中国共产党安宁市委员会办公室2025年预算公开
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中国共产党安宁市委员会办公室2025年预算公开目录
第一部分 中国共产党安宁市委员会办公室2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中国共产党安宁市委员会办公室2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)
八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)
九、项目支出绩效目标表
十、整体支出绩效目标表
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、部门政府采购预算表
十四、政府购买服务预算表
十五、市对下转移支付预算表
十六、市对下转移支付绩效目标表
十七、新增资产配置表
十八、上级转移支付补助项目支出预算表
十九、部门项目中期规划预算表
第三部分 中国共产党安宁市委员会办公室2025年重点领域财政项目
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
九、项目绩效目标
第一部分 中国共产党安宁市委员会办公室2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
1.贯彻中央、省委和滇中产业聚集(新区)党工委指示,紧紧围绕市委中心工作,结合实际创造性地开展工作,为领导服务、为机关服务、为基层服务;
2.围绕市委中心工作和经济社会发展中的重大问题开展调查研 究,做好分析与综合工作,掌握第一手资料,为市委的决策提供依据,当好市委的参谋和助手;
3.承担市委及办公室文件的起草、校核,公文处理、文印、传递和有关文电及文书档案工作,高起点、高标准办会;负责重要来宾的公务接待、群众来信来访及群体性事件的处置工作,高要求、高效率办事;
4.加强和完善各种信息的收集、整理,了解掌握和综合报送重要情况;
5.协助市委领导督促检查中央和省、滇中产业聚集(新区)党工委、安宁市委重大工作部署的贯彻落实;检查上级领导机关和市委领导指示事项及交办事项的办理和落实;
6.履行安宁市国家保密局的工作职能,认真做好全市的保密工作;履行安宁市密码工作领导小组办公室的工作职能,做好全市党政机要密码通信工作;
7.认真做好市委系列各部门和各群团组织与市级五大机关牵头协调工作,定期组织召开五机关办公室主任联席会议,统一认识、协调工作,为各项工作的顺利开展创造条件;
8.认真做好市委机关的后勤保障工作,负责履行好市委机关的行政事务、资产财务、绿化美化、环境卫生、交通通讯、安全保卫、设备维护、办公秩序以及对外接待等工作;
9.承办上级有关部门和市委交办的其他工作;
10.督查督办工作。负责对中央、省、滇中产业新区和安宁市委、市政府决策和部署的贯彻落实情况进行督促检查,为市委、市政府和市委、市政府领导抓决策落实服务;负责各级主要领导重要指示、批示及上级领导机关交办的有关事项的督办落实;协调督促涉及市委相关部门承办的人大建议、政协提案的落实办理。
(二)机构设置情况
我部门共设置12个内设机构,包括:综合一科、综合二科、常委办、政策法规科、目标管理督查科、信息科、机要密码科、安全保卫科、行政科、财务科、办公室、改革督查科。
所属单位0个。
(三)重点工作概述
1.围绕市委中心工作和经济社会发展中的重大问题开展调查研究;
2.市委及办公室文件的起草、修改、校核、文印工作;
3.负责市委领导讲话稿、各种调研报告和总结材料等文稿的起草和修改工作以及秘书日常事务工作;
4.负责市委重要会议和活动的安排、组织、服务以及协调、联络工作;
5.负责文件收发、登记、传递和档案资料收集、整理、立卷、归档工作,对全市党办系统的办文工作的业务指导;
6.做好领导交办的其他事项;
7.围绕市委、市政府中心工作,找准省、昆明市新时代改革战略部署与安宁实践的结合点,紧跟顶层设计,明确改革的方向和目标。紧紧围绕全市经济社会发展的重点难点和人民群众关心关注的热点焦点,开展重要改革课题调研,为市委、市政府改革决策提供科学依据,为改革任务的有效落实提供基础保障。负责处理市委全面深化改革委员会日常事物,负责推进完成改革任务,负责全面深化改革专题培训,负责对各专项小组工作进行统筹、协调、督促、检查和调研,负责全面深化改革重大问题研究;
8.加强对全市工作的统筹、指挥、协调,全力实现“一盘棋、一张网、一中心”,达到“务实、高效、团结、协作、奋进、共荣”的目标;
