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索引号: 0151216811-202603-107823 主题分类: 财政预决算
发布机构:  安宁市人民政府 发布日期: 2026-03-31 11:30
名 称: 安宁市草铺卫生院2026年预算公开
文号: 关键字:

安宁市草铺卫生院2026年预算公开

发布时间:2026-03-31 11:30 浏览次数:0
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安宁市草铺卫生院2026年预算公开目录

第一部分 安宁市草铺卫生院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门三公经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 安宁市草铺卫生院2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算

三、部门支出预算

四、财政拨款收支预算总

五、一般公共预算支出预算(按功能科目分类)

六、一般公共预算三公经费支出预算

七、基本支出预算(人员类、运转类公用经费项目)

项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表

整体支出绩效目标表

、政府性基金预算支出预算

、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算

四、政府购买服务预算表

十五市对下转移支付预算表

对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级转移支付补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

部分 安宁市草铺卫生院2026年重点领域财政项目

第一部分 安宁市草铺卫生院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

安宁市草铺卫生院是安宁市卫生健康局下设的非营利性基层医疗卫生机构,属于差额拨款的事业单位。提供预防、康复、保健、健康教育、基本医疗、中医、计划生育技术指导等综合服务;承担辖区内公共卫生监督与管理、突发公共卫生事件的报告任务;食品与药品的监督与管理;负责对村级卫生组织的管理、技术指导和村医的培训;城镇职工医保及城乡居民医保工作的开展。

(二)机构设置情况

我部门共设置6个内设机构,包括:行政办公部门、综合科、中医科、功能科、药剂科、公共卫生科。

所属单位0个。

(三)重点工作概述

1.基本医疗工作:

1)加强医德医风、行风建设;

2)配合完成医共体各项整合工作,以及信息化建设工作;

3)优化服务流程,改善服务环境,改善住院条件;

4)开展医学继续教育工作:通过聘请上级专家、医博士远程教育、本院职工自行准备课题等方式开展继续教育工作。2026卫生院及村卫生室继续教育工作覆盖率达100%,学分审验合格率达100%

5)药品购销执行两票制及备案采购制,卫生院基本药物使用率90%及以上,村卫生室基本药物使用率90%

2.疾病预防控制工作

1)对辖区内的各种慢性病(高血压、糖尿病等)加强管理,工作任务达标;

2)传染病疫情报告:无漏报;

3)开展65岁以上老年人体检工作,体检率达标;

4)计划免疫工作达标。

3.妇幼保健工作:对辖区内的孕产妇及0-6岁儿童进行规范管理。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位0个;差额供给单位1个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位0个。截止202412月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制20人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制20人。在职实有29人,其中:财政全额保障0人,财政差额补助20人,财政专户资金、单位资金保障9人。

离退休人员15人,其中:离休0人,退休15人。

车辆编制2辆,实有车辆2辆,超编0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2026年部门财务总收入10,371,983.55,其中:一般公共预算4,567,367.20,政府性基金0.00,国有资本经营收益0.00财政专户管理资金收入0.00元,事业收入5,136,264.59,事业单位经营收入0.00,上级补助收入0.00,附属单位上缴收入0.00,其他收入0.00

与上年对比财务总收入下降857,551.08元,下降7.64%主要原因分析:财政拨款收入相比上年减少117,199.84元,下降2.63%;事业收入相比上年增加2,829,264.59元,增长122.64%;上年结转结余相比上年下降-3,804,015.51,下降85.06%

(二)财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入4,579,386.45,其中:本年收入4,567,367.20,上年结转收入12,019.5。本年收入中,一般公共预算财政拨款4,567,367.20,政府性基金预算财政拨款0.00,国有资本经营收益财政拨款0.00

与上年对比财政拨款收入增加117,199.84元,增加2.63%主要原因分析:人员经费预算增加,本年度实有人员20人,本年度实有人员20

、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出10,371,983.55。财政拨款安排支出4,567,367.20,其中:基本支出4,123,448.00,与上年对比增加296,580.64元,增加7.75%主要原因分析:人员经费预算增加,本年度基本工资增加项目支出455,938.45,与上年对比下降167,361.55元,下降36.71%主要原因分析:本年度减少搬迁过渡业务用房装修款预算498,324.00

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出(208-行政事业单位养老支出(05-事业单位离退休(02285,600.00元,主要用于退休职工生活补助经费;

