安宁市妇女联合会2025年预算公开
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安宁市妇女联合会2025年预算公开目录
第一部分 安宁市妇女联合会2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 安宁市妇女联合会2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)
八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)
九、项目支出绩效目标表
十、整体支出绩效目标表
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、部门政府采购预算表
十四、政府购买服务预算表
十五、市对下转移支付预算表
十六、市对下转移支付绩效目标表
十七、新增资产配置表
十八、上级转移支付补助项目支出预算表
十九、部门项目中期规划预算表
第三部分 安宁市妇女联合会2025年重点领域财政项目
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
九、项目绩效目标
第一部分 安宁市妇女联合会2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
1.组织引导妇女学习贯彻党的路线、方针、政策和法律法规,用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女。
2.团结动员全市广大妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设,为安宁经济社会发展作贡献。
3.代表妇女参与管理国家事务、管理经济和文化事业、管理社会事务,参与民主决策、民主管理、民主监督,参与有关法律、法规、规章和政策的制定,参与社会治理和公共服务,推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展纲要的实施。
4.维护妇女儿童合法权益,倾听妇女意见,反映妇女诉求,向各相关单位提出有关建议,要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为,为受侵害的妇女儿童提供帮助。
5.教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神,提高综合素质 ,实现全面发展。宣传马克思主义妇女观,推动落实男女平等基本国策,营造有利于妇女全面发展的社会环境。宣传表彰优秀妇女典型,培养、推荐女性人才。
6.教育引导妇女践行社会主义核心价值观,弘扬中华优秀传统文化,组织开展家庭文明创建,支持服务家庭教育,传承中华民族家庭美德,树立良好家风,推动形成家庭文明新风尚。
7.关心妇女工作生活,拓宽服务渠道,创新服务方式,建设服务阵地,发展公益事业,壮大巾帼志愿者队伍,加强妇女之家建设。联系和引导女性社会组织,加强与社会各界的协作,推动全社会为妇女儿童和家庭服务。
8.完成上级交办的其他工作。
(二)机构设置情况
我部门共设置1个内设机构,包括:办公室。
所属单位0个。
(三)重点工作概述
2025年,安宁市妇联将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神,深入贯彻习近平总书记关于妇女儿童和妇联工作的重要论述,把力量凝聚到中国妇女十三大确定的目标任务上来,创新实施“五心”计划,团结引领广大妇女群众真抓实干,用心用情回应妇女期盼和社会关切问题,为推动安宁建设云南县域社会主义现代化先行区贡献巾帼力量。
1.坚守“初心”,以更高站位感悟思想伟力,做好宣传培优,引领巾帼唱响好声音。一是以“春城女性大讲坛”“巾帼大宣讲”“巾帼大学习”等活动为载体,擦亮“巾帼心向党·建功新时代”党建品牌,宣传党的二十大和二十届历次全会精神,在全市范围内开展市、街道、村(社区)三级全覆盖的主题宣讲120场。二是发挥各类巾帼典型的示范带动作用,选树一批先进妇女和家庭典型,以老百姓喜闻乐见的形式,讲好中国故事、安宁故事、巾帼故事、家庭故事,进一步激发广大妇女爱党爱国情怀和干事创业激情。
2.提振“信心”,以更强担当服务中心大局,深化巾帼建功,引领巾帼奋进新征程。一是持续深化“创业创新巾帼行动”,推动妇女创业担保贷款政策扩面,发放创业担保贷款10户。二是做深做实“乡村振兴 巾帼行动”,联动多部门开展“春风行动”,帮助广大妇女在家门口学到技术,实现就业。三是探索服务妇女灵活就业新方法新路径,创新打造“‘她’创安宁”品牌,通过开展技能培训、搭建就业平台、举办赛事等系列活动,力促我市城乡妇女高质量充分就业。四是以加强女性教育培训、提高女性素养、为大学生提供社会实践、志愿活动、就业服务等为目标,进一步推动资源和人才服务的共享共育共优,打造校地企合作共建新型标杆。五是充分发挥“巾帼志愿宣讲团”作用,深化“巾帼风采 志愿之美”活动,开展巾帼志愿服务活动1200场,进一步提升“安宁传万家”巾帼志愿服务品牌。六是按照“分级打造、分类实施、示范引领”的原则,持续推进美丽庭院建设,做好庭院经济文章。
