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索引号: 0151216811-202603-107722 主题分类: 财政预决算
发布机构:  安宁市人民政府 发布日期: 2026-03-30 09:54
名 称: 安宁市水务局2026年预算公开
文号: 关键字:

安宁市水务局2026年预算公开

发布时间:2026-03-30 09:54 浏览次数:0
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安宁市水务局2026年预算公开目录

第一部分 安宁市水务局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门三公经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 安宁市水务局2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算

三、部门支出预算

四、财政拨款收支预算总

五、一般公共预算支出预算(按功能科目分类)

六、一般公共预算三公经费支出预算

七、基本支出预算(人员类、运转类公用经费项目)

项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表

整体支出绩效目标表

、政府性基金预算支出预算

、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算

四、政府购买服务预算表

十五市对下转移支付预算表

对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级转移支付补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

部分 安宁市水务局2026年重点领域财政项目

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

九、项目绩效目标

第一部分 安宁市水务局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

安宁市水务局的主要职责是:

1、贯彻落实党和国家关于水务工作的方针政策法律法规以及省和昆明市决策部署。负责水资源的合理开发利用,拟订全市水务工作发展战略和中长期规划及年度计划并组织实施。负责提出水务固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见,按照规定权限审批、核准固定资产投资项目;提出全市水利建设投资安排建议并组织实施。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施空中水、地表水、地下水等水资源的统一监督管理,拟订全市水中长期供求规划、水量分配方案并组织实施;按规定开展水能资源调查工作;负责全市水资源调度;组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。指导水利行业供水和城乡供水工作。

3、负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划,执行水功能区划;组织、指导全市饮用水水源保护工作。组织实施地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

4、负责防御水旱灾害,组织编制洪水干旱防治规划和江河湖泊、涉水工程防御洪水抗御旱灾调度计划以及应急水量调度方案并组织实施。承担水情旱情预警工作。负责防洪保护区的洪水影响评价工作。负责水利设施、水域及其岸线的管理和保护,指导江河湖泊、河口、滩涂的开发、治理和保护,监督管理河道采砂工作,指导河道采砂规划和计划的编制,组织实施河道管理范围内工程建设方案审查制度。实施河道管理范围内建设项目和活动管理有关工作。

5、负责全市小型水利工程建设管理,指导水利工程建设与运行管理,实施重要水利工程建设与运行管理。开展水务建设市场的监督管理。

6、负责防治水土流失。拟订水土保持规划并组织实施,开展水土流失的综合防治、监测预报并定期公告;负责有关重大建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作,指导重点水土保持建设项目的实施。

7、负责城镇供水管理,供水设施规划与建设。负责农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作;指导农村水利社会化服务体系建设。

8、负责城镇排水、污水处理与再生水利用工作,拟订城乡排水、污水处理与再生水利用规划,指导、实施城镇排水、污水处理与再生水利用设施的建设、维护与保护。

9、负责节约用水工作。编制节约用水规划,指导和开展节水型社会建设工作。

10、负责涉水违法事件的查处,实施水行政监察和执法工作。负责水务安全生产工作,指导、实施水库、水电站大坝的安全检测,水利工程安全监督;实施水务工程建设安全监督。

11、按照水利行业技术标准、规程规范组织开展水务行业质量监督工作。承担水务统计工作。配合上级水务部门办理有关涉外事务。

12、贯彻落实和宣传党和国家关于大中型水库移民后期扶持方针政策以及省和昆明市决策部署。完成年度大中型水库移民后期扶持认可核实更新,拟定年度资金使用计划;编制上报移民后期扶持项目规划和年度计划并组织实施;做好移民来信来访登记、接待及处置工作;对新建中型以上水库产生的移民,依法纳入后期扶持范围并统一管理。

13、完成市委、市政府交办的其他任务。

(二)机构设置情况

我部门共设置5个内设机构,包括:综合办公室、资产财务科、水利工程建设管理科、水政水资源科、行政审批科。

所属单位0个。

(三)重点工作概述

1.规划引领与项目攻坚,筑牢水利基础

完成《十五五水安全保障规划》《安宁市水网建设规划》编制,争取上级资金将箐门口水库配套工程纳入支持。建成车木河水库引水管线(三期)、箐门口水库至大屯水厂引水工程,扩建桥钢水厂,提升城市供水稳定性;改造老旧排水管网97公里,扩建第二污水处理厂、太平南部污水处理厂正式投入使用;实施甸中水库除险加固与小型水库监测,强化防洪能力;开展车木河水源点(招霸河)保护治理,保障饮水安全。同时推进重点工程,完成箐门口水库附属工程,加快滇中引水临时用地报批及征地拆迁,确保工程质量。

