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索引号: 0151216811-202503-966581 主题分类: 财政预决算
发布机构:  安宁市人民政府 发布日期: 2025-03-05 08:58
名 称: 安宁市信访局2025年预算公开
文号: 关键字:

安宁市信访局2025年预算公开

发布时间:2025-03-05 08:58 浏览次数:1
字号:[ ]

监督索引号53018100163500000

安宁市信访局2025年预算公开目录

第一部分 安宁市信访局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门三公经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 安宁市信访局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算

三、部门支出预算

四、财政拨款收支预算总

五、一般公共预算支出预算(按功能科目分类)

六、一般公共预算三公经费支出预算

七、基本支出预算(人员类、运转类公用经费项目)

项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表

整体支出绩效目标表

、政府性基金预算支出预算

、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算

四、政府购买服务预算表

十五市对下转移支付预算表

对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级转移支付补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

部分 安宁市信访局2025年重点领域财政项目

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

九、项目绩效目标

第一部分 安宁市信访局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

安宁市信访局贯彻落实党中央、省委、昆明市委、安宁市委关于信访工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对信访工作的集中统一领导。主要职责是:1.负责受理办理信访人通过信访渠道给市委、市政府及领导的来信、来电和网络信访事项,接待群众来访,确保信访渠道畅通;2.推进信访工作制度改革和信访法制化建设,负责拟订信访工作的有关政策和规章草案,推动上级信访工作决策部署的贯彻落实;3.协调解决全市信访问题,协调处理辖区内跨部门、跨街道、跨行业的重要信访问题,承办市委、市政府领导和上级机关批转与交办的重要信访事项,向市属部门及街道办事处交办信访件、网上信访事项等,并负责督促检查办理情况;4.负责向市委、市政府及领导反映群众来信、来访、来电中提出的重要意见、建议和问题,综合分析信访信息,调查研究信访突出问题;5.制定信访问题排查化解制度并组织实施,推进依法分类处理信访诉求,开展人民建议征集工作,建立和完善信访信息汇集分析机制,及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题;6.负责组织做好辖区内群众到昆、赴省、进京上访的疏导、劝返工作,处理异常突发信访问题,及时督促责任单位化解处理各类社会信访矛盾与纠纷;7.负责全市信访工作调查研究、总结经验、提出建议、部署工作,协调指导监督检查、考核奖惩工作;8.承担市委信访工作联席会议办公室的日常工作,负责督促落实市委信访工作联席会议决定的事项;负责信访事项复查复核工作;9.负责信访信息化建设,负责信访工作宣传和信息发布,指导全市信访信息系统建设和应用工作;10.负责市人民政府市长热线系统服务平台电话 12345 的工作职责;负责对群众来电来件的受理、分类、交(转)办、协调、督查、反馈、答复、统计和归档工作;11.完成市委、市政府及上级交办的其他任务。

(二)机构设置情况

我部门共设置4个内设机构,包括:办公室接待办信科(市长热线办公室)协调联络及督查督办科、信访服务中心。

所属单位0个。

(三)重点工作概述

2025年,市信访局将全面贯彻落实习近平总书记关于信访工作的重要指示精神,认真落实《信访工作条例》,坚决扛起为民解难、为党分忧的政治责任。

1.深入学习贯彻习近平总书记重要指示精神和党中央决策部署,深刻领悟两个确立的决定性意义,增强四个意识、坚定四个自信、做到两个维护,不断增强做好新时代信访工作的责任感、使命感。

2.认真落实《信访工作条例》。精准把握《信访工作条例》的核心要义,准确把握新时代信访工作原则和要求,坚持以人民为中心的发展思想,完善信访工作责任体系,积极构建党委统一领导、政府组织落实、信访工作联席会议协调、信访部门推动、各方齐抓共管的五位一体工作格局。

3.充分运用法治思维和法治方式解决突出信访问题。

4.常态运行信访联席会议“3+N”工作机制。深入拓展运用“3+N”实体化工作机制作用,以人员实体化、工作实体化、情报信息实体化、情指行一体化为抓手,实行统一指挥、统一调度、统一协调、统一行动,确保重大矛盾纠纷和信访突出问题有效应对、妥善处置。

5.切实提升社会治理工作成效。以领导干部大接访大下访、治理重复信访化解信访积案、进京访治理、矛盾纠纷大排查大化解等专项行动为抓手,全力维护全市社会大局和谐稳定。

6.大力加强信访干部队伍建设,不断提升信访干部综合素质和履职能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1差额供给单位0定额补助单位0自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1参公单位0事业单位0个。截止202412月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制11人,其中:行政编制7人,工勤人员编制0事业编制4人。在职实有10人,其中:财政全额保障10人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人,其中:离休0人,退休4人。

