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索引号: 0151216811-202603-107823 主题分类: 财政预决算
发布机构:  安宁市人民政府 发布日期: 2026-03-31 11:32
名 称: 安宁市妇幼保健院(安宁市妇幼健康服务中心)2026年预算公开
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安宁市妇幼保健院(安宁市妇幼健康服务中心)2026年预算公开

发布时间:2026-03-31 11:32 浏览次数:0
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安宁市妇幼保健院(安宁市妇幼健康服务中心)2026年预算公开目录

第一部分 安宁市妇幼保健院(安宁市妇幼健康服务中心)2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门三公经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 安宁市妇幼保健院(安宁市妇幼健康服务中心)2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算三公经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级转移支付补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市妇幼保健院(安宁市妇幼健康服务中心)2026年重点领域财政项目

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

九、项目绩效目标

第一部分安宁市妇幼保健院(安宁市妇幼健康服务中心)2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

安宁市妇幼保健院为辖区妇女儿童提供妇女保健、儿童保健、围产保健、妇女儿童常见病诊疗、出生缺陷综合防治、婚前医学检查、国家免费孕前优生健康检查等医疗保健服务;履行对全市产、儿科质量检查和计划生育服务管理及技术指导,妇女儿童保健管理与服务、基层培训与指导、健康教育、妇幼卫生信息统计、托幼园所卫生保健管理与指导、出生医学证明管理与指导、预防HIV、梅毒、乙肝母婴传播工作管理与指导,计划生育技术服务、优生优育指导和计划生育药具管理等职能。主要研究安宁地区妇女儿童健康状况和影响因素,协助卫生行政部门制定本辖区妇幼卫生和计划生育工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。

(二)机构设置情况

我部门共设置10个内设机构,包括:办公室、医教科、护理部、孕产保健部、儿童保健部、妇女保健部、计划生育技术服务部、公共卫生科、功能科、药械科。

所属单位0个。

(三)重点工作概述

2026年,我院紧扣上级工作部署,以问题整改为抓手、能力提升为核心,补短板、强弱项、固优势,全力推动妇幼健康事业高质量发展,守护辖区妇女儿童生命健康,打造优质高效暖心的妇幼健康服务体系。

1. 强化人才队伍建设,夯实发展根基

以学科体系建设为核心,将重点专科打造与人才培养纳入医院中长期规划。选派科室骨干赴上级医院进修培训,专攻专科前沿技术与临床疑难问题;邀请上级专家来院开展常态化技术指导、临床带教,全面提升医务人员业务水平,打造技术精、结构优、活力强的人才队伍,为医院可持续发展提供人才支撑

2. 筑牢母婴安全底线,提升管理精度

深化高危孕产妇分级分类精准管理,动态摸排流动信息,落实全程随访,联合多部门对不配合管理对象制定个性化管控措施,确保监管无死角。开展育龄妇女拉网式健康筛查,压实基层人员责任,杜绝漏管漏报。聘请市级专家开展产科质量评审,常态化组织危重孕产妇抢救演练,提升助产机构应急救治能力,严守母婴安全生命线。

3. 完善防控服务体系,优化全周期保障

深化出生缺陷三级防控,规范NT筛查,开展腔内三维超声检查,健全质控体系,降低缺陷发生率。全面落实地中海贫血筛查方案,实现适龄人群筛查全覆盖。优化儿童健康服务,搭建幼儿园口腔健康转诊通道,强化儿童先心病筛查培训与流程规范,提升服务精准度。创新健康科普模式,依托新媒体平台,联动社区、学校开展多元宣教,扩大科普覆盖面。

4. 深化内部精细管理,提升服务效能

优化门诊挂号分诊流程,升级信息系统,推行智能分诊,缩短患者等候时间。结合就医需求丰富专科特色服务,破解转诊难题。强化医疗质量闭环管控,严格落实核心制度,完善质控体系。常态化开展医务人员三基培训考核,夯实临床基础。推进设备更新与信息化建设,改造老旧设施,抓好节能降耗与安全生产,筑牢安全防线。

5. 推进三病母婴阻断工作

构建多部门协同工作格局,定期开展基层医疗机构业务培训与技术指导。严格落实孕产妇逢孕必检,规范检测流程,做到早发现早干预。为孕产妇及子代提供孕产期、产后全程三病综合防治服务,实现闭环管理,全力消除艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播风险。

