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索引号: 0151216811-202503-967040 主题分类: 财政预决算
发布机构:  安宁市人民政府 发布日期: 2025-03-06 10:17
名 称: 安宁市机关事务管理局2025年预算公开
文号: 关键字:

安宁市机关事务管理局2025年预算公开

发布时间:2025-03-06 10:17 浏览次数:0
字号:[ ]

监督索引号53018100163100000

安宁市机关事务管理局2025年预算公开目录

第一部分 安宁市机关事务管理局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门三公经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 安宁市机关事务管理局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算

三、部门支出预算

四、财政拨款收支预算总

五、一般公共预算支出预算(按功能科目分类)

六、一般公共预算三公经费支出预算

七、基本支出预算(人员类、运转类公用经费项目)

项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表

整体支出绩效目标表

、政府性基金预算支出预算

、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算

四、政府购买服务预算表

十五市对下转移支付预算表

对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级转移支付补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

部分 安宁市机关事务管理局2025年重点领域财政项目

第一部分 安宁市机关事务管理局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.根据党和国家的有关方针、政策,研究制定机关事务、公务接待具体办法和规章制度并组织实施。

2.负责全市机关事务的管理、服务、保障工作;推动市级机关事务体制改革,开展后勤服务社会化、市场化,增强后勤服务保障能力,做好后勤服务监督管理工作。

3.承担市委、市政府委托国有资产的配置、使用、处置、产权界定、清查登记等资产管理工作;负责全市行政事业单位办公用房统一调配管理、规范使用等管理工作;负责全市公务用车的编制、配备、更新、报废处置以及安宁市应急综合服务公务用车平台运行管理工作。

4.负责协调、指导、监督和管理全市公共机构节能等工作。

5.负责国家、省、市和滇中新区到我市进行调研、参观、考察、检查等的公务接待工作;负责安宁市外县级以上党委、人大、政府、政协到我市的参观、考察、学习、交流等公务接待工作;负责安宁市委、市人大、市政府、市政协主要领导的公务接待工作;组织、协调、配合相关部门做好市级重要会议、重大活动的接待、服务和保障工作。

6.市委、市政府交办的其他工作。

(二)机构设置情况

我部门共设置6个内设机构,包括:办公室、物业管理科、公务用车管理科、食堂管理科、公共节能管理科、接待服务中心。

所属单位0个。

(三)重点工作概述

2025年重点工作任务是:1.负责安宁市机关事务的管理、保障、服务工作,拟定机关事务工作的政策、规划和规章制度并组织实施;2.负责所属市级领导周转房物业管理、维修维护费等工作;3.负责承担市委、市政府、政协办公大楼及宁湖大厦的日常管理和办公区的绿化美化建设、物业管理、维修维护等工作;4.承担市级重大活动、重要会议的后勤服务保障任务;5.负责市级党政机关事业单位公务用车的编制、配备、更新、报废处置等工作;6.负责协调、指导、监督和管理全市公共机构节能工作;7.负责市委食堂、四机关食堂、宁湖大厦食堂、教体局及党校等食堂监管工作;8.负责公务接待工作;9.承办市委、市政府领导交办的其他任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1差额供给单位0定额补助单位0自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0参公单位0事业单位1个。截止202412月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制16人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0事业编制16人。在职实有16人,其中:财政全额保障16人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员26人,其中:离休0人,退休26人。

车辆编制32辆,实有车辆32,超编0

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2025年部门财务总收入24,453,802.00,其中:一般公共预算24,453,802.00,政府性基金0.00,国有资本经营收益0.00财政专户管理资金收入0.00元,事业收入0.00,事业单位经营收入0.00,上级补助收入0.00,附属单位上缴收入0.00,其他收入0.00

与上年对比财务总收入减少3,036,703.50元,下降11.05%主要原因分析:按照厉行勤俭节约原则,我单位项目资金缩减。

(二)财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入24,453,802.00,其中:本年收入24,453,802.00,上年结转收入0.00。本年收入中,一般公共预算财政拨款24,453,802.00,政府性基金预算财政拨款0.00,国有资本经营收益财政拨款0.00

与上年对比财政拨款收入减少3,036,703.50元,下降11.05%主要原因分析:按照厉行勤俭节约原则,我单位项目资金缩减。

、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出24,453,802.00。财政拨款安排支出24,453,802.00,其中:基本支出4,102,992.00,与上年对比增加571,639.00元,增长16.19%主要原因分析:人员增加,人员类、运转类公用经费项目增加项目支出20,350,810.00,与上年对比减少3,608,342.5元,下降15.06%主要原因分析:按照厉行勤俭节约原则,我单位项目资金缩减。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出(201-政府办公厅(室)及相关机构事务(03-机关服务(0320,350,810.00元,主要用于各办公区物业管理、机关食堂补助等项目支出;