2.社会保障和就业支出(208-行政事业单位养老支出(05-机关事业单位基本养老保险缴费支出(05386,500.00元,主要用于在职在编职工基本养老保险经费;

3.社会保障和就业支出(208-行政事业单位养老支出(05-机关事业单位职业年金缴费支出(06193,260.00元,主要用于在职在编职工职业年金经费;

4.社会保障和就业支出(208-抚恤(08-死亡抚恤(0144,736.00元,主要用于去世人员遗属生活困难补助经费;

5.卫生健康支出(210-基层医疗卫生机构(03-乡镇卫生院(022,445,472.00元,主要用于在职在编人员的工资及失业保险经费;

6.卫生健康支出(210-行政事业单位医疗(11-事业单位医疗(02214,360.00元,主要用于在职在编职工基本医疗保经费;

7.卫生健康支出(210-行政事业单位医疗(11-公务员医疗补助(03194,880.00元,主要用于在职在编职工公务员医疗补助经费;

8.卫生健康支出(210-行政事业单位医疗(11-其他行政事业单位医疗支出(999,680.00元,主要用于在职在编职工工伤保险经费;

9.住房保障支出(221-住房改革支出(02-住房公积金(01393,696.00元,主要用于在职在编职工住房公积金经费。

10.卫生健康支出(210-基层医疗卫生机构(03-乡镇卫生院支出99405,834.52元,主要用于支付卫生院主要用于支付乡村医生生活补助144,000.00元,乡村医生县聘乡管村用175,183.20元,2026年1-12月份院前医疗急救服务体系建设人员经费80,000.00元,上年结转6,651.32元

11.社会保障和就业支出208-残疾人事业11-残疾人康复0435.00元,主要用于发放乡村医生残疾人康复补助

12.卫生健康支出(210-公共卫生04-基本公共卫生服务0814.93元,主要用于基本公共卫生服务经费

13.卫生健康支出(210-公共卫生04-重大公共卫生服务095,030.00元,主要用于重大基本公共卫生服务经费

14.卫生健康支出(210-计划生育事务07-其他计划生育事务支出99288.00元,主要用于计划生育管理事务方面的支出。

15.卫生健康支出(210-基层医疗卫生机构(03-乡镇卫生院(025,792,597.10元,主要为单位自有资金

五、市对下专项转移支付情况

安宁市属于县级,下辖的均为街道办,按一般预算单位管理,安宁市资金不再实施对下转移支付。

(一)与中央配套事项

无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

市对下专项转移支付无经济社会事业发展事项。

(四)列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目:无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目4个,政府采购预算总额48,000.00,其中:政府采购货物预算48,000.00、政府采购服务预算0.00、政府采购工程预算0.00

七、部门三公经费增减变化情况及原因说明

安宁市草铺卫生院2026年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计0.00,较上年增加0.00,增长0.00%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

草铺卫生院2026年因公出国(境)费预算为0.00,较上年增加0.00,增长0.00%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0.00人次。

与上年相比无变化的原因:我单位无因公出国(境)情况,因公出国(境)费与上年度相比无增减变化

(二)公务接待费

安宁市草铺卫生院2026年公务接待费预算为0.00,较上年增加0.00,增长0.00%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。

无变化的原因:我单位无公务接待费情况,公务接待费与上年度相比无增减变化。

(三)公务用车购置及运行维护费

安宁市草铺卫生院2026年公务用车购置及运行维护费为0.00,较上年增加0.00,增长0.00%。其中:公务用车购置费0.00,较上年增加0.00,增长0.00%;公务用车运行维护费0.00,较上年增加0.00,增长0.00%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化的原因:我单位无公务用车购置及运行维护费情况,公务用车购置及运行维护费与上年度相比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目名称:事业单位遗属生活困难补助经费。

事业单位去世人员遗属生活困难补助资金,2026年按照中共安宁市委组织部、安宁市人力资源和社会保障局、安宁市财政局文件《关于调整我市机关事业单位职工死亡后遗属生活困难补助标准的通知》安人社通202525号文件规定的补助标准(农村户口728//月、城镇户口967//月)进行资金预算预算金额:44,736.00元

项目名称:乡村医生生活补助。

《安宁市卫生局关于提高乡村医生补助的请示》(安卫[2012]55号)、《关于印发安宁市乡村医生管理办法(试行)的通知》(安卫201255号)文件,乡村医生生活补助金额144,000.00元进行资金预算。