6. 履行公共服务职能

全面履行产儿科质量督查、基层培训、妇幼卫生统计、婚前医学检查、托幼机构卫生指导等核心公共卫生职能。动态监测辖区妇女儿童健康状况,每年撰写高质量健康状况报告,协助行政部门制定相关政策规范,为妇幼健康事业发展提供数据与技术支撑。

7. 抓实适龄妇女两癌筛查

两癌筛查作为重点民生工作,细化方案、优化流程、扩大覆盖面,确保应筛尽筛。严格管控筛查各环节质量,建立筛查、确诊、治疗、随访全程衔接机制,对异常病例及时干预救治,降低两癌发病率与死亡率,守护妇女健康。

8. 坚持党建引领,赋能高质量发展

坚守党建引领核心地位,推动党建与业务工作深度融合。强化党支部政治与组织引领作用,深化红心妇幼情暖螳川党建品牌内涵,将党建融入行风建设、专科发展、公共服务等全过程,以党建红引领妇幼蓝,推动各项工作提质增效。

9. 加强医德医风与廉政建设

建立党支部主导、多方协同的医德医风管理机制,健全考评体系,严格执行医德一票否决制,考评结果与职称、聘用、评优直接挂钩。常态化开展医德廉政教育培训,弘扬医者职业精神,营造风清气正的医疗环境,提升患者满意度,增强医院综合影响力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截止202512月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制47人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制47人。在职实有45人,其中:财政全额保障45人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员32人,其中:离休0人,退休32人。

车辆编制3辆,实有车辆2辆,超编0

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2026年部门财务总收入24,231,558.44元,其中:一般公共预算17,297,763.95元,政府性基金0.00元,国有资本经营收益0.00元,财政专户管理资金收入0.00元,事业收入6,933,794.49元,事业单位经营收入0.00元,上级补助收入0.00元,附属单位上缴收入0.00元,其他收入0.00元。

与上年对比财务总收入增加2,687,393.42元,增长12.47%主要原因分析:

1. 一般公共预算财政拨款收入较上年增加3,045,290.95元,其中:基本支出财政拨款收入较上年增加48,334.00元、项目支出财政拨款收入较上年增加2,996,956.95

1)基本支出财政拨款较上年增加48,334.00元,其中:编外人员经费财政拨款收入较上年减少373,212.00元、增加职业年金缴费财政拨款收入209,908.00元;2026年在职在编人员基本工资财政拨款收入较上年度增加256,548.00元;本年在职在编人员较上年减少1人、相应的公用经费、公积金、保险缴费较上年减少141,578.00元。

2)项目支出财政拨款收入较上年增加2,996,956.95元,其中:基本公共卫生财政拨款收入较上年增加2,488,336.86元、2025年第二批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划资金财政拨款收入较上年增加704,000.00元、卫生健康事业发展省对下补助资金财政拨款收入较上年减少199,000.00元、重大公共卫生服务补助资金财政拨款收入较上年增加218,620.09元、业务用房运转经费财政拨款收入较上年减少200,000.00元、公务接待费财政拨款收入较上年减少15,000.00元。

2.单位资金中事业收入较上年减少255,940.53元,减少的主要原因为:事业收入主要核算我院医疗收入,今年来,出生人口下降、导致孕产妇、儿童门诊人次下降,预计医疗收入也下降。

3.单位资金中上级补助收入较上年减少101,957.00, 减少的主要原因为:本年无基本公共卫生资金97,957.00元、党建工作经费4,000.00元预算收入。

二)财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入17,297,763.95元,其中本年收入13,886,807.00元,上年结转收入3,410,956.95元。本年收入中,一般公共预算财政拨款13,886,807.00元,政府性基金预算财政拨款0.00元,国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入增加3,045,290.95元,增长21.37%主要原因分析:其中:基本支出财政拨款收入较上年增加48,334.00元、项目支出财政拨款收入较上年增加2,996,956.95

1)基本支出财政拨款较上年增加48,334.00元,其中:编外人员经费财政拨款收入较上年减少373,212.00元;增加职业年金缴费财政拨款收入209,908.00元;2026年在职在编人员基本工资财政拨款收入较上年增加256,548.00元;本年在职在编人员较上年减少1人、相应的公用经费、公积金、保险缴费较上年减少141,578.00元。