9.提升全市各单位保密意识,全面推进信息创新工程,完成全市各类印刷单位保密检查,确保党和国家机密万无一失。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截止2024年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制41人,其中:行政编制35人,工勤人员编制3人,事业编制3人。在职实有35人,其中:财政全额保障35人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员18人,其中:离休0人,退休18人。
车辆编制5辆,实有车辆5辆,超编0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2025年部门财务总收入11,779,668.20元,其中:一般公共预算11,759,378.00元,政府性基金0.00元,国有资本经营收益0.00元,财政专户管理资金收入0.00元,事业收入0.00元,事业单位经营收入0.00元,上级补助收入20,290.20元,附属单位上缴收入0.00元,其他收入0.00元。
与上年对比财务总收入增加639,857.30元,增长5.74%,主要原因分析:2025年编制年初预算时单位在职人员较上年多4人,故2025年财务总收入较上年有所增加。
(二)财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入11,759,378.00元,其中:本年收入11,759,378.00元,上年结转收入0.00元。本年收入中,一般公共预算财政拨款11,759,378.00元,政府性基金预算财政拨款0.00元,国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比财政拨款收入增加635,698.00元,增长5.71%,主要原因分析:2025年编制年初预算时单位在职人员较上年多4人,故2025年财政拨款收入较上年有所增加。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出11,779,668.20元。财政拨款安排支出11,759,378.00元,其中:基本支出9,160,378.00元,与上年对比增加1,028,498.00元,增长12.65%,主要原因分析:2025年编制年初预算时单位在职人员较上年多4人,故基本支出较上年增加;项目支出2,599,000.00元,与上年对比减少392,800.00元,下降13.13%,主要原因分析:市级大赶考专项资金较上年减少349,952.00元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况:
1.一般公共服务支出(201)-党委办公厅(室)及相关机构事务(31)-行政运行(01)6,160,285.00元,主要用于市委办公室、市委政策研究室行政人员工资福利支出及日常公用支出;
2.一般公共服务支出(201)-党委办公厅(室)及相关机构事务(31)-专项业务费(05)2,582,900.00元,主要用于市委办公室、市委政策研究室开展工作的业务经费支出;
3.一般公共服务支出(201)-党委办公厅(室)及相关机构事务(31)-事业运行(50)279,827.00元,主要用于事业人员人员经费、公用经费支出;
4.一般公共服务支出(201)-其他共产党事务支出(36)-其他共产党事务支出(99)12,120.00元,主要用于机关事业单位离退休党组织书记、副书记补贴、工作经费等支出;
5.社会保障和就业支出(208)-行政事业单位养老支出(05)-行政单位离退休(01)460,700.00元,主要用于退休人员生活补助及公用经费支出;
6.社会保障和就业支出(208)-行政事业单位养老支出(05)-机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)734,760.00元,主要用缴纳职工基本养老保险缴费支出;
7.社会保障和就业支出(208)-行政事业单位养老指出(05)-机关事业单位职业年金缴费支出(06)207,828.00元,主要用于职业年金单位记实部分;
8.社会保障和就业支出(208)-抚恤(08)-死亡抚恤(01)16,100.00元,主要用于遗属补助的发放;
9.卫生健康支出(210)-行政事业单位医疗(11)-行政单位医疗(01)356,720.00元,主要用于缴纳行政人员单位部分医疗保险;
10.卫生健康支出(210)-行政事业单位医疗(11)-事业单位医疗(02)19,840.00元,主要用于缴纳事业人员单位部分医疗保险;
11.卫生健康支出(210)-行政事业单位医疗(11)-公务员医疗补助(03)288,400.00元,主要用于缴纳职工公务员医疗补助支出;
12.卫生健康支出(210)-行政事业单位医疗(11)-其他行政事业单位医疗支出(99)9,250.00元,主要用于缴纳职工工伤保险支出;
