安宁市妇幼保健院(安宁市妇幼健康服务中心)2024年度 部门决算
监督索引号53018100536100401000
安宁市妇幼保健院(安宁市妇幼健康服务中心)2024年度
部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、单位基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
安宁市妇幼保健院为本辖区内妇女儿童提供妇女保健、儿童保健、围产保健、妇女儿童常见病诊疗、出生缺陷综合防治、婚前医学检查、国家免费孕前优生健康检查等医疗保健服务;履行对全市产、儿科质量检查和计划生育服务管理及技术指导,妇女儿童保健管理与服务、基层培训与指导、健康教育、妇幼卫生信息统计、托幼园所卫生保健管理与指导、出生医学证明管理与指导、预防HIV、梅毒、乙肝母婴传播工作管理与指导,计划生育技术服务、优生优育指导和计划生育药具管理等职能。主要研究安宁地区妇女儿童健康状况和影响因素,协助卫生行政部门制定本辖区妇幼卫生和计划生育工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。
二、单位基本情况
(一)机构设置情况
我单位共设置10个内设机构,包括:办公室、医教科、护理部、孕产保健部、儿童保健部、妇女保健部、计划生育技术服务部、公共卫生科、功能科、药械科。
我单位为基层预算单位,无下属单位。
(二)决算单位构成
我单位作为安宁市卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
(三)单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员45人。包括财政拨款开支经费的:公务员0人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员43人,机关和事业工人2人;经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员51人。包括财政拨款开支经费的人员51人;经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员32人(离休0人,退休32人)。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制3辆,在编实有车辆2辆,超编0辆。
三、重点工作概述
(一)研究制定科室发展和人才培养规划,持续深化儿童康复、儿童行为儿科、孕期营养、妇女盆底康复等特色门诊建设,儿童保健专科、亚专科建设和服务能力领先昆明市区县级保健院。2024年,我院获批云南省残疾儿童康复救助定点服务机构;我院儿童保健部荣获中国妇幼健康报社年度妇幼健康高质量发展—能力提升实践科室,成为昆明市唯一入选的妇幼保健院;儿童康复门诊获批昆明市妇幼保健特色专科,我院医、康、教一体化康复模式取得了显著成效,获得了高度认可。
(二)建立了以孕产妇健康管理为基础,以高危孕产妇管理为重点的孕产妇综合管理体系。注重源头管理、强化医防结合、坚持问题导向,形成适合安宁实际的孕产妇综合管理新模式。研究制定《安宁市控制孕产妇、婴儿死亡工作方案》及《安宁市危急重症孕产妇救助网络建设工作实施方案》,将“两率”控制工作纳入市政府重点考核指标,建立健全工作联席会议制度,定位分析研判辖区“两率”控制形势,强化辖区高危孕产妇管理,加强安宁市两个“危重孕产妇抢救中心”建设,安排危重孕产妇抢救专项资金,畅通危重孕产妇抢救绿色通道,扎实开展辖区产、儿科质量评审和危重孕产妇抢救应急演练,有力地促进了我市妇女儿童健康水平的持续提高,实现孕产妇0死亡。
(三)关注儿童健康,提高儿童健康水平。按照《安宁市0-6岁儿童健康管理实施方案》开展0-6岁儿童健康管理工作,提高儿童健康水平,建立全市0-6岁儿童健康管理网络平台,动态掌握全市儿童健康服务情况,提升辖区儿童保健服务能力,7岁以下儿童健康管理率及3岁以下儿童系统管理率明显提高。健全完善儿童保健学科体系建设,以创建儿童早期发展基地为契机,不断深化儿童保健亚专科建设,逐步实现儿童群体保健和特色专科的协同发展,为广大市民提供全方位、多层次的优质儿童保健服务。2024年共为15663名在园儿童提供了免费健康体检服务。多措并举,我市婴儿死亡率由2010年的5.46‰降至2024年的2.71‰。
(四)关注妇女健康,积极消除影响我市妇女健康的主要因素。制定了《安宁市适龄妇女宫颈癌和乳腺癌筛查工作方案(2024—2025年)》,为全市9056名35-64岁妇女免费提供“两癌”筛查服务。通过筛查、随访和转诊,确诊宫颈癌1人,宫颈癌前病变3人,乳腺癌6人;子宫肌瘤、宫颈息肉、滴虫性阴道炎等生殖系统疾病4373人次,乳腺B超检查异常(BI-RADS 分级3类及4类以上)2278人次。对筛查出的可疑/阳性妇女及时进行追踪随访,并建议及时转诊其他医疗机构进行治疗。通过“两癌”筛查,提高我市妇女乳腺癌、宫颈癌和其它妇科疾病的早诊早治率,增强了群众关心自身健康状况的意识,更好的维护了我市妇女健康权益。
(五)通过多种形式,加大宣传力度,大力宣传婚前医学检查及孕前优生检查的重要意义和国家免费政策,提高群众自愿参加意识,优化婚检及孕前优生服务流程,提供服务质量,为群众提供方便、快捷、高效的婚检和孕前优生服务。2024年,共为1462对结婚登记人群开展了免费婚前医学检查,为709对待孕夫妇提供免费孕前优生健康检查服务。
(六)继续开展全市助产机构产科质量评审工作,以开展危重孕产妇抢救应急演练和新生儿窒息复苏技能竞赛为抓手,加大对助产机构产、儿科质量检查力度,提高助产机构危急抢救实战能力。以控制首次剖宫产率为重点,降低非医学需要的剖宫产率。