项目名称:乡村医生县聘乡管村用补助资金

《安宁市人民政府办公室关于印发安宁市乡村医生“县聘乡管村用”实施方案的通知》(安政办[2023]65号)、《昆明市人民政府办公厅关于进一步加强乡村医生队伍建设实施意见》(昆政办安政办[2026]210号)文件,乡村医生县聘乡管村用补助金额175,183.20元进行资金预算。

项目名称:安宁市院前医疗急救服务体系建设人员经费

《安宁市人民政府办公室关于印发安宁市院前医疗急救服务体系建设方案的通知》(安政办202374号)文件进行资金预算预算金额:80,000.00元

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.部门预算:是全面反映政府部门收支活动的预算。由基层预算单位编制,逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。

2.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

安宁市草铺卫生院2026年机关运行经费安排0.00元,与上年对比增加0.00元,增长0.00%,主要原因分析:我单位为事业单位,无机关运行经费。

(三)国有资产占有使用情况

截至20251231日,安宁市草铺卫生院资产总额6,543,001.60元,其中:流动资产5,551,220.83元,固定资产3,884,487.22元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产423,970.00元,其他资产0.00元。与上年相比,本年资产总额减少815,007.38元,其中:固定资产增加139,449.34元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;资产使用收入0.00元,其中:出租资产0平方米,资产出租收入0.00元。鉴于截至20251231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2025年决算编制后才能汇总,此处公开为202512月资产月报数。

(四本部门预算绩效情况说明

2026年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置,项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。

2026年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖,涉及项目12个,资金合计4,422,280.15元。

空表说明

1.本单位2025年无三公经费预算支出,故一般公共预算三公经费支出预算表为空。

2.本单位2026年无政府性基金预算支出,故政府性基金预算支出预算表为空。

3.本单位2026年无国有资本经营预算支出,故国有资本经营预算支出预算表为空。

4.本单位2026年无政府购买服务预算支出,故政府购买服务预算表为空。

5.安宁市属于县级,下辖的均为街道办,按一般预算单位管理,安宁市资金不再实施对下转移支付,故市对下转移支付预算表为空。

6.安宁市属于县级,下辖的均为街道办,按一般预算单位管理,安宁市资金不再实施对下转移支付,故市对下转移支付绩效目标表为空。

7.本单位2026年无新增资产配置预算支出,故新增资产配置表为空。

8.本单位2026年无上级补助项目支出预算支出,故上级补助项目支出预算表为空。

第二部分 安宁市草铺卫生院2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算三公经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

、政府购买服务预算表

、市对下转移支付预算表

、市对下转移支付绩效目标表

、新增资产配置表

十八、上级转移支付补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市草铺卫生院2026年重点领域财政项

安宁市草铺卫生院院前急救医疗服务体系

补助项目

一、项目名称:院前急救医疗服务体系经费

二、立项依据

根据按政办202374号文件,关于印发安宁市院前急救服务体系建设方案的通知,为大力推进我市院前急救网络建设,加强院前急救人才队伍建设,提升院前急救服务能力,满足院前急救服务。

三、项目实施单位

单位名称:安宁市草铺卫生院

组织机构代码:12530181431430395B

地址:安宁市草铺街道麒腾路中小企业孵化园区11

联系电话:0871-68723379

法人代表:羊平

经费来源:2026年初预算

四、项目基本概况

根据按政办202374号文件,关于印发安宁市院前急救服务体系建设方案的通知,为大力推进我市院前急救网络建设,加强院前急救人才队伍建设,提升院前急救服务能力,满足院前急救服务。

五、项目实施内容

2026年院前急救医疗服务体系经费

六、资金安排情况

2026年一般公共预算财政拨款

七、项目实施计划

(一)按月发放院前医疗急救服务体系建设人员工资

(二)保障院前急救出诊及时率。

八、项目实施成效

(一)院前医疗急救服务能力提高

(二)保障院前急救出诊及时率。

九、项目绩效目标

(一) 项目目标

1、 总体目标 (2026-2028):大力推进我市院前急救网络建设,加强院前急救人才队伍建设,提升院前急救服务能力,满足院前急救服务。

2、预算年度(2026)目标:按月发放院前医疗急救服务体系建设人员工资

二)绩效指标

1、产出指标:质量指标院前急救出诊及时率>=80%

2. 效益指标:可持续影响院前医疗急救服务能力逐步提高。

3、满意度指标:患者满意度逐年提高。

附件3:安宁市草铺卫生院2026年部门预算表