13.住房保障支出(221)-住房改革支出(02)-住房公积金(01)630,648.00元,主要用于缴纳单位承担职工住房公积金部分支出。
五、市对下专项转移支付情况
安宁市属于县级,下辖的均为街道办,按一般预算单位管理,安宁市资金不再实施对下转移支付。
(一)与中央配套事项
无与中央配套事项。
(二)按既定政策标准测算补助事项
无按既定政策标准测算补助事项。
(三)经济社会事业发展事项
市对下专项转移支付无经济社会事业发展事项。
(四)列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入市对下专项转移支付项目清单项目:无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目3个,政府采购预算总额155,000.00元,其中:政府采购货物预算40,000.00元、政府采购服务预算115,000.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国共产党安宁市委员会办公室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计155,000.00元,较上年减少0.00元,下降0.00%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
中国共产党安宁市委员会办公室2025年因公出国(境)费预算为155,000.00元,较上年减少0.00元,下降0.00%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
与上年相比无变化的原因:根据工作安排,我单位无因公出国(境)费支出。
(二)公务接待费
中国共产党安宁市委员会办公室2025年公务接待费预算为20,000.00元,较上年减少0.00元,下降0.00%,国内公务接待批次为23次,共计接待260人次。
与上年相比无变化的原因:根据工作安排,2025年我单位预计使用公务接待费较多,根据预算要求,公务接待费预算数不可超过上年,故2025年预算数与上年持平。
(三)公务用车购置及运行维护费
中国共产党安宁市委员会办公室2025年公务用车购置及运行维护费为135,000.00元,较上年减少0.00元,下降0.00%。其中:公务用车购置费0.00元,较上年减少0.00元,下降0.00%;公务用车运行维护费135,000.00元,较上年减少0.00元,下降0.00%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为5辆。
与上年相比无变化的原因:公务用车保有量无变化,故2025年公务用车购置及运行维护费预算数与上年相比无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
重点项目名称:市委办业务经费
重点项目预算绩效目标:围绕市委中心工作和经济社会发展中的重大问题开展调查研究;市委及办公室文件的起草、修改、校核、文印工作;负责市委领导讲话稿、各种调研报告和总结材料等文稿的起草和修改工作以及秘书日常事务工作;负责市委重要会议和活动的安排、组织、服务以及协调、联络工作;负责文件收发、登记、传递和档案资料收集、整理、立卷、归档工作,对全市党办系统的办文工作的业务指导;做好领导交办的其他事项。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出;
2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出;
3.保密工作:为维护国家安全和利益,将国家秘密控制在一定范围和时间内,防止泄露或被非法利用,由国家专门机构组织实施的活动。从工作目的看,保密工作包括预防和打击窃密泄密活动;从工作过程看,保密工作贯穿国家秘密运行的全过程;从工作方式看,保密工作主要包括宣传教育、法制建设、指导管理、技术防护、监督检查等方面;
4.中央政策研究室:是帮助中央了解与分析情况并制定与贯彻执行政策的助手之一,是党的政策参谋部的一部分(还有中组、中宣。中财、社会、统战等其他部委),管理一部分不属于中央其他各部委范围的工作政策问题;
5.“五个坚持”:五个坚持”属于党办干部的行为准则,对加强各级党办机关作风建设具有重要的指导意义,具体为:坚持绝对忠诚的政治品格、坚持高度自觉的大局意识、坚持极端负责的工作作风、坚持无怨无悔的奉献精神、坚持廉洁自律的道德操守;
6.“四个意识”:指政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识。中共中央总书记习近平在庆祝中国共产党成立95周年大会上的讲话中强调,全党同志要增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识,切实做到对党忠诚、为党分忧、为党担责、为党尽责;