2.一般公共服务支出(201-政府办公厅(室)及相关机构事务(03-事业运行(502,571,200.00元。主要用于事业人员支出工资、一般公用经费、工会经费、事业人员绩效奖励、编外人员经费等基本支出;

3.社会保障和就业支出(208-行政事业单位养老支出(05-行政单位离退休(01352,300.00元,主要用于行政退休人员生活补贴发放;

4.社会保障和就业支出(208-行政事业单位养老支出(05-事业单位离退休(02289,900.00元,主要用于事业退休人员生活补贴发放;

5.社会保障和就业支出(208-行政事业单位养老支出(05-机关事业单位基本养老保险缴费支出(05286,950.00元,主要用于单位职工缴纳养老保险费;

6.卫生健康支出(210-行政事业单位医疗(11-行政单位医疗(017,280.00元,主要用于职工基本医疗保险缴费;

7.卫生健康支出(210-行政事业单位医疗(11-事业单位医疗(02156,080.00元,主要用于职工基本医疗保险缴费;

8.卫生健康支出(210-行政事业单位医疗(11-公务员医疗补助(03199,360.00元,主要用于职工公务员医疗保险缴费;

9.卫生健康支出(210-行政事业单位医疗(11-事业单位医疗(993,750.00元,主要用于职工基本医疗保险缴费;

10.住房保障支出(221-住房改革支出(02-住房公积金(01236,172.00元,主要用于单位职工住房公积金缴纳。

五、市对下专项转移支付情况

安宁市属于县级,下辖的均为街道办,按一般预算单位管理,安宁市资金不再实施对下转移支付。

(一)与中央配套事项

无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

市对下专项转移支付无经济社会事业发展事项。

(四)列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目:无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目6个,政府采购预算总额16,370,227.00,其中:政府采购货物预算5,000.00、政府采购服务预算16,365,227.00、政府采购工程预算0.00

七、部门三公经费增减变化情况及原因说明

安宁市机关事务管理局2025年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计2,720,000.00,较上年减少62,000.00,下降2.23%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

安宁市机关事务管理局2025年因公出国(境)费预算为0.00,较上年减少0.00下降0.00%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

与上年相比无变化的原因:安宁市机关事务管理局2025年未安排因公出国(境)费,故2025年因公出国(境)费无变化。

(二)公务接待费

安宁市机关事务管理局2025年公务接待费预算为680,000.00,较上年减少12,000.00,下降1.73%,国内公务接待批次为300次,共计接待6000人次。

减少的原因:严格执行“三公”经费“只减不增”及落实对口接待要求

(三)公务用车购置及运行维护费

安宁市机关事务管理局2025年公务用车购置及运行维护费为2,040,000.00,较上年减少50,000.00下降2.39%。其中:公务用车购置费940,000.00,较上年减少0.00,下降0.00%;公务用车运行维护费1,100,000.00,较上年减少50,000.00下降4.35%。共计购置公务用车7,年末公务用车保有量为32辆。

减少的原因:公务用车制度改革后,安宁市机关事务管理局承担全市市级机关公务出行保障工作,用于为公务用车审批、公务用车平台更新公务用车和公车平台车辆的运行维护,公务用车出行相对减少,运行维护费减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

安宁市机关事务管理局2025年重点项目为后勤保障专项经费财政预算内资金16,872,810.00

项目年度绩效目标为:承担办公区绿化管护,机关食堂管理,公共区域及人防工程卫生保洁、消防、安保、秩序维护、会议服务、水电保障及设施设备维护保养等管理服务工作。

产出指标数量指标为:物业管理面积102864.94(市委办公区26910.27、市政府及会堂59541、老干部活动中心16413.67)、管理食堂数量为7;产出指标质量指标为:维修维护合格率>=95%、食品安全合格率为100%

效益指标社会效益指标为:营造良好、安全的办公环境,及时对损坏、故障设施设备进行维修维护。

满意度指标服务对象满意度指标为:各单位工作人员及外来办事人员满意度不低于90%

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出;

2.公务用车:指党政机关配备的用于定向保障公务活动的机动车辆,包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车;

3.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作支出的和人员工资、公积金支出;

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出,主要反映专项经费的支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

安宁市机关事务管理局2025年机关运行经费安排0.00,与上年对比减少0.00下降0.00%主要原因分析:安宁市机构改革,安宁市机关事务管理局由参公管理事业单位调整为事业单位。

(三)国有资产占有使用情况

截至20241231日,安宁市机关事务管理局资产总额17,876,572.96,其中,流动资产275,513.53,固定资产17,571,059.43,对外投资及有价证券0.00,在建工程0.00,无形资产30,000.00,其他资产0.00。与上年相比,本年资产总额减少504,196.08,其中固定资产减少187,656.00。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00;处置车辆1辆,账面原值375,356.00;报废报损资产1项,账面原值375,356.00,实现资产处置收入0.00;资产使用收入0.00,其中出租资产0平方米,资产出租收入0.00。鉴于截至20241231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为20251月资产月报数。

