无“政府性基金预算财政拨款收入”,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产主义青年团安宁市委员会2024年度收入合计1,728,259.81元。其中:财政拨款收入1,658,259.81元,占总收入的95.95%;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;其他收入70,000.00元,占总收入的4.05%。
中国共产主义青年团安宁市委员会2024年度收入构成统计表 | ||
收入类别 | 金额(元) | 占总收入比例 |
收入合计 | 1,728,259.81 | 100.00% |
一、财政拨款收入 | 1,658,259.81 | 95.95% |
二、上级补助收入 | 0 | 0.00% |
三、事业收入 | 0 | 0.00% |
四、经营收入 | 0 | 0.00% |
五、附属单位上缴收入 | 0 | 0.00% |
六、其他收入 | 70,000.00 | 4.05% |
与上年相比,收入合计减少298,961.23元,下降14.75%,主要原因是我单位2024年项目支出减少疫情防控工作60,000.00元,减少未成年人司法项目专项资金50,000.00元,减少青少年教育专项工作20,000.00元,其余各项项目减少金额合计15,400.00元,我单位2024年新招录1名在职人员与1名编外人员处于实习期工资低,在职人员调出1人,人员经费相关支出减少,其他收入增加安宁红十字会定性捐款资金70,000.00元,但增加收入小于减少收入,故一般公共预算收入较2023年减少。其中:财政拨款收入减少368,961.23元,下降18.20%,主要原因是我单位2024年项目支出减少疫情防控工作60,000.00元,减少未成年人司法项目专项资金50,000.00元,减少青少年教育专项工作20,000.00元,其余各项项目减少金额合计1,5400.00元,我单位2024年新招录1名在职人员与1名编外人员处于实习期工资低,在职人员调出1人,人员经费相关支出减少,故财政拨款收入较2023年减少368,961.23元;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;其他收入增加70,000.00元,增长100.00%,主要原因是我单位2024年收到安宁市红十字会定向捐款资金70,000.00元。
二、支出决算情况说明
中国共产主义青年团安宁市委员会2024年度支出合计1,726,581.00元。其中:基本支出828,525.31元,占总支出的47.99%;项目支出898,055.69元,占总支出的52.01%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。
中国共产主义青年团安宁市委员会2024年度支出构成统计表 | ||
支出类别 | 金额(元) | 占支出合计比例 |
支出合计 | 1,726,581.00 | 100.00% |
一、基本支出 | 828,525.31 | 47.99% |
二、项目支出 | 898,055.69 | 52.01% |
三、上缴上级支出 | 0.00 | 0.00% |
四、经营支出 | 0.00 | 0.00% |
五、对附属单位补助支出 | 0.00 | 0.00% |
与上年相比,支出合计减少300,868.29元,下降14.84%,主要原因是我单位2024年减少疫情防控工作、未成年人司法项目专项工作、青少年教育专项工作等项目支出119,586.22元,因人员变动及一般公用经费缩减基本支出减少181,282.07元,故我单位2024年整体支出较2023年减少300,868.29元。其中:基本支出减少181,282.07元,下降17.95%,主要原因是我单位2024年新招录1名在职人员与1名编外人员处于实习期工资低,在职人员调出1人,人员经费较2023年减少150,865.18元;公务交通补贴减少7,900.00元,办公费减少3,900.00元,差旅费减少10,600.00元,福利费减少3,000.00元,定书刊费用减少5,416.89元,公用经费减少30,416.89元;我单位2024年基本支出减少181,282.07元;项目支出减少119,586.22元,下降11.75%,主要原因是我单位2024年项目支出减少疫情防控工作60,000.00元,减少2022年度考核优秀记嘉奖及2020年至2022年连续三年年度考核优秀记三等功公务员表彰奖励经费3,000.00元,减少未成年人司法项目专项资金50,000.00元,减少青少年教育专项工作20,000.00元,其余各项项目减少金额合计47,516.22元,增加定向捐款资金支出60,930.00元,故2024年项目支出较2023年减少119,586.22元;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。
(一)基本支出情况
2024年度用于保障中国共产主义青年团安宁市委员会机关机构正常运转的日常支出828,525.31元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出762,773.50元,占基本支出的92.06%;公用经费32001.81元,占基本支出的7.94%,主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等。