2.水资源保障与节约管理,优化供需

推进城乡供水一体化,扩大城镇管网覆盖,提升农村供水水平;规范供排水管理,将污水处理服务费代收手续费从10%降至5%,缴费时限缩至一季度;严格取用水监管,划定水源地保护区,完成16个省级审计问题整改;推广节水技术,提高非居民计划用水覆盖率,强化定额管理。此外,完善河长机制,加强岸线管控与部门协同,健全水质监测网,确保国控、省控断面及车木河水库水质稳定。

3.水库移民与水土保持,守护生态民生

规范水库管理,建全制度加强大坝运维,整治四乱隐患;推进移民后扶项目,结合需求建设,并开展技能培训,提升移民就业创业能力。加强水土保持,治理水土流失;跟踪生产建设项目水土保持方案实施,加大执法力度,依法查处违法,杜绝以整改代处罚。

4.防汛抗旱与执法服务,提升效能

补齐防汛短板,综合治理螳螂川安宁段下游河道提升行洪能力;科学调度水利工程,完善监测预警,定期排查隐患,修订应急预案并演练。加强执法队伍建设,开展水资源、河道管理等检查,联合多部门专项执法,打击涉水违法。深化放管服改革,优化审批流程、缩短时限,加强服务指导,建立审批跟踪督办机制,确保高效审批。

5.聚焦水质达标,着力提升水环境质量

以提升改善国控鸣矣河通仙桥断面、九龙河水环境质量为核心,联合市生态环境分局、市农业农村局、属地街道等部门,结合职能职责制定措施,力争水质得到改善提升。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截至202512月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制61人,其中:行政编制13人,工勤人员编制5人,事业编制43人。在职实有61人,其中:财政全额保障61人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员80人,其中:离休1人,退休79人。

车辆编制4辆,实有车辆3辆,超编0

三、预算单位收入情况

一)部门财务收入情况

2026年部门财务总收入70,291,339.55,其中:一般公共预61,712,646.54,政府性基金8,578,693.01国有资本经营收益0.00元,财政专户管理资金收入0.00元,事业收入0.00元,事业单位经营收入0.00元,上级补助收入0.00元,附属单位上缴收入0.00元,其他收入0.00元。

与上年对比财务总收入减少11,425,619.99,下降13.98%,主要原因分析:以前年度工程项目陆续完工,新建项目减少,总收入减少。

(二)财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入70,291,339.55元,其中:本年收入56,948,767.63元,上年结转收入13,342,571.92元。本年收入中,一般公共预算财政拨款56,948,767.63元,政府性基金预算财政拨款0.00元,国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入减少3,936,099.6元,下降5.30%,主要原因分析:以前年度工程项目陆续完工,新建项目减少,总收入减少。

、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出70,291,339.55元。财政拨款安排支出70,291,339.55元,其中:基本支出17,963,800元,与上年对比减少366,225.00元,下降2.00%,主要原因分析:人员减少,相关社保公积金相应减少;项目支出52,327,539.55元,与上年对比减少3,569,874.60元,下降6.39%,主要原因分析:以前年度工程项目陆续完工,新建项目减少,总收入减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出(208-行政事业单位养老支出(05-行政单位离退休(01638,900.00,主要用于支付行政单位离退休经费支出;

2.社会保障和就业支出(208-行政事业单位养老支出(05-事业单位离退休(021,291,500.00元,主要用于支付事业单位离退休经费支出;

3.社会保障和就业支出(208-行政事业单位养老支出(05-机关事业单位基本养老保险缴费支出(051,170,378.00元,主要用于支付由单位缴纳的基本养老保险费支出;

4.社会保障和就业支出(208-就业补助07-其他就业补助支出(994,610.00元,主要用于支付其他就业经费支出;

5.社会保障和就业支出(208-抚恤(08-死亡抚恤(01136,644.00元,主要用于支付机关和事业人员遗属的生活补助;

6.卫生健康支出(210-行政事业单位医疗(11-行政单位医疗(01156,640.00元,主要用于支付行政单位基本医疗保险缴费经费支出;