3.护航“育心”,以更优载体弘扬时代风尚,关注家庭建设,引领家庭厚植家文化。一是充分利用寒暑假、六·一儿童节等时间节点,开展具有一定规模的“把爱带回家”关爱留守困境儿童活动2场。二是持续深入开展“爱心妈妈”结对关爱工作。三是继续开展“春蕾计划”资助工作,推荐家庭经济困难的初三应届女生就读昆明市女子中学。四是进一步整合资源,加大对“两规”中重点难点问题的解决,切实做好“两规”年度监测指标数据统计和监测评估。五是加强儿童友好城市宣传推广,提高市民知晓率,动员全社会广泛参与。六是在上级妇联的指导下开展寻找“最美家庭”“书香家庭”等活动。七是开展“3+N”家风系列活动,积极打造“家风课堂”,开展家风建设专题培训6场。八是开展好家风好家训宣讲12场,引导广大家庭建设好家庭、传承好家教、弘扬好家风;九是继续强化家庭教育服务,以家庭教育知识“四进”讲座、“双合格”家庭教育培训为抓手,开展“爱满安宁福满家”“安宁市家长学校”专题讲座25场;十是广泛组织开展亲子阅读活动2场。十一是开展多渠道、多形式的男女平等基本国策宣传教育8场,推进性别平等意识不断提高,形成全社会共同遵循的行为规范和价值标准。
4.秉持“真心”,以更大作为做好民心实事,拓展治理维度,引领巾帼共绘新蓝图。一是进一步加强《安宁市妇女儿童特殊群体救助帮扶三年行动计划(2023-2025年)》工作,切实做好妇女儿童特殊群体救助帮扶工作,组织开展村小组全覆盖的预防拐卖、性侵,保护农村妇女土地承包、婚姻财产、继承等内容的普法宣传活动。二是结合“三访四察五送”工作,组织引导各级妇联、妇联执委、巾帼志愿者等做好重点人群和家庭的摸底排查、关爱帮扶工作。三是扎实开展巾帼健康行动,实施妇女“两癌”防治知识宣讲、检查和救助项目。组织各级妇联开展线上线下健康知识讲座20场,服务1000人。四是持续深入推进“安宁市幸福母亲工程”,用心用情用力关怀和帮扶特殊妇女群体300名。
5.聚力“凝心”,以更严标准提升工作效能,深拓阵地格局,引领巾帼勇当半边天。一是高质量完成妇联换届工作。召开安宁妇女第七次代表大会,选举市妇联第七届执行委员会委员、常委、主席、副主席,全面总结安宁妇女第六次代表大会以来的妇女工作,提出今后五年全市妇女事业发展的目标和任务。二是实施基层妇联组织“领头雁”培训计划,开展履职能力提升培训10场,覆盖700人,进一步提升基层妇女干部综合素养。三是推动“三新”领域妇联组织提质扩面,持续提升妇联组织凝聚力、战斗力和影响力
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位1个;事业单位0个。截止2024年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制6人,其中:行政编制5人,工勤人员编制1人,事业编制0人。在职实有5人,其中:财政全额保障5人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员1人,其中:离休0人,退休1人。
车辆编制0辆,实有车辆0辆,超编0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2025年部门财务总收入1,862,244.00元,其中:一般公共预算1,862,244.00元,政府性基金0.00元,国有资本经营收益0.00元,财政专户管理资金收入0.00元,事业收入0.00元,事业单位经营收入0.00元,上级补助收入0.00元,附属单位上缴收入0.00元,其他收入0.00元。
与上年对比财务总收入减少266,073.38元,下降12.50%,主要原因分析:一是养老保险定额测算基数较上年相比减少;二是我单位遵守厉行节约原则,严格控制办公经费的预算开支;三是2025年我单位减少信创工作项目经费32,000.00元、妇联村(居)妇女干部补贴项目经费减少196,800.00元、减少县区贷免扶补贷款服务补助项目经费20,000.00元、减少清算创业担保贷款中央奖补项目经费41,796.00元;故我单位与上年对比财务总收入减少。