2)项目支出财政拨款收入较上年增加2,996,956.95元,其中:基本公共卫生财政拨款收入较上年增加2,488,336.86元、2025年第二批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划资金财政拨款收入较上年增加704,000.00元、卫生健康事业发展省对下补助资金财政拨款收入较上年减少199,000.00元、重大公共卫生服务补助资金财政拨款收入较上年增加218,620.09元、业务用房运转经费财政拨款收入较上年减少200,000.00元、公务接待费财政拨款收入较上年减少15,000.00元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出24,231,558.44元。财政拨款安排支出17,297,763.95元,其中:基本支出13,228,907.00元,与上年对比增加48,334.00元,增长0.37%,主要原因分析:编外人员经费财政拨款支出较上年减少373,212.00元;增加职业年金缴费财政拨款支出209,908.00元;2026年在职在编人员基本工资财政拨款支出较上年增加256,548.00元;本年在职在编人员较上年减少1人、相应的公用经费、公积金、保险缴费支出较上年减少141,578.00元。项目支出4,068,856.95元,与上年对比增加2,996,956.95元,增长279.59%,主要原因分析:基本公共卫生财政拨款支出较上年增加2,488,336.86元、2025年第二批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划资金财政拨款支出较上年增加704,000.00元、卫生健康事业发展省对下补助资金财政拨款支出较上年减少199,000.00元、重大公共卫生服务补助资金财政拨款支出较上年增加218,620.09元、业务用房运转经费财政拨款支出较上年减少200,000.00元、公务接待费财政拨款支出较上年减少15,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

1.社会保障和就业支出(208-行政事业单位养老支出(05-事业单位离退休(02713,600.00元,主要用于发放或支付退休人员生活补助、生日慰问品购置费、退休人员体检费等;

2.社会保障和就业支出(208-行政事业单位养老支出(05-机关事业单位基本养老保险缴费支出(05869,625.00元,主要用于缴纳在职在编职工基本养老保险;

3.社会保障和就业支出(208-行政事业单位养老支出05-机关事业单位职业年金缴费支出06209,908.00元,主要用于缴纳本年度在职转退休人员职业年金缴费;

4.卫生健康支出(210-基层医疗卫生机构03-其他基层医疗卫生机构支出99704,000.00元,主要用于妇女“两癌”筛查项目支出;

5.卫生健康支出(210-公共卫生(04-妇幼保健机构(0310,300,926.00元,主要用于职工工资福利性支出,免费婚前医学检查、业务用房正常运转等项目支出;

6.卫生健康支出(210-公共卫生(04-基本公共卫生服务082,488,336.86元,主要用于国家孕前优生健康检查、妇女“两癌”筛查、叶酸发放管理、出生缺陷综合防治等项目支出;

7.卫生健康支出(210-公共卫生(04-重大公共卫生服务09218,620.09元,主要用于防治HIV、梅毒、乙肝母婴阻断项目支出;

8.卫生健康支出(210-行政事业单位医疗(11-事业单位医疗(02482,580.00元,主要用于缴纳在职在编职工及退休职工基本医疗保险、重特病医疗保险;

9.卫生健康支出(210-行政事业单位医疗(11-公务员医疗补助(03440,640.00元,主要用于缴纳在职在编职工及退休职工公务员医疗保险;

10.卫生健康支出(210-行政事业单位医疗(11-其他行政事业单位医疗支出(9921,780.00元,主要用于缴纳在编职工工伤保险;

11.卫生健康支出(210-其他卫生健康支出(99-其他卫生健康支出(9947,900.00元,主要用于补助我院开展免费基本避孕手术项目、孕前优生健康检查、药具管理等工作支出;

12.住房保障支出(221-住房改革支出(02-住房公积金(01799,848.00元,主要用于缴纳在职在编职工住房公积金。

五、市对下专项转移支付情况

安宁市属于县级,下辖的均为街道办,按一般预算单位管理,安宁市资金不再实施对下转移支付。

(一)与中央配套事项

无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

市对下专项转移支付无经济社会事业发展事项。

(四)列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目:无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目7个,政府采购预算总额1,641,500.00元,其中:政府采购货物预算1,250,000.00元、政府采购服务预算391,500.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门三公经费增减变化情况及原因说明