车辆编制0辆,实有车辆0,超编0

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2025年部门财务总收入3,300,501.00,其中:一般公共预算3,300,501.00政府性基金0.00,国有资本经营收益0.00财政专户管理资金收入0.00元,事业收入0.00,事业单位经营收入0.00,上级补助收入0.00,附属单位上缴收入0.00,其他收入0.00

与上年对比财务总收入减少231,410.64元,下降6.55%主要原因分析:2025年信访局优化支出管理、减少不必要的开支等方式提高资金使用效率使得信访局总收入减少

(二)财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入3,300,501.00,其中:本年收入3,300,501.00,上年结转收入0.00。本年收入中,一般公共预算财政拨款3,300,501.00,政府性基金预算财政拨款0.00,国有资本经营收益财政拨款0.00

与上年对比财务总收入减少231,410.64元,下降6.55%主要原因分析:2025年信访局优化支出管理、减少不必要的开支等方式提高资金使用效率使得信访局总收入减少

、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出3,300,501.00。财政拨款安排支出3,300,501.00,其中:基本支出2,950,501.00,与上年对比减少131,410.64元,下降4.26%主要原因分析:2025年信访局养老保险、医疗保险和公积金基数调低导致养老保险、医疗保险和公积金缴费金额下降,使得信访局基本支出减少项目支出350,000.00,与上年对比减少100,000元,下降22.22%主要原因分析:2025年信访局优化支出管理、减少不必要的开支等方式提高资金使用效率使得信访局项目支出减少

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出(201)-政府办公厅(室)及相关机构事务(03行政运行(011,720,691.00,主要用于行政人员工资福利支出;

2.一般公共服务支出(201)-政府办公厅(室)及相关机构事务(03事业运行(50573,854.00元,主要用于事业人员工资福利支出;

3.一般公共服务支出(201)-信访事务(40信访业务04350,000.00元,主要用于信访服务项目经费开支;

4.社会保障和就业支出(208)-行政事业单位养老支出(05行政单位离退休(01108,400.00元,主要用于退休职工生活补助费用;

5.社会保障和就业支出(208)-行政事业单位养老支出(05机关事业单位基本养老保险缴费支出(05195,920.00元,主要用于职工养老保险相关费用;

6.卫生健康支出(210)-行政事业单位医疗(11行政单位医疗(0161,760.00元,主要用于在职行政职工医疗保险相关费用;

7.卫生健康支出(210)-行政事业单位医疗(11事业单位医疗(0239,680.00元,主要用于在职事业职工医疗保险相关费用;

8.卫生健康支出(210)-行政事业单位医疗(11公务员医疗补助(0377,920.00元,主要用于在职职工医疗补助费用;

9.卫生健康支出(210)-行政事业单位医疗(11其他行政事业单位医疗支出992,500.00元,主要用于在职职工医疗保险相关费用;

10.住房保障支出(221)-住房改革支出(02住房公积金(01169,776.00元,主要用于在职职工住房公积金费用。

五、市对下专项转移支付情况

安宁市属于县级,下辖的均为街道办,按一般预算单位管理,安宁市资金不再实施对下转移支付。

(一)与中央配套事项

无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

市对下专项转移支付无经济社会事业发展事项。

(四)列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目:无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0.00,其中:政府采购货物预算0.00、政府采购服务预算0.00、政府采购工程预算0.00

七、部门三公经费增减变化情况及原因说明

安宁市信访局2025年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计1,800.00,较上年减少3,600,下降66.67%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

安宁市信访局2025年因公出国(境)费预算为0.00,较上年减少0.00,下降0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

与上年相比无变化的原因:我单位无因公出国(境)情况,因公出国(境)费与上年度相比无增减变化

(二)公务接待费

安宁市信访局2025年公务接待费预算为1,800.00,较上年减少3,600,下降66.67%,国内公务接待批次为3次,共计接待14人次。

减少的原因:按照厉行勤俭节约原则,我单位的三公经费相较去年减少66.67%

(三)公务用车购置及运行维护费

安宁市信访局2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元,较上年减少0.00元,下降0.00%。其中:公务用车购置费0.00元,较上年减少0.00元,下降0.00%;公务用车运行维护费0.00元,较上年减少0.00元,下降0.00%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化的原因:我单位依照公务用车改革规定无公务用车,公务用车购置及运行维护费与上年度相比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

信访工作专项资金,开展集中治理重复信访、化解信访积案专项工作,推进重点领域、重点问题信访积案化解,全年化解8件信访积案,推行网上信访,全年受理网上信访占信访总量的50%

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.三跨三分离信访事项:跨地区、跨部门、跨行业和人事分离、人户分离、人事户分离的信访事项;

2.信访听证:国家机关以听证会的形式听取信访事项主要相关方的陈述,通过质询、辩论、评议、合议等方式,查明事实、分清责任,依法处理信访事项的制度;