7.“四个自信”:指中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信。在庆祝中国共产党成立95周年大会上,习近平明确提出要“坚持中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信”。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国共产党安宁市委员会办公室2025年机关运行经费安排808,010.00元,与上年对比增加128,520.00元,增长18.91%,主要原因分析:2025年编制年初预算时单位在职人员较上年多4人,故机关运行经费较上年有所增加。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日,中国共产党安宁市委员会办公室资产总额28,604,392.14元,其中,流动资产65,004.72元,固定资产28,534,019.30元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产5,368.12元,其他资产0.00元。与上年相比,本年资产总额减少129,066.35 元,其中固定资产增加49,349.88元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;资产使用收入0.00元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为2025年1月资产月报数。
(四)本部门预算绩效情况说明
2025年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置,项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。
2025年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖,涉及项目16个,资金合计2,619,290.20元。
(五)空表说明
1.本单位2025年无政府基金预算支出,故附表中政府性基金预算支出预算表为空表。
2.本单位2025年无国有资本经营预算支出,故附表中国有资本经营预算支出预算表为空表。
3.安宁市属于县级,下辖的均为街道办,按一般预算单位管理,安宁市资金不再实施对下转移支付,故市对下转移支付预算表为空表。
4.安宁市属于县级,下辖的均为街道办,按一般预算单位管理,安宁市资金不再实施对下转移支付,故市对下转移支付绩效目标表为空。
5.我单位2025年无新增资产配置,故此新增资产配置表为空表。
6.我单位2025年无上级补助收入,故上级转移支付补助项目支出预算表为空表。
第二部分 中国共产党安宁市委员会办公室2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)
八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)
九、项目支出绩效目标表
十、整体支出绩效目标表
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、部门政府采购预算表
十四、政府购买服务预算表
十五、市对下转移支付预算表
十六、市对下转移支付绩效目标表
十七、新增资产配置表
十八、上级转移支付补助项目支出预算表
十九、部门项目中期规划预算表
第三部分 中国共产党安宁市委员会办公室2025年重点领域财政项目
中国共产党安宁市委员会办公室2025年市委办业务经费项目
一、项目名称
市委办业务经费
二、立项依据
中共安宁市委办公室大赶考目标陈述报告
三、项目实施单位
单位名称:中国共产党安宁市委员会办公室
组织机构代码:">">">11530181015121518R
地址:云南省昆明市安宁市连然街道办事处连然街131号
联系电话:0871-68690549
法人代表:吴超
经费来源:财政拨款
单位概况:中共安宁市委办公室是中共安宁市委工作机关,为正科级,加挂中共安宁市委机要和保密局、安宁市国家密码管理局、安宁市国家保密局、安宁市档案局牌子。
四、项目基本概况
围绕市委中心工作和经济社会发展中的重大问题开展调查研究;市委及办公室文件的起草、修改、校核、文印工作;负责市委领导讲话稿、各种调研报告和总结材料等文稿的起草和修改工作以及秘书日常事务工作;负责市委重要会议和活动的安排、组织、服务以及协调、联络工作;负责文件收发、登记、传递和档案资料收集、整理、立卷、归档工作,对全市党办系统的办文工作的业务指导;做好领导交办的其他事项。