(二)财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入1,862,244.00元,其中:本年收入1,840,244.00元,上年结转收入22,000.00元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1,840,244.00元,政府性基金预算财政拨款0.00元,国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比财政拨款收入减少257,673.38元,下降12.15%,主要原因分析:一是养老保险定额测算基数较上年相比减少;二是我单位遵守厉行节约原则,严格控制办公经费的预算开支;三是2025年我单位减少信创工作项目经费32,000.00元、妇联村(居)妇女干部补贴项目经费减少196,800.00元、减少县区贷免扶补贷款服务补助项目经费20,000.00元、减少清算创业担保贷款中央奖补项目经费41,796.00元;故我单位与上年对比财政拨款收入减少。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出1,862,244.00元 。财政拨款安排支出1,862,244.00元,其中:基本支出1,475,044.00元,与上年对比减少81,586.08元,下降5.24%,主要原因分析:一是养老保险定额测算基数较上年相比减少;二是我单位遵守厉行节约原则,严格控制办公经费的预算开支;项目支出387,200.00元,与上年对比减少176,087.30元,下降31.26%,主要原因分析:一是2025年我单位减少信创工作项目经费32,000.00元、妇联村(居)妇女干部补贴项目经费减少196,800.00元、减少县区贷免扶补贷款服务补助项目经费20,000.00元、减少清算创业担保贷款中央奖补项目经费41,796.00元;二是妇女儿童工作经费增加78,000.00元、慰问“贫困母亲”工作专项经费增加20,000.00元、增加县区创业担保贷款创业服务补助项目经费22,000.00元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况:
1.一般公共服务支出(201)-群众团体事务(29)-行政运行(01)1,173,910.00元,主要用于单位职工工资、奖金及社保的支出;
2.一般公共服务支出(201)-群众团体事务(29)-一般行政管理事务(02)158,000.00元,主要用于妇女儿童专项工作、创业担保贷款创业服务工作等项目的支出;
3.一般公共服务支出(201)-群众团体事务(29)-一般行政管理事务(99)229,200.00元,主要用于慰问“贫困母亲”工作、妇联村(居)妇女干部补贴工作等项目的支出;
4.社会保障和就业支出(208)-行政事业单位养老支出(05)-行政单位离退休(01)27,100.00元,主要用于部门退休职工生活补助支出;
5.社会保障和就业支出(208)-行政事业单位养老支出(05)-机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)99,500.00元,主要用于部门职工单位部分养老保险的支出;
6.卫生健康支出(210)-行政事业单位医疗(11)-行政单位医疗(01)50,160.00元,主要用于部门职工单位部分医疗保险的支出;
7.卫生健康支出(210)-行政事业单位医疗(11)-公务员医疗补助(03)36,040.00元,主要用于部门职工公务员医疗补助的支出;
8.卫生健康支出(210)-行政事业单位医疗(11)-其他行政事业单位医疗支出(99)1,295.00元,主要用于部门职工工伤保险的支出;
9.住房保障支出(221)-住房改革支出(02)-住房公积金(01)87,084.00元,主要用于部门职工住房公积金的支出。
五、市对下专项转移支付情况
安宁市属于县级,下辖的均为街道办,按一般预算单位管理,安宁市资金不再实施对下转移支付。
(一)与中央配套事项
无与中央配套事项。
(二)按既定政策标准测算补助事项
无按既定政策标准测算补助事项。
(三)经济社会事业发展事项
市对下专项转移支付无经济社会事业发展事项。
(四)列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入市对下专项转移支付项目清单项目:无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,政府采购预算总额24,000.00元,其中:政府采购货物预算4,000.00元、政府采购服务预算20,000.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
安宁市妇女联合会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10,000.00元,较上年减少2,000.00元,下降16.67%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
安宁市妇女联合会2025年因公出国(境)费预算为0.00元,较上年减少0.00元,下降0.00%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