人员经费支出人均152,554.70元/年,公用经费人均8000.45元/年。
(二)项目支出情况
2024年度用于保障中国共产主义青年团安宁市委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出898,055.69元。其中:基本建设类项目支出0.00元。
未成年人司法项目专项资金项目经费21,600元,主要用于支付五老人员生活补贴。
大学生西部志愿者生活补贴专项资金项目经费176,800.00元,主要用于支付大学生西部计划志愿者生活补贴及社会保险费用。
定向捐款资金项目经费69,030.00元,主要用于支付留守(困境)儿童生活慰问品费用。
青少年教育经费专项资金项目经费30,000.00元,主要用于正常组织开展青少年活动。
信创工作经费项目经费33,699.99元,主要用于购买信创电脑。
团委村“居”委会团干部工作补贴经费团委村“居”委会团干部工作补贴经费项目经费196,200.00元,主要用于支付村“居”委会团干部工作补贴。
2024年大学生西部计划志愿者地方项目专项经费147,648.00元,主要用于支付大学生西部计划志愿者生活补贴及社会保险费用。
安宁市庆祝中华人民共和国成立75周年活动经费项目经费5,000.00元,主要用于开展庆祝中华人民共和国成立75周年活动。
大学生西部计划2024年1月至7月地方项目志愿者生活补助经费58,300.00元,主要用于支付大学生西部计划志愿者生活补贴及社会保险费用。
2023年大学生西部计划志愿者地方项目专项经费55,667.20元,主要用于支付大学生西部计划志愿者生活补贴及社会保险费用。
追加团代会会议专项资金项目经费39,935.10元,主要用于开展团代会会议活动相关费用支出。
省级大学生志愿服务西部计划2024年8月至12月地方项目志愿者生活补助经费32,697.28元,主要用于支付大学生西部计划志愿者生活补贴及社会保险费用。
省级大学生志愿服务西部计划2023年8月至12月地方项目志愿者生活补助经费3,366.51元,主要用于支付大学生西部计划志愿者生活补贴及社会保险费用。
省级大学生志愿服务西部计划2023年1月至7月地方项目志愿者生活补助经费23,376.61元,主要用于支付大学生西部计划志愿者生活补贴及社会保险费用。
2022年第二批省级创业担保贷款补助专项资金项目经费4,735.00元,主要用于支付开展创业担保贷款项目相关费用。
中国共产主义青年团安宁市委员会2024年度项目支出明细统计表 | ||
序号 | 项目名称 | 金额(元) |
1 | 团委村“居”委会团干部工作补贴经费 | 196,200.00 |
2 | 大学生西部志愿者生活补贴专项资金 | 176,800.00 |
3 | 2024年大学生西部计划志愿者地方项目专项经费 | 147,648.00 |
4 | 定向捐款资金 | 69,030.00 |
5 | 大学生西部计划2024年1月至7月地方项目志愿者生活补助经费 | 58,300.00 |
6 | 2023年大学生西部计划志愿者地方项目专项经费 | 55,667.20 |
7 | 信创工作经费 | 33,699.99 |
8 | 省级大学生志愿服务西部计划2024年8月至12月地方项目志愿者生活补助经费 | 32,697.28 |
9 | 青少年教育经费专项资金 | 30,000.00 |
10 | 追加团代会会议专项资金 | 39,935.10 |
11 | 未成年人司法项目专项资金 | 21,600.00 |
12 | 省级大学生志愿服务西部计划2023年1月至7月地方项目志愿者生活补助经费 | 23,376.61 |
13 | 安宁市庆祝中华人民共和国成立75周年活动经费 | 5,000.00 |
14 | 2022年第二批省级创业担保贷款补助专项资金 | 4,735.00 |
15 | 省级大学生志愿服务西部计划2023年8月至12月地方项目志愿者生活补助经费 | 3,366.51 |
项目支出总计 | 898,055.69 | |
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产主义青年团安宁市委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出1,657,551.00元,占本年支出合计的96.00%。与上年相比减少369,898.29元,下降18.24%,完成年初预算的85.50%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出1,486,255.09元,占一般公共预算财政拨款总支出的89.67%,完成年初预算的95.31%。主要用于单位在职职工工资的发放、安宁市西部计划志愿者生活补助的发放及保险的缴纳、青少年开展活动产生的费用开支、少先队日常工作、活动开展、阵地建设资金费用、未成年人司法项目资金费用等相关费用的支出、团委村“居”委会团干部工作补贴经费;造成预决算差异的主要原因是2024年9月我单位在职人员减少1人,2024年9月我单位在职人员减少1人,工资支出减少,且项目支出年初预算金额与实际支付金额也存在偏差,故造成预决算差异。
2.外交(类)无支出,年初无此项预算。