安宁市妇幼保健院(安宁市妇幼健康服务中心)2026年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计30,000.00元,较上年减少15,000.00元,下降33.33%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

安宁市妇幼保健院(安宁市妇幼健康服务中心)2026年因公出国(境)费预算为0.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

与上年相比无变化的原因:根据上级部门的要求及工作安排,安宁市妇幼保健院(安宁市妇幼健康服务中心)2025年及2026年均无因公出国(境)人员,也无此项预算安排,故无增减变化

(二)公务接待费

安宁市妇幼保健院(安宁市妇幼健康服务中心)2026年公务接待费预算为0.00元,较上年减少15,000.00元,下降100.00%,国内公务接待批次为0.00次,共计接待0.00人次。

减少的原因:根据上级部门的要求及2026年工作计划,我院认真贯彻落实厉行节约精神,严格审查接待报销范围,控制公务接待费2026年无预算安排

(三)公务用车购置及运行维护费

安宁市妇幼保健院(安宁市妇幼健康服务中心)2026年公务用车购置及运行维护费为30,000.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%。其中:公务用车购置费0.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%;公务用车运行维护费30,000.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为2辆。

与上年相比无变化的原因:我院实行公务用车提前审批制度,提前规划车辆出行路线,在保障工作顺利进行的同时,降低出车次数,控制油耗。

八、重点项目预算绩效目标情况

(一)医疗收入资金

预算绩效目标为辖区妇女儿童提供妇女保健、儿童保健、围产保健、妇女儿童常见病诊疗等医疗保健服务。2026年门诊人次不少于7万人次、逐步提高医疗服务能力、服务对象满意度指标不低于90%等。

(二)基本公共卫生服务项目

预算绩效目标为保障我市农村妇女两癌筛查、基本避孕服务、贫困地区新生儿疾病筛查、增补叶酸预防神经管缺陷、国家孕期优生健康检查、地中海贫血防控、孕妇孕期免费体检、高危孕产妇健康管理等基本公共卫生妇幼健康服务项目的顺利开展。2026年孕产妇死亡率控制在9/10万以下、婴儿死亡率控制在3以下、5岁以下儿童死亡率控制在4.5以下、孕产妇系统管理率达90%以上、孕妇产前筛查率达95%以上、宫颈癌筛查目标人群覆盖率60%以上、乳腺癌筛查目标人群覆盖率达50%以上、新生儿遗传代谢病性疾病筛查率达98%以上、新生儿听力筛查率达96%以上、3岁以下儿童系统管理率达85%以上、享受基本公共卫生服务项目人群满意度不低于90%等。

(三)免费基本避孕手术项目经费

预算绩效目标为辖区内育龄夫妻免费实施放置宫内节育器术、取出宫内节育器术、放置皮下埋植剂术、取出皮下埋植剂术、输卵管节育术、输精管节育术等基本避孕手术。2026年基本避孕手术放置节育环术取出节育环术260例、逐步增强辖区内育龄群众非意愿妊娠的意识和能力、提高我市出生人口素质、促进人口可持续发展、享受基本避孕手术服务对象满意度不低于90%等。

(四)国家孕前优生健康检查经费

预算绩效目标为全市符合生育政策、计划怀孕的育龄夫妻免费提供优生健康教育、病史询问、体格检查、临床实验室检查、影像学检查、风险评估、咨询指导、早孕妊娠结局追踪随访等服务。2026年孕前优生检查人数900计划怀孕夫妇接受规范的优生咨询服务率及优生科学知识知晓率达90%以上、实施孕前优生健康检查项目逐步降低出生缺陷发生风险、提高出生人口素质、孕前优生健康检查人群满意度不低于90%等。

(五)免费婚前医学检查补助资金

预算绩效目标为辖区内结婚登记人群提供免费婚前医学检查,服务内容包括:询问病史、婚前卫生指导、婚前卫生咨询、全身体格检查、血常规检查、尿常规检查、胸部透视、乙肝表面抗原检测、血清谷丙转氨酶检测、艾滋病抗体检测、梅毒筛查、淋病检查、阴道分泌物检查、甲功三项检测、叶酸代谢基因检测等。2026年婚前医学检查任务数1200对婚姻登记人员、目标人群覆盖率达80%以上、控制HIV、乙肝、梅毒母婴传播、提高出生人口素质、婚前医学检查人群满意度不低于90%等。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1. “三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2. “两癌筛查:为35-64岁妇女提供妇科检查、阴道分泌物湿片检查、宫颈液基细胞学检查(TCT)、人乳头瘤病毒(HPV)检测、盆腔彩色超声检查、乳房临床手诊及乳腺彩色超声检查等相关检查。