(七)消除艾滋病、梅毒、乙肝母婴阻断工作整体推进,建立综合服务流程,2024年安宁市对孕28-32周进行一次收费的HIV、梅毒筛查,为减少产时阳性的发生提前提供筛查,同时为感染孕产妇及所生儿童提供预防用药,安全助产、随访等综合服务流程。孕产妇HIV抗体、梅毒和乙肝检测率、婚前保健人群HIV和梅毒检测率均达市级指标要求,干预措施有效,无母婴传播感染儿童发生。
(八)积极贯彻落实《安宁市地中海贫血防控工作实施方案》,在我市辖区内全面开展地中海贫血防控项目工作。2024年共为1734对夫妇进行了免费地贫筛查,其中血红蛋白分析48对(检测双阳9对),进行基因检测9对。
(九)认真贯彻落实《托儿所幼儿园卫生保健管理办法》及《托儿所幼儿园卫生保健工作规范》的要求,有序开展托幼机构卫生保健管理工作,加强卫生保健法规化建设和业务规范化管理。对全市托幼机构开展入园体检、定期健康体检、工作人员健康体检、卫生保健督导等工作并定期对托幼机构卫生保健医/员进行业务培训,重点培训膳食营养、健康检查、疾病预防、安全防护等知识。2024年,对全市76家幼儿园进行卫生保健工作督导,100%全覆盖。对新申报托幼机构卫生保健合格证和2024年到期的卫生保健合格单位进行了初评和复评,对1家新开办的托幼机构进行了招生前卫生保健工作评价。
(十)我院认真履行对全市产、儿科质量检查和技术指导,妇女儿童保健管理与服务、临床诊疗、基层培训与指导、健康教育、妇幼卫生信息统计、婚前医学检查、托幼园所卫生保健管理与指导、出生医学证明管理与指导、预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播工作管理与指导,计划生育技术服务、优生优育指导和计划生育药具管理等职能。及时掌握辖区妇女儿童健康状况及影响因素,每年认真撰写《辖区妇女儿童健康状况报告》,协助卫生行政部门制定本辖区妇幼健康工作相关政策、管理规范及各项规章制度。
(十一)2024年,我院始终坚持党建引领,把党的建设与妇幼卫生工作有机结合,不断强化党支部在医院发展中的引领作用,促进医院健康有序发展。在2023年荣获“螳川先锋示范党支部”的基础上,今年,我院党支部持续深化“红心妇幼·情暖螳川”党建品牌内涵,将党的建设融入医院行风建设、廉政建设、特色专科建设、人才培养、公共卫生服务、志愿者服务、党群共建等全过程,持续推进党建与妇幼保健业务深度融合,引领医院高质量发展。2024年,我院成功创建为“春城先锋”党建示范医院。
(十二)突出党建引领,将医德医风纳入医院管理全过程,建立党支部主导、院长负责,党务和行政、院级和科室齐抓共管的医德医风管理工作机制,着力构建和谐医患关系,营造风清气正的执业氛围。建立健全医务人员医德医风考评制度,实行医德“一票否决”制,将医德医风考评与医务人员职称晋升、岗位聘用、评优评先和年度评价等直接挂钩,加强教育培训,引导医务人员弘扬和践行崇高职业精神,门诊患者满意度逐年提高,妇幼保健院社会效益、经济效益和社会影响力持续提升。
第二部分 2024年度部门决算表
(详见附件)
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
安宁市妇幼保健院(安宁市妇幼健康服务中心)2024年度收入合计20,242,297.90元。其中:财政拨款收入15,627,768.51元,占总收入的77.20%;无上级补助收入;事业收入4,505,121.39元(含教育收费0.00元),占总收入的22.26%;无经营收入;无附属单位上缴收入;其他收入109,408.00元,占总收入的0.54%。
与上年相比,收入减少2,065,602.99元,下降9.26%。其中:财政拨款收入减少2,447,097.59元,下降13.54%;主要原因是: 基本支出拨款收入较上年减少726,555.91元,其中:非编制人员工资、保险财政拨款收入较上年减少981,652.09元,2024年在职转退休2人,职业年金缴费拨款较上年增加381,433.80元,其余基本支出拨款较上年度减少126,337.62元;项目支出拨款收入较上年减少1,720,541.68元,妇幼保健机构运行及能力提升经费项目拨款收入较上年度减少1,262,768.46元、县级妇幼保健机构提质达标项目经费拨款收入较上年度减少430,307.20元、其余项目拨款较上年减少27,466.02元。事业收入增加494,794.60元,增长12.34%;主要原因是:与上年相比,核算期间不一致,事业收入核算内容为我院医疗收入,上年度核算数据为4-12月(2024年3月及以前通过应交财政款科目核算),本年度核算数据为1-12月。其他收入减少113,300.00元,下降50.87%。;主要原因是:新冠病毒核酸采样项目收入较上年减少216,276.00元,基本公共卫生服务项目收入较上年增加105,408.00元,党建工作经费项目收入较上年增加4,000.00元,其余项目收入较上年减少6,432.00元。
二、支出决算情况说明
安宁市妇幼保健院(安宁市妇幼健康服务中心)2024年度支出合计18,625,622.91元。其中:基本支出13,315,827.48元,占总支出的71.49%;项目支出5,309,795.43元,占总支出的28.51%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。
与上年相比,支出合计减少2,054,631.99元,下降9.94%。其中:基本支出减少730,232.74元,下降5.20%;主要原因是:非编制人员工资、保险支出较上年减少981,652.09元,2024年在职转退休2人,职业年金缴费较上年增加381,433.80元,其余基本支出较上年度减少130,014.45元;项目支出减少1,324,399.25元,下降19.96%,主要原因是:妇幼保健机构运行及能力提升经费项目支出较上年度减少1,262,768.46元、其余项目经费支出较上年减少61,630.79元。
(一)基本支出情况