3.国防(类)无支出,年初无此项预算。
4.公共安全(类)无支出,年初无此项预算。
5.教育(类)无支出,年初无此项预算。
6.科学技术(类)无支出,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒(类)无支出,年初无此项预算。
8.社会保障和就业(类)支出63,854.20元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.85%,完成年初预算的43.57%。主要用于单位在职职工养老保险缴纳;造成预决算差异的主要原因是2024年9月我单位在职人员减少1人,养老保险支出减少,且年初定额预算与实际支出也存在差异,故造成预决算差异。
9.卫生健康(类)支出50,289.71元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.03%,完成年初预算的56.21%。主要用于单位在职职工基本医疗保险、大病医疗保险及公务员医疗补助的缴纳;造成预决算差异的主要原因是2024年9月我单位在职人员减少1人,基本医疗保险、大病医疗保险及公务员医疗补助支出减少,且年初定额预算与实际支出也存在差异,故造成预决算差异。
10.节能环保(类)无支出,年初无此项预算。
11.城乡社区(类)无支出,年初无此项预算。
12.农林水(类)无支出,年初无此项预算。
13.交通运输(类)无支出,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等(类)无支出,年初无此项预算。
15.商业服务业等(类)无支出,年初无此项预算。
16.金融(类)无支出,年初无此项预算。
17.援助其他地区(类)无支出,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等(类)无支出,年初无此项预算。
19.住房保障(类)支出57,152.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.45%,完成年初预算的70.88%。主要用于单位在职职工2024年单位部分住房公积金的缴纳;造成预决算差异的主要原因是2024年9月我单位在职人员减少1人,住房公积金支出减少,故造成预决算差异。
20.粮油物资储备(类)无支出,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算(类)无支出,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理(类)无支出,年初无此项预算。
23.其他(类)无支出,年初无此项预算。
24.债务还本(类)无支出,年初无此项预算。
25.债务付息(类)无支出,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排(类)无支出,年初无此项预算。
一般公共预算财政拨款功能分类科目支出统计表 | |||
序号 | 支出功能分类科目 | 决算金额(元) | 占财政拨款总支出的比例 |
1 | 一、一般公共服务(类)支出 | 1,486,255.09 | 89.67% |
2 | 二、外交(类)支出 | 0 | 0.00% |
3 | 三、国防(类)支出 | 0 | 0.00% |
4 | 四、公共安全(类)支出 | 0 | 0.00% |
5 | 五、教育(类)支出 | 0 | 0.00% |
6 | 六、科学技术(类)支出 | 0 | 0.00% |
7 | 七、文化旅游体育与传媒(类)支出 | 0 | 0.00% |
8 | 八、社会保障和就业(类)支出 | 63,854.20 | 3.85% |
9 | 九、卫生健康(类)支出 | 50,289.71 | 3.03% |
10 | 十、节能环保(类)支出 | 0 | 0.00% |
11 | 十一、城乡社区(类)支出 | 0 | 0.00% |
12 | 十二、农林水(类)支出 | 0 | 0.00% |
13 | 十三、交通运输(类)支出 | 0 | 0.00% |
14 | 十四、资源勘探工业信息等(类)支出 | 0 | 0.00% |
15 | 十五、商业服务业等(类)支出 | 0 | 0.00% |
16 | 十六、金融(类)支出 | 0 | 0.00% |
17 | 十七、援助其他地区(类)支出 | 0 | 0.00% |
18 | 十八、自然资源海洋气象等(类)支出 | 0 | 0.00% |
19 | 十九、住房保障(类)支出 | 57,152.00 | 3.45% |
20 | 二十、粮油物资储备(类)支出 | 0 | 0.00% |
21 | 二十一、国有资本经营预算(类)支出 | 0 | 0.00% |
22 | 二十二、灾害防治及应急管理(类)支出 | 0 | 0.00% |
23 | 二十三、其他(类)支出 | 0 | 0.00% |
24 | 二十四、债务还本(类)支出 | 0 | 0.00% |
25 | 二十五、债务付息(类)支出 | 0 | 0.00% |
26 | 二十六、抗疫特别国债安排(类)支出 | 0 | 0.00% |
本年支出合计 | 1,657,551.00 | 100.00% | |