7.卫生健康支出(210-行政事业单位医疗(11-事业单位医疗(02506,420.00元,主要用于支付事业单位基本医疗保险缴费经费支出;

8.卫生健康支出(210-行政事业单位医疗(11-公务员医疗补助(03744,480.00元,主要用于支付公务员医疗补助经费支出;

9.卫生健康支出(210-行政事业单位医疗(11- 其他行政事业单位医疗支出(9914,660.00元,主要用于工伤保险支出;

10.农林水支出(213-水利(03-行政运行(014,717,952.00元,主要用于行政人员经费及公用经费支出;

11.农林水支出(213-水利(03-一般行政管理事务(028,670.00元,主要用于两案人员生活补助经费支出;

12.农林水支出(213-水利(03-水利行业业务管理(047,637,332.00元,主要用于事业人员基本支出(人员经费、公用经费);

13.农林水支出(213-水利(03-水利工程建设(0532,125,962.90元,主要用于安宁市箐门口水库水库专项资金、2023年中央水利发展资金(水美乡村及水系联通资金、小二型病险水库)、安宁市车木河水库、凤仪上库、石板箐水库等11个集中式饮用水源地环境保护整治工程专项资金、2024年中央水利发展资金(水美乡村及水系联通)、2022年中央水利发展专项资金(水美乡村及水系联通资金)支出

14.农林水支出(213-水利(03-水利工程运行与维护(069,079,489.64元,主要用于提前下达2026年水利发展资金预算的资金2025年提前下达水利发展资金、第二批中央水利发展资金、安宁市小型水库大坝安全鉴定项目的经费

15.农林水支出(213-水利(03- 水利前期工作(0811,475.00元,主要用于水利基建项目初步设计报告评审工作经费经费支出;

16.农林水支出(213-水利(03-水利执法监督(09160,000.00元,主要用于水政监察建设经费、法律顾问服务费的经费支出;

17.农林水支出(213-水利(03-水土保持(1038,250.00元,主要用于水土保持监管技术服务专项经费支出;

18.农林水支出(213-水利(03-水资源节约管理与保护(11323,573.00元,主要用于海绵城市建设经费、农灌系数测算经费、安宁市箐门口水库饮用水水源保护区划定专项资金、2025年水利发展资金(水资源管理)2024年中央水利发展资金(水资源管理)支出;

19.农林水支出(213-水利(03-防汛(14807,650.00元,主要用于山洪灾害非工程措施运行维护专项资金、提前下达2026年水利发展资金预算的资金、2025年提前下达水利发展资金支出;

20.农林水支出(213-水利(03-农村水利(16610,000.00元,主要用于提前下达2026年水利发展资金预算的资金支出;

21.农林水支出(213-水利(03-江河湖库水系综合整治(19191,151.00元,主要河长制工作经费支出;

22.农林水支出(213-水利(03-水利安全监督(223,825.00元,主要用于水利工程安全生产监督专项经费支出

23.农林水支出(213-水利(03-信息管理(33229,048.00元,主要用于安宁市水务局移动相关业务的经费支出;

24.农林水支出(213-大中型水库库区基金安排的支出(66-基础设施建设和经济发展(016,797,852.80元,主要用于昆明市2024年第一批省级库区基金切块资金支出;

25.农林水支出(213-大中型水库库区基金安排的支出(72-移民补助(01948,840.21元,主要用于昆明市2024年中央水库移民扶持基金资金、昆明市2025年移民补助资金支出;

26.农林水支出(213- 大中型水库移民后期扶持基金支出(72- 基础设施建设和经济发展(02832,000.00元,主要用于昆明市2024年第二批中央水库移民扶持基金专项资金支出;

27.住房保障支出(221-住房改革支出(02-住房公积金(01110,4036.00元,主要用于支付职工住房公积金

五、市对下专项转移支付情况

安宁市属于县级,下辖的均为街道办,按一般预算单位管理,安宁市资金不再实施对下转移支付。

(一)与中央配套事项

无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

市对下专项转移支付无经济社会事业发展事项。

(四)列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目:无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目4个,政府采购预算总额130,000.00,其中:政府采购货物预算0.00、政府采购服务预算130,000.00、政府采购工程预算0.00

七、部门三公经费增减变化情况及原因说明

安宁市水务局2026年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计45,335.00,较上年减少4,765.00下降9.51%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