2024年度用于保障安宁市妇幼保健院(安宁市妇幼健康服务中心)机构正常运转的日常支出13,315,827.48元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,854,117.68元,占基本支出的96.53%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费461,709.80元,占基本支出的3.47%。人员经费支出人均127,344.98元/年,公用经费人均9,127.55元/年。
(二)项目支出情况
2024年度用于保障安宁市妇幼保健院(安宁市妇幼健康服务中心)为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出5,309,795.43元。其中:基本建设类项目支出29,988.71元。
1.妇幼卫生项目经费
2024年妇幼卫生项目支出1,508,873.92元,主要用于开展国家孕前优生健康检查、计划生育技术服务、新生儿疾病筛查、孕产妇健康管理、地中海贫血防控、计划生育药具管理、农村育龄妇女增补叶酸预防神经管缺陷、妇幼卫生监测、贫困妇女“两癌”免费筛查等妇幼卫生项目工作支出。
2.保障门诊医疗服务正常运转类项目经费
2024年保障门诊医疗服务正常运转类项目支出3,362,720.80元,主要用于开展妇女儿童提供妇女保健、儿童保健、孕产妇健康管理、产后及儿童康复、妇女常见病诊治等医疗服务支出,门诊就诊人次为7.56万人次。
3.防治HIV、梅毒、乙肝母婴阻断项目经费
2024年防治HIV、梅毒、乙肝母婴阻断项目支出141,998.00元,主要用于开展HIV、梅毒、乙肝母婴阻断项目工作支出。
4.新冠疫情防控相关经费
2024年新冠疫情防控相关经费支出222,174.00元,主要用于新冠疫情防控相关支出。
5.婚前医学检查补助资金
2024年婚前医学检查补助资金支出44,040.00元,主要用于开展免费婚前医学检查项目服务支出,2024年服务人次1462对,婚检率达79.37%。
6.基本建设类项目
2024年基本建设类项目支出29,988.71元,主要用于支付我院异地选址新建业务用房工程款。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
安宁市妇幼保健院(安宁市妇幼健康服务中心)2024年度一般公共预算财政拨款支出15,527,768.51元,占本年支出合计的83.37%。与上年相比减少2,592,873.48元,下降14.31%,完成年初预算的95.04%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)无支出,年初无此项预算。
2.外交(类)无支出,年初无此项预算。
3.国防(类)无支出,年初无此项预算。
4.公共安全(类)无支出,年初无此项预算。
5.教育(类)无支出,年初无此项预算。
6.科学技术(类)无支出,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒(类)无支出,年初无此项预算。
8.社会保障和就业(类)支出1,833,660.44元,占一般公共预算财政拨款总支出的11.81%,完成年初预算的88.77%。主要用于缴纳在职在编人员养老保险及发放退休人员生活补助支出;造成预决算差异的主要原因是:养老保险缴费调整,养老保险缴费支出较年初预算减少357,135.36元。
9.卫生健康(类)支出12,896,256.36元,占一般公共预算财政拨款总支出的83.05%,完成年初预算的96.13%。主要用于发放在职在编人员工资、奖励性绩效工资;缴纳社会保障缴费;支付日常办公费、基本公共卫生服务项目、妇幼保健业务、计划生育技术服务、防治HIV、梅毒、乙肝母婴传播等相关工作支出;造成预决算差异的主要原因是预算编制经验不足,医疗收入项目预算编制不准确,年初医疗收入资金项目预算5,000,000.00元,较年初预算减少2,225,872.60元,年末完成预算的55.48%。
10.节能环保(类)无支出,年初无此项预算。
11.城乡社区(类)支出29,988.71元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%,完成年初预算的100.00%。主要用于异地新建业务用房工程款支出;预决算无差异。
12.农林水(类)无支出,年初无此项预算。
13.交通运输(类)无支出,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等(类)无支出,年初无此项预算。
15.商业服务业等(类)无支出,年初无此项预算。
16.金融(类)无支出,年初无此项预算。
17.援助其他地区(类)无支出,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等(类)无支出,年初无此项预算。
19.住房保障(类)支出767,863.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.95%,完成年初预算的92.71%。主要用于缴纳在职在编人员全年住房公积金;造成预决算差异的主要原因是住房公积金缴费基数调整,住房公积金缴费支出较年初预算减少60,377.00元。
20.粮油物资储备(类)无支出,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算(类)无支出,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理(类)无支出,年初无此项预算。
23.其他(类)无支出,年初无此项预算。
24.债务还本(类)无支出,年初无此项预算。