3.信访的方式、途径、渠道:传统的信访方式、途径和渠道有:书信、电子邮件、传真、电话、走访等。拓展的方式:网上信访(手机APP,各级信访部门门户网站、微信公众号)。提倡的方式、渠道和途径:网上信访。理由:节约时间、金钱、人力等成本。更高效、便捷。同时,可查询、评价、追溯全流程。无论信访人采取何种方式反映信访事项,有权处理的单位须严格按照《信访工作条例》规定的程序及时限要求办理、回复。

4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

机关运行经费安排177,900.00,与上年对比减少0.00,下降0.00 %主要原因分析:本单位人员无变动,故经费无变化

(三)国有资产占有使用情况

截至20241231日,安宁市信访局资产总额617,763.50,其中,流动资产581,930.36,固定资产35,833.14,对外投资及有价证券0.00,在建工程0.00,无形资产0.00,其他资产0.00。与上年相比,本年资产总额减少235,894.65,其中流动资产减少235,894.65元,固定资产减少46,677.53。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00;处置车辆0辆,账面原值0.00;报废报损资产0项,账面原值0.00,实现资产处置收入0.00;资产使用收入0.00,其中出租资产0平方米,资产出租收入0.00。鉴于截至20241231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为20251月资产月报数。

(四)本部门预算绩效情况说明

2025年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置,项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。

2025年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖,涉及项目1个,资金合计350,000.00

空表说明

1.本单位2025年无政府性基金预算支出,故政府性基金预算支出预算表为空

2.本单位2025年无国有资本经营预算支出,故国有资本经营预算支出预算表为空。

3.本单位2025年无政府采购预算,故部门政府采购预算表为空。

4.本单位2025年无政府购买服务项目,故政府购买服务预算表为空

5.安宁市属于县级,下辖的均为街道办,按一般预算单位管理,安宁市资金不再实施对下转移支付,故市对下转移支付预算表为空。

6.安宁市属于县级,下辖的均为街道办,按一般预算单位管理,安宁市资金不再实施对下转移支付,故市对下转移支付绩效目标表为空。

7.本单位2025年无新增资产配置,故新增资产配置表为空。

8.本单位2025年无上级补助项目,故上级补助项目支出预算表为空。

第二部分 安宁市信访局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算三公经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

、政府购买服务预算表

、市对下转移支付预算表

、市对下转移支付绩效目标表

、新增资产配置表

十八、上级转移支付补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市信访局2025年重点领域财政项

安宁市信访局2025年信访工作专项资金项目

一、项目名称

信访工作专项资金

二、立项依据

《信访工作条例》《关于印发安宁市国内公务接待、商务接待、机关会议费和差旅费报销管理实施细则的通知》《安宁市市长热线68612345归并昆明12345政务服务便民热线请示》《信访工作专项经费情况说明》等。

三、项目实施单位

单位名称:安宁市信访局

组织机构代码:11530181MB1E5971X3

地址:昆明市安宁市中华路16

经费来源:财政拨款

单位概况:安宁市信访局内涉三个科室:办公室、接待办信科、协调联络及督查办科。核定行政编制7名,事业编制4名。

四、项目基本概况

开展集中治理重复信访、化解信访积案专项工作,推进重点领域、重点问题信访积案化解,全年化解5件信访积案,推行网上信访,全年受理网上信访占信访总量的50%

五、项目实施内容

1、制定突出信访隐患的重点个人和重点群体交办清单,确定包案领导和责任部门,对照交办清单,按照“四包四必须”和“六个一”工作要求,认真开展约访、接访、下访、稳控工作,努力推动信访问题有效化解;

2、通过印制宣传册、彩页,LED大屏播放等形式宣传,畅通网上信访渠道,深入推进网上信访,确保网升访降。

六、资金安排情况

350,000.00元用于保障项目正常运转。

七、项目实施计划

1、制定突出信访隐患的重点个人和重点群体交办清单,确定包案领导和责任部门对照交办清单,按照四包四必须六个一工作要求,认真开展约访、接访、下访、稳控工作,开展集中治理重复信访、化解信访积案专项工作,推进重点领域、重点问题信访积案化解,全年化解5件信访积案,

2、通过印制宣传册、彩页,LED大屏播放等形式宣传,畅通网上信访渠道,深入推进网上信访,确保网升访降。推行网上信访,全年受理网上信访占信访总量的50%

八、项目实施成效

开展集中治理重复信访、化解信访积案专项工作,推进重点领域、重点问题信访积案化解,全年化解5件信访积案,推行网上信访,全年受理网上信访占信访总量的50%

九、项目绩效目标

产出指标-数量指标-化解信访积案数量5件,化解数量不足5件,扣分;效益指标-社会效益-推进重点领域、重点问题信访积案化解>75%,化解率不达75%,扣分;满意度指标-服务对象满意度-信访人员满意度>75%,信访人员满意度低于75%,扣分。

监督索引号53018100163500111

附件3:安宁市信访局2025年部门预算表信访局20250305085349270