安宁市水务局2026年因公出国(境)费预算为0,较上年增加0.00,增长0.00%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次

增加的原因:本年度我单位未安排因公出国(境),因公出国(境)费与上年相比无变化

(二)公务接待费

安宁市水务局2026年公务接待费预算为335.00,较上年4,765.00下降93.43%,国内公务接待批次为1次,共计接待4人次。

与上年相比无变化的原因:我单位坚持厉行节约的原则,严格控制“三公”经费并按照单位实际情况进行预算,故与上年比较无变化

(三)公务用车购置及运行维护费

安宁市水务局2026公务用车购置及运行维护费为45,000.00,较上年增加0.00,增长0.00%。其中:公务用车购置费0.00,较上年增加0.00,增长0.00%;公务用车运行维护费45,000.00,较上年增加0.00,增长0.00%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为3辆。

与上年相比无变化的原因:我单位坚持厉行节约的原则,严格控制“三公”经费并按照单位实际情况进行预算,故与上年比较无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.河长制工作经费:编制一河一策方案45个;;开展河湖清四乱、河道管理范围划定、水体检测、河长公示牌警示牌安装、智慧河湖信息平台运行维护等工作,确保圆满完成年度考核任务。

2.2023年中央水利发展资金:按照相关规划或实施方案,跟据任务清单并结合地方实施开展有关水利建设和维修养护,推动水利改革发展完成规模以上取水在线计量设施新建或改建数量10个,新增农业水价综合改革面积1.23万亩,农村饮水工程维修养护数量29处,小型水库工程维修养护80座,新建生态护岸长度51.8公里,农村饮水工程维修养护覆盖服务人口5万人,山洪灾害防治保护人口数量0.09万人,小型水库除险加固保护人口数量0.04万人,取水量在线计量率提高比例3%

3.提前下达2026年水利发展资金:2026年山洪灾害防治、农村饮水工程维修养护、小型水库工程维修养护、山洪灾害防治设施维修养护;山洪灾害防治设施维修养护1个县,农村饮水工程维修养护7处,小型水库工程维修养护82个,山洪灾害防治1个县;截至20276月底,完工项目初步验收率、工程验收合格率、截至20276月底,投资完成比例均达到100%、截至2026年底,投资完成比例大于等于80%且已建成工程不存在质量问题;山洪灾害防治保护人口0.31万人,农村饮水工程维修养护覆盖服务人口1.18万人,其他水利工程设施维修养护覆盖服务人口1.18万人,已建成工程良性运行、工程达到设计使用年限。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费:1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出;

4.河长制:河长制是各地依据现行法律法规,坚持问题导向,落实地方党政领导河湖管理保护主体责任的一项制度创新。河长制以保护水资源、防治水污染、改善水环境、修复水生态为主要任务,通过构建责任明确、协调有序、监管严格、保护有力的河湖管理保护机制,为维护河湖健康生命、实现河湖功能永续利用提供制度保障;

5.防汛:为了防止和减轻洪水灾害,在洪水预报、防洪调度、防洪工程运用等方面进行的有关工作。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

安宁市水务局2026年机关运行经费安排881,400.00,与上年对减少33,690.00,下降3.68%,主要原因分析:人员调出减少,机关运行经费减少。

(三)国有资产占有使用情况

截至20251231日,安宁市水务局资产总额3,250,741,759.49,其中,流动资产791,183,389.24,固定资产213,605,005.26,对外投资及有价证券0.00,在建工程1,944,480,890.80,无形资产18,185,980.86,其他资产283,286,493.33。与上年相比,本年资产总额增加130,652,103.01,其中固定资产增加39,948,067.54。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00;处置车辆0辆,账面原值0.00;报废报损资产0项,账面原值0.00,实现资产处置收入0.00;资产使用收入0.00,其中出租资产0平方米,资产出租收入0.00。鉴于截至20251231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2025年决算编制后才能汇总,此处公开为20261月资产月报数。

(四本部门预算绩效情况说明

2026年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置,项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。

2026年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖,涉及项目29个,资金合计52,327,539.55

空表说明

1.国有资本经营预算支出预算表:本单位2026年无国有资本经营预算支出,故此表为空;