25.债务付息(类)无支出,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排(类)无支出,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为46,000.00元,决算为30,000.00元,完成年初预算的65.22%;支出决算较上年减少3,731.15元,下降11.06%。
因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为30,000.00元,决算为30,000.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%,完成年初预算的100.00%;公务接待费支出年初预算为16,000.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%。
因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年减少3,731.15元,下降11.06%;公务接待费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为46,000.00元,支出决算为30,000.00元,完成年初预算的65.22%,支出决算较上年减少3,731.15元,下降11.06%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为30,000.00元,决算为30,000.00元,完成年初预算的100.00%;公务接待费支出年初预算为16,000.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年我院在保障日常工作顺利开展的同时,按照中央八项规定精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件规定以及过“紧日子”的要求,进一步从严控制和压缩“三公”经费。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算减少3,731.15元,下降11.06%;公务接待费支出决算增加0.00元,上年无此项支出,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2024年我院在保障日常工作顺利开展的同时,按照中央八项规定精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件规定以及过“紧日子”的要求,进一步从严控制和压缩“三公”经费。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展在园儿童体检、托幼机构督导、基本公共卫生督导考核、危急重症孕产妇转运、妇幼卫生工作督导考核、叶酸等医疗物资转运配送所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
(三)需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
安宁市妇幼保健院(安宁市妇幼健康服务中心)2024年机关运行经费支出0.00元,比上年增加0.00元,增长0.00%,主要原因是我院为安宁市辖区内的事业单位,不属于机关单位,2023年、2024年机关运行经费支出均为0.00元。
二、国有资产占用情况
截至2024年末,安宁市妇幼保健院(安宁市妇幼健康服务中心)资产总额68,458,707.65元,其中,流动资产4,102,943.56元,固定资产63,863,771.41元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产491,992.68元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少1,397,441.12元,其中固定资产减少3,074,692.97元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2024年度,单位政府采购支出总额517,067.03元,其中:政府采购货物支出19,998.92元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出497,068.11元。授予中小企业合同金额517,067.03元,其中:授予小微企业合同金额517,067.03元。
四、单位绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况:详见附表;
(二)部门整体支出绩效自评表:详见附表;
(三)项目支出绩效自评表:详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他需要说明的重要事项。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
一、部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、“两癌”免费筛查:为20-64岁妇女免费提供妇科检查、阴道分泌物湿片检查、宫颈液基细胞学检查(TCT)、人乳头瘤病毒(HPV)检测、盆腔彩色超声检查、乳腺彩色超声检查等服务。
三、计划生育技术服务:是指依照有关的法律、法规和规章的规定,对实行计划生育的已婚育龄夫妇所提供的计划生育技术服务。技术服务项目包括:避孕药具、孕情环情检查、放置(取出)宫内节育器、放置(取出)皮下埋植避孕剂等。
四、“HIV”:全称为人类免疫缺陷病毒,属于RNA病毒中逆转录病毒的一种,病毒基因组是两条相同的正链RNA。HIV可通过破坏人体的免疫系统而引起艾滋病,导致一系列的感染和肿瘤的发生。
监督索引号53018100536100401111
安宁市妇幼保健院(安宁市妇幼健康服务中心)公开20251020112158895