与上年相比无变化的原因:2024年至2025年都无因公出国出(境)费。
(二)公务接待费
安宁市妇女联合会2025年公务接待费预算为10,000.00元,较上年减少2,000.00元,下降16.67%,国内公务接待批次为10次,共计接待120人次。
减少的原因:我单位认真贯彻落实中央八项规定精神,坚持厉行节约,反对铺张浪费。
(三)公务用车购置及运行维护费
安宁市妇女联合会2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元,较上年减少0.00元,下降0.00%。其中:公务用车购置费0.00元,较上年减少0.00元,下降0.00%;公务用车运行维护费0.00元,较上年减少0.00元,下降0.00%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。
与上年相比无变化的原因:我单位无公务用车。
八、重点项目预算绩效目标情况
(一)妇女儿童工作经费项目绩效目标:为进一步加强和改进党的群团工作,充分发挥群团组织在社会主义民主中的作用,增加群团组织改革创新活力,确保妇女儿童专项经费,按每人不低于2元的标准给予安排。主要用于开展“三八”节系类活动、妇女儿童解困、妇女儿童保障及妇女干部培训班工作。
(二)妇联村(居)妇女干部补贴项目绩效目标:进一步加强和改进党的群团工作,调动广大基层妇女干部的工作积极性,促进我市经济社会各项事业协调发展,充分发挥基层妇女干部在经济社会建设中的作用。经费由各街道垫付,年底前考核完成集中发放给各街道,由街道兑现。
(三)慰问“贫困母亲”工作项目绩效目标:妇联是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带,其中心工作是注重解放思想、改革创新,依法维权,大力宣传贯彻男女平等基本国策,扎实做好组织妇女、引导妇女、服务妇女和维护妇女儿童合法权益的工作。号召全社会积极关注弱势妇女群体,让贫困母亲感受到党和社会大家庭的关爱,激励广大妇女同胞树立自尊、自信、自立、自强精神,共建和谐安宁。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出;
2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出;
3.绩效目标:给评估者和被评估者提供所需要的评价标准,以便客观地讨论、监督、衡量绩效。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
安宁市妇女联合会2025年机关运行经费安排107,230.00元,与上年对比增加2,000.00元,增长1.90%,主要原因分析:2025年退休人员党员活动经费增加。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日,安宁市妇女联合会资产总额134,164.32元,其中,流动资产412.32元,固定资产133,752.00元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元。与上年相比,本年资产总额增加23,062.48元,其中固定资产增加31,600.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;资产使用收入0.00元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为2025年1月资产月报数。
(四)本部门预算绩效情况说明
2025年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置,项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。
2025年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖,涉及项目4个,资金合计387,200.00元。
(五)空表说明
1.我单位无政府性基金,故政府性基金预算支出预算表为空;
2.我单位无国有资本,故国有资本经营预算支出预算表为空;
3.安宁市属于县级,下辖的均为街道办,按一般预算单位管理,安宁市资金不再实施对下转移支付,故市对下转移支付预算表为空;
4.安宁市属于县级,下辖的均为街道办,按一般预算单位管理,安宁市资金不再实施对下转移支付,故市对下转移支付绩效目标表为空;
5.我单位2025年无新增资产,故新增资产配置表为空;
6.我单位2025年无上级转移支付补助,故此表为空。
第二部分 安宁市妇女联合会2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)