3. “HIV”:全称为人类免疫缺陷病毒,属于RNA病毒中逆转录病毒的一种,病毒基因组是两条相同的正链RNAHIV可通过破坏人体的免疫系统而引起艾滋病,导致一系列的感染和肿瘤的发生。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

安宁市妇幼保健院(安宁市妇幼健康服务中心)2026年机关运行经费安排0.00元,与上年对比增加0.00元,增长0.00%主要原因分析:我单位为财政补助事业单位,2025年及2026年均无机关运行经费预算。

(三)国有资产占有使用情况

截至20251231日,安宁市妇幼保健院(安宁市妇幼健康服务中心)资产总额68,171,211.73元,其中,流动资产6,503,596.10元,固定资产61,343,181.11元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产324,434.52元,其他资产0.00元。与上年相比,本年资产总额减少287,495.92元,其中固定资产减少2,520,590.30元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产1项,账面原值29,800.00元,实现资产处置收入6,295.00元;资产使用收入0.00元,其中出租资产0.00平方米,资产出租收入0.00元。鉴于截至20251231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2025年决算编制后才能汇总,此处公开为20261月资产月报数。

(四)本部门预算绩效情况说明

2026年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置,项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。

2026年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖,涉及项目10个,资金合计1,100,2651.44元。

(五)空表说明

1.安宁市妇幼保健院(安宁市妇幼健康服务中心)2026年无政府性基金预算支出,故《政府性基金预算支出预算表》为空;

2.安宁市妇幼保健院(安宁市妇幼健康服务中心)2026年无国有资本经营预算支出,故《国有资本经营预算支出预算表》为空;

3.安宁市妇幼保健院(安宁市妇幼健康服务中心)2026年无政府购买服务预算,故《政府购买服务预算表》为空;

4.安宁市属于县级,下辖的均为街道办,按一般预算单位管理,安宁市资金不再实施对下转移支付,故《市对下转移支付预算表》为空;

5.安宁市属于县级,下辖的均为街道办,按一般预算单位管理,安宁市资金不再实施对下转移支付,故《市对下转移支付绩效目标表》为空;

6.安宁市妇幼保健院(安宁市妇幼健康服务中心)2026年无上级转移支付补助项目支出预算,故《2026年上级转移支付补助项目支出预算表》为空。

第二部分安宁市妇幼保健院(安宁市妇幼健康服务中心)2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算三公经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级转移支付补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分安宁市妇幼保健院(安宁市妇幼健康服务中心)2026年重点领域财政项目

安宁市妇幼保健院(安宁市妇幼健康服务中心)2026年免费婚前医学检查补助资金项目

一、项目名称

免费婚前医学检查补助资金

二、立项依据

(一)《云南省卫生计生委 云南省财政厅关于做好2018年基本公共卫生服务项目工作的通知》(云卫基层发〔20188号)明确了婚检项目县级要完善支付方式,结合当地实际合理确定各项服务的实际成本补偿标准,完善资金支付方式。

(二)《云南省卫生厅 云南省民政厅 云南省财政厅关于印发云南省自愿免费婚前医学检查实施方案的通知》(云卫妇社发〔20149号)明确了婚前医学检查的服务项目及补助标准为152/对。

(三)根据《安宁市机构编制委员会关于调整卫生和计划生育生育局机构编制事项的通知》(安机编〔2015〕年29号),明确婚前医学检查项目由我单位负责。

三、项目实施单位

单位名称:安宁市妇幼保健院(安宁市妇幼健康服务中心)