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,000.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;支出决算较上年减少1,299.00元,下降100.00%。
因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务接待费支出年初预算为10,000.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%。
因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算较上年减少1,299.00元,下降100.00%;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少1,299.00元,下降100.00%;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,000.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,支出决算较上年减少1,299.00元,下降100.00%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务接待费支出年初预算为10,000.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神,坚持厉行节约,反对铺张浪费,公务接待较上年无支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算减少1,299.00元,下降100.00%,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少1,299.00元,下降100.00%;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位2024年无公务接待活动,未产生公务接待费,故2024年公务接待费较2023年减少1,299.00元。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
(三)需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产主义青年团安宁市委员会2024年机关运行经费支出65,751.81元,减少30,416.89元,下降31.63%,主要原因是我单位2024年公务交通补贴减少7,900.00元,办公费减少3,900.00元,差旅费减少10,600.00元,福利费减少3,416.89元,定书刊费用减少5,000.00元,故我单位2024年公用经费较2023年减少30,416.89元。部门机关运行经费主要用于我部门日常办公费、差旅费等正常开展工作的相关费用。
二、国有资产占用情况
截至2024年末,中国共产主义青年团安宁市委员会资产总额61,368.04 元,其中,流动资产8,329.37 元,固定资产47,234.92 元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产5,803.75 元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加30,251.36元,其中固定资产增加21,359.63元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2024年度,部门政府采购支出总额33,699.99元,其中:政府采购货物支出33,699.99元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额33,699.99元,其中:授予小微企业合同金额33,699.99元。
四、部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况:详见附表;
(二)部门整体支出绩效自评表:详见附表;
(三)项目支出绩效自评表:详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
一、部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、少先队日常工作、活动开展、阵地建设:为深入学习贯彻落实习近平总书记关于少年儿童工作的重要论述,不断推进少先队组织创新和工作创新团结、教育、引领广大少年儿童努力成长为德智体美劳全面发展。
三、未成年人司法:促进未成年人司法项目工作全面开展,预防和减少未成年人违法犯罪行为,增强青少年的法治观念,提高青少年法律知识,保护未成年人健康成长。
四、配套大学生志愿服务西部计划志愿者:保障安宁项目办地方项目大学生西部计划志愿者的生活经费补助及保险,为西部志愿者扎根基层、服务基层提供保障,激励西部志愿者在基层建功立业,为安宁的经济建设贡献青春力量。
五、机关运行经费:为保障机关运行用于购买货物和服务的各项资金,主要包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费等。
监督索引号53018100171201111
中国共产主义青年团安宁市委员会20251020092510738