八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)
九、项目支出绩效目标表
十、整体支出绩效目标表
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、部门政府采购预算表
十四、政府购买服务预算表
十五、市对下转移支付预算表
十六、市对下转移支付绩效目标表
十七、新增资产配置表
十八、上级转移支付补助项目支出预算表
十九、部门项目中期规划预算表
第三部分 安宁市妇女联合会2025年重点领域财政项目
安宁市妇女联合会2025年妇女儿童工作专项经费项目
一、项目名称
妇女儿童工作专项经费
二、立项依据
(一)安妇发(2018)18号 安宁市妇联关于开展“平安家庭示范村(社区)”“零家庭暴力示范村(社区)”创建活动的通知。
(二)(昆妇儿工委[2023]4号)关于印发《〈昆明妇女发展规划(2021-2030 年)〉目标任务分工方案》和《〈昆明儿童发展规划(2021-2030 年)〉目标任务分工方案》的通知。
(三)(盖章)昆明市人民政府关于印发昆明妇女发展规划和昆明儿童发展规划的通知。
(四)安妇发〔2018)9号 安宁市“妇女之家”星级管理及评估办法实施意见(暂行)的通知。
三、项目实施单位
单位名称:安宁市妇女联合会
组织机构代码:13530181015121657A
地址:安宁市宁湖大厦19楼
法人代表:刘鑫
经费来源:财政拨款
单位概况:
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位1个;事业单位0个。截止2024年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制6人,其中:行政编制0人,工勤人员编制1人,事业编制5人。在职实有5人,其中:财政全额保障5人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员1人,其中:离休0人,退休1人。
车辆编制0辆,实有车辆0辆。
四、项目基本概况
进一步加强和改进党的群团工作,充分发挥群团组织在社会主义民主中的作用,增加群团组织改革创新活力,确保妇女儿童专项经费,按每人不低于2.00元的标准给予安排。据统计2022年全市妇女儿童约有近28.87万元,按照每人不低于2元的标准。主要用于开展“三八”节系类活动、妇女儿童解困、妇女儿童保障及妇女干部培训班工作。
五、项目实施内容
(一)开展妇女儿童主题线上线下普法宣传4次。
(二)全市范围内开展线上线下健康知识讲座4场。
(三)开展关爱留守困境儿童活动2场。
(四)开展巾帼志愿服务活动4场。
(五)开展女性技能培训2期。
六、资金安排情况
确保妇女儿童专项经费,按每人不低于2.00元的标准给予安排。据统计2025年全市妇女儿童约有近28.87万人,2025年资金共计136,000.00元。
七、项目实施计划
项目实施方案合理可行,项目绩效目标有科学依据,项目资金安排有明确的标准和依据,项目资金安排充分细化,并且在预算明细表中反映。
八、项目实施成效
2025年在全市范围内开展妇女干部培训、依法维权、宣传培训工作大于等于14次,发挥妇联组织桥梁纽带作用,发挥妇女的主力军作用,促进经济社会发展。
九、项目绩效目标
项目名称 | 项目目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效指标值设定依据及数据来源 |
妇女儿童工作专项经费 | 进一步加强和改进党的群团工作,充分发挥群团组织在社会主义民主中的作用,增加群团组织改革创新活力,确保妇女儿童专项经费,按每人不低于2元的标准给予安排。主要用于开展“三八”节系类活动、妇女儿童解困、妇女儿童保障及妇女干部培训班工作。 | 产出指标 | 数量指标 | 全市范围内开展妇女干部培训、依法维权、宣传培训工作 | 14次 | 安宁市妇联根据“大赶考”工作任务及年终考核认定结果 |
效益指标 | 社会效益指标 | 维护妇女儿童合法权益 | 是/否大力维护妇女儿童合法权益 | 安宁市妇联根据“大赶考”工作任务及年终考核认定结果 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 社会反映较好,得到干部群众及社会各界好评率 | 95% | 安宁市妇联根据“大赶考”工作任务及年终考核认定结果 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 妇女儿童对妇联开展的各项活动的满意度 | 95% | 安宁市妇联根据“大赶考”工作任务及年终考核认定结果 |
监督索引号53018100171300111
附件3:安宁市妇女联合会2025年部门预算表20250305101707129