组织机构代码:431430299

地址:云南省昆明市安宁市宁湖新城康云路10

联系电话:0871-66391099

法人代表:刘锴

经费来源:安宁市本级财政

单位概况:安宁市妇幼保健院(安宁市妇幼健康服务中心)为辖区妇女儿童提供妇女保健、儿童保健、围产保健、妇女儿童常见病诊疗、出生缺陷综合防治、婚前医学检查、国家免费孕前优生健康检查等医疗保健服务;履行对全市产、儿科质量检查和计划生育服务管理及技术指导,妇女儿童保健管理与服务、基层培训与指导、健康教育、妇幼卫生信息统计、托幼园所卫生保健管理与指导、出生医学证明管理与指导、预防HIV、梅毒、乙肝母婴传播工作管理与指导,计划生育技术服务、优生优育指导和计划生育药具管理等职能。主要研究安宁地区妇女儿童健康状况和影响因素,协助卫生行政部门制定本辖区妇幼卫生和计划生育工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。我部门共设置10个内设机构,包括:办公室、医教科、护理部、孕产保健部、儿童保健部、妇女保健部、计划生育技术服务部、公共卫生科、功能科、药械科。

四、项目基本概况

为贯彻落实《云南省2014年妇幼健康计划工作方案》,控制我省出生缺陷发生率,减少传染病和性病的发生,提高全省出生人口素质,根据相关法律法规及原卫生部相关要求,制定了《云南省财政厅关于印发云南省自愿免费婚前医学检查实施方案的通知》,明确婚医学检查项目纳入云南省基本公卫补助项目。2018年收到《云南省卫生计生委 云南省财政厅关于做好2018年基本公共卫生服务项目工作的通知》(云卫基层发〔20188号)明确了婚检项目不再由基本公共卫生补助列支,县级要完善支付方式,结合当地实际合理确定各项服务的实际成本补偿标准,完善资金支付方式。

五、项目实施内容

为符合《中华人民共和国婚姻法》结婚登记有关规定,男女双方或一方户籍在安宁市辖区范围内,并在安宁市辖区内结婚登记的男女双方当事人,免费提供婚前医学检查,服务内容包括:询问病史、婚前卫生指导、婚前卫生咨询、全身体格检查、血常规检查、尿常规检查、胸部透视、乙肝表面抗原检测、血清谷丙转氨酶检测、艾滋病抗体检测、梅毒筛查、淋病检查、阴道分泌物检查、甲功三项检测、叶酸代谢基因检测等。

六、资金安排情况

2026年安宁市本级财政安排预算60,000.00元。

七、项目实施计划

设置专人在民政局婚姻登记窗口动员结婚人员到我单位婚检;孕产保健部每天不低于3名医护专职为结婚人员提供诊疗服务,检验科在规定的时间内出具报告,缩短等待时间,方便患者。从事婚检的卫生技术人员必须符合母婴保健技术服务的条件,严格执行婚检操作规范,充分尊重婚检当事人的健康权、隐私权和选择权,保障婚检当事人知情权。孕产保健部安排专人负责收集、统计、上报婚检信息工作,按月上报完成情况,偏差较大的月份组织专题会议分析原因,总结经验,调整方案。在情人节520七夕等特殊日子前后组织宣传活动。

八、项目实施成效

为结婚登记人员免费提供婚前医学健康检查服务,有效控制我市出生缺陷发生率、减少传染病和性病的发生,提高全市出生人口素质。

九、项目绩效目标

(一)总体目标

为符合《中华人民共和国婚姻法》规定登记结婚人群,免费提供全面、优质的婚前医学检查,有效提高我市出生人口素质,控制出生缺陷发生率,减少先天性疾病和传染病的发生。

(二)年度目标

为辖区内结婚登记人群提供免费婚前医学检查,服务内容包括:询问病史、婚前卫生指导、婚前卫生咨询、全身体格检查、血常规检查、尿常规检查、胸部透视、乙肝表面抗原检测、血清谷丙转氨酶检测、艾滋病抗体检测、梅毒筛查、淋病检查、阴道分泌物检查、甲功三项检测、叶酸代谢基因检测等。

(三)指标任务

1.婚前医学检查任务数目标不低于1200对;

2.婚前医学检查人群覆盖率不低于80%

3.婚前医学检查经济成本指标控制在152/对以内;

4.实施婚前医学检查项目,有效控制HIV、乙肝、梅毒母婴传播;

5.实施婚前医学检查项目,逐步提高出生人口素质;

6.婚前医学检查人群满意度不低于90%

附件3:安宁市妇幼保健院(安宁市妇幼健康服务中心)2026年部门预算表(2)