2.市对下转移支付预算表:安宁市属于县级,下辖的均为街道办,按一般预算单位管理,安宁市资金不再实施对下转移支付,故此表为空。

3.市对下转移支付绩效目标表:安宁市属于县级,下辖的均为街道办,按一般预算单位管理,安宁市资金不再实施对下转移支付,故此表为空。

4.新增资产配置表:我单位2026年无新增资产配置,故此表为空。

第二部分 安宁市水务局2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算三公经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

、政府购买服务预算表

、市对下转移支付预算表

、市对下转移支付绩效目标表

、新增资产配置表

十八、上级转移支付补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市水务局2026年重点领域财政项

安宁市水务局2026河长制工作经费

一、项目名称

河长制工作经费

二、立项依据

《中共昆明市委办公厅 昆明市人民政府办公厅关于印发〈昆明市全面深化河长制工作实施方案〉的通知》(昆办通〔201733号),《中共安宁市委办公室 安宁市人民政府办公室关于印发〈安宁市全面深化河长制工作实施方案〉的通知》(安办通〔201753号)

三、项目实施单位

单位名称:安宁市水务局

组织机构代码:11530181015129148K

地址:安宁市宁湖大厦14

联系电话:68698683

法人代表:李璇

经费来源:安宁市财政预算

单位概况:安宁市水务局是安宁市人民政府工作部门,为正科级。职能职责是负责水资源的合理开发利用;水资源保护;防御水旱灾害、承担水情旱情预警;负责全市小型水利工程建设管理,指导水利工程建设与运行管理;城镇供水管理,供水设施规划与建设;城镇排水、污水处理与再生水利用、节约用水;涉水违法事件的查处,实施水行政监察和执法;水库移民后扶等职责。

四、项目基本概况

为确保安宁市河长制工作正常开展,《安宁市全面深化河长制工作实施方案》明确,财政部门要将开展河长制工作专项经费纳入财政预算,确保水质水量监测、规划编制、信息平台建设、河湖划界确权、河长制办公室等日常工作经费及水资源保护、水环境治理、水生态修复等专项治理资金得到落实。相关职能部门要加强与上级主管部门的对接协调,积极争取上级资金支持。同时,多渠道筹集社会资金,为河(渠)湖库保护治理提供保障。

五、项目实施内容

按照河长制工作安排部署,2026年,安宁市计划启动一河一策滚动新编修编工作,完成河湖四乱图斑洪水评级报告、更新河长公示牌信息等上级安排工作任务,根据测算,2025年河长制工作所需经费约191,151元。

六、资金安排情况

2026年财政安排资金预算共计191,151元,由本级财政支付。

七、项目实施计划

2026年,安宁市计划启动一河一策滚动新编修编工作,完成河湖四乱图斑洪水评级报告,动态更新河长公示牌版面信息。项目资金测算参照了2025年经费使用情况,并就新增项目适当考虑了市场价格因素。同时,为保障河长制工作的有序开展和规范运行,我市已制定出台了《河长会议制度》《河长制督查制度》《河长日常巡查制度》《河长协调会办制度》《安宁市市级河(湖)长述职办法(试行)》《安宁市市级河(湖)长工作考核办法》《安宁市河(湖)长制工作问责办法(试行)》等制度并严格落实。

对于项目资金的使用,安宁市河长办将严格按照相关计划,并遵循与资金使用相关的规章制度进行。

八、项目实施成效

安宁市深入践行绿水青山就是金山银山的理念,以全面推行河长制为抓手,坚持源头治理、系统治理,积极整合现有资源,多措并举推动河湖管护长效机制落地落实,进一步提升河湖水质,从根本上改善河湖整体面貌。2020年以来,安宁市6条河流、15座水库获评昆明市级美丽河湖,其中车木河水库、龙房水库获评云南省级美丽河湖。安宁市河长制工作领导小组办公室在水利部举办的全国短视频公益大赛中,荣获一等奖、最佳组织奖等6项奖项。安宁市河长制工作考核在昆明市县(市、区)中考核位居前列。

九、项目绩效目标

1、产出指标:编制“一河一策”方案个数大于等于4个,截至2026年底,工作任务完成率达到100%

2、效益指标:社会效益指标为提高全民爱河护水意识,建设幸福河湖。生态效益指标为有助于建设“河畅、水清,岸绿、景美”的水生态环境。

3服务对象满意度指标:受益群众满意度大于80%

附件3:安宁市水务局2026年部门预算表