(四)本部门预算绩效情况说明

2025年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置,项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。

2025年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖,涉及项目3个,资金合计20,350,810.00

空表说明

1.我单位2025年无政府性基金预算支出,故政府性基金预算支出预算表为空;

2.我单位2025年无国有资本经营预算支出,故国有资本经营预算支出预算表为空;

3.我单位2025年无政府购买服务预算支出,故政府购买服务预算表为空;

4.安宁市属于县级,下辖的均为街道办,按一般预算单位管理,安宁市资金不再实施对下转移支付,故市对下转移支付预算表为空;

5.安宁市属于县级,下辖的均为街道办,按一般预算单位管理,安宁市资金不再实施对下转移支付,故市对下转移支付绩效目标表为空;

6.我单位2025年无上级补助预算支出,故上级补助项目支出预算表为空。

第二部分 安宁市机关事务管理局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算三公经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

、政府购买服务预算表

、市对下转移支付预算表

、市对下转移支付绩效目标表

、新增资产配置表

十八、上级转移支付补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市机关事务管理局2025年重点领域财政项

安宁市机关事务管理局2025后勤保障专项经费项目

一、项目名称

后勤保障专项经费

二、立项依据

2015129日市五届人民政府第51次常务会议纪要、20161219日市五届人民政府第68次常务会议纪要。

三、项目实施单位

单位名称:安宁市机关事务管理局

组织机构代码:12530181G82642678P

地址:安宁市中华路16

联系电话:0871-68685770

法人代表:李艳琼

经费来源:安宁市中华路16

单位概况:安宁市机关事务管理局属安宁市政府办公室下设事业单位,主要工作任务是:1.根据党和国家的有关方针、政策,研究制定机关事务、公务接待具体办法和规章制度并组织实施。2.负责全市机关事务的管理、服务、保障工作;推动市级机关事务体制改革,开展后勤服务社会化、市场化,增强后勤服务保障能力,做好后勤服务监督管理工作。3.承担市委、市政府委托国有资产的配置、使用、处置、产权界定、清查登记等资产管理工作;负责全市行政事业单位办公用房统一调配管理、规范使用等管理工作;负责全市公务用车的编制、配备、更新、报废处置以及安宁市应急综合服务公务用车平台运行管理工作。4.负责协调、指导、监督和管理全市公共机构节能等工作。5.负责国家、省、市和滇中新区到我市进行调研、参观、考察、检查等的公务接待工作;负责安宁市外县级以上党委、人大、政府、政协到我市的参观、考察、学习、交流等公务接待工作;负责安宁市委、市人大、市政府、市政协主要领导的公务接待工作;组织、协调、配合相关部门做好市级重要会议、重大活动的接待、服务和保障工作。6.市委、市政府交办的其他工作。

四、项目基本概况

安宁市机关事务管理局负责全市机关事务的管理、服务、保障工作,负责承担市委、市政府、政协办公大楼及宁湖大厦的日常管理和办公区的绿化美化建设、物业管理、维修维护、食堂管理等工作。

五、项目实施内容

项目支出按照项目实施完成进度和财务规章制度进行支付,项目进行过程中安排专门的负责人实时跟进项目实施情况,并及时提出意见和建议。

六、资金安排情况

财政预算内资金16,872,810.00元,经费主要用于:市委、市政府、宁湖大厦办公区水费、电费、物业管理费支出,机关食堂生活补助

七、项目实施计划

1.项目实施严格按照招投标文件、合同等相关规定进行管理,项目实施过程中安排专门的负责人,建立日常监管制度,实时跟进项目情况,并及时提出意见和建议;

2.根据项目支出设置绩效目标,与相关科室对各项绩效目标进行了充分论证和审核,确保申报的绩效目标符合项目实际,并全面反映项目的预期产出和效果;

3.财政预算内资金,严格遵守财政监管的原则,根据财政局下达的预算资金,按项目进度使用资金,实施过程保证规范。

八、项目实施成效

统一规范的食堂补助,避免了财政资金重复投入,资金使用公开透明化;规范的物业管理服务,确保各机关单位工作正常运转,为机关工作人员创造安全、良好的工作环境,提供规范后勤保障服务,为外来办事人员提供安全、优良、便捷的工作环境;统一建设、管理使用及维护互联网,合理分配流量资源,降低办公区内各单位互联网运行成本费用,提高使用单位的工作效率。

九、项目绩效目标

安宁市机关事务管理局根据实际工作要求,设定数量目标为物业管理面积116175.43(市委办公区26910.27、市政府及会堂59541、老干部活动中心16413.67㎡、宁湖办公区13310.49)、管理食堂数量为7个;设定质量目标为维修维护合格率>=95%、食品安全合格率为100%;社会效益指标为营造良好办公环境;满意度指标为各单位工作人员及外来办事人员满意度>=90%

监督索引号53018100163100111

附件3:安宁市机关事务管理局2025年部门预算表20250303030857015