五、项目实施内容
(一)保障办公场所正常运行,绿化美化、环境卫生、交通通讯、安全保卫、设备维护、办公秩序等费用开支以及电梯、水电、消防、监控系统的维护维修费用;
(二)组织市委系列各部门和各群团组织与市级五大机关牵头协调召开会议,以及定期组织召开五机关办公室主任联席会议、各种需市委办协调工作的会议等;
(三)围绕市委中心工作开展工作,为领导、机关、基层服务;收集、整理和信息调研成果;
(四)收集、处理、编发内部信息刊物及资料;
(五)协助领导对中央和省、市委重大决策以及领导指示、交办事项的贯彻落实进行督促和综合协调;
(六)办理上级领导和部门及本级党委领导批办交办事项的督办查办工作;办理市人大建议、市政协提案的情况进行督促检查;协调全市党办系统和有关部门的督查工作;
(七)由市委或市委办公室牵头的各种会议(含办公室内部召开的各种会议),以及其他部门借用市委会议室召开的各种会议。对外宣传安宁经济社会发展情况,为招商引资等工作做好外部宣传;
(八)各种信息的收集、整理,上报,了解掌握和综合报送重要情况和舆情,编辑安宁简讯,兑现信息稿费及信息系统维护费;
(九)用于围绕市委中心工作和经济社会发展中的重大问题开展调查研究,做好分析与综合工作,为市委的决策提供依据,当好市委的参谋和助手;
(十)市委及办公室文件的起草、校核,公文处理、文印、传递文书档案工作;市委重要会议和活动的安排、组织、服务以及协调、联络工作。
六、资金安排情况
2025年度预算资金860,000.00元。
七、项目实施计划
(一) 在全市开展党政办公室系统“大学习、大练兵、大提升”活动,推进全市办公室系统对标先进找差距、正视短板再提升;
(二)完成全市信息创新项目建设,实现全市办公设备替换工作;
(三)推动电脑OA公文办理平台与手机APP公文办理系统互联互通,逐步实现非涉密工作手机时时办理,打造“信息化”机关;
(四)在执行接待纪律的基础上,将进一步提高接待工作的标准化、流程化水平,彰显安宁特色;
(五)完成全市办公室工作人员系统培训工作,进一步提升全市办公室系统办公水平。
八、项目实施成效
1.发挥好服务功能,突出“讲程序”紧扣市委中心工作和阶段性重点任务,分清主次和轻重缓急,不断优化服务工作的制度、程序、规则,逐步提高服务质量。
2.发挥好协调功能,突出“管得宽”充分发挥办公室综合协调、统筹兼顾、服务全局的作用,全力保障各项工作高效有序进行,确保市委决策部署有效落实。
3.发挥好参谋功能,突出“想得到”坚持把注意力集中在牵动全局、涉及长远的方方面面,不断增强办公室的工作的主动性、创造性和预计性,发挥好参谋助手作用,提高参与决策的能力水平。
4.发挥好办事功能,突出“办得细”始终保持严谨的工作作风,坚持开拓创新、改变工作方法,不断提高办公室干部职工的责任心和进取心,切实推动工作做细做实。
5.发挥好督查功能,突出“落得实”以市委“大赶考”工作为指引,突出要点结合,把督查工作牢牢抓住,不断完善督查机制,探索新的督查方法,使督查工作更加有效。
6.发挥好管理功能,突出“管得好”牢固树立“大后勤、大服务”意识,全面加强建章立制工作,优化工作规程和服务流程,进一步简化工作程序和环节,形成标准化的工作模式,不断提高服务保障市委高效顺畅运行的效率和质量。
九、项目绩效目标
单位名称(项目) | 项目目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效指标值设定依据及数据来源 | 说明 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
市委办业务经费 | 围绕市委中心工作和经济社会发展中的重大问题开展调查研究;市委及办公室文件的起草、修改、校核、文印工作;负责市委领导讲话稿、各种调研报告和总结材料等文稿的起草和修改工作以及秘书日常事务工作;负责市委重要会议和活动的安排、组织、服务以及协调、联络工作;负责文件收发、登记、传递和档案资料收集、整理、立卷、归档工作,对全市党办系统的办文工作的业务指导;做好领导交办的其他事项。 | 产出指标 | 数量指标 | 档案整理完成数 | 350卷 | 中共安宁市委办公室大赶考目标陈述报告 | |
产出指标 | 数量指标 | 发文数量 | 400余份 | 中共安宁市委办公室大赶考目标陈述报告 | |||
产出指标 | 数量指标 | 起草各类稿件量 | 100余份 | 中共安宁市委办公室大赶考目标陈述报告 | |||
产出指标 | 数量指标 | 归档资料量 | 750件 | 中共安宁市委办公室大赶考目标陈述报告 | |||
产出指标 | 数量指标 | 业务指导次数 | 4次 | 中共安宁市委办公室大赶考目标陈述报告 | |||
产出指标 | 质量指标 | 工作完成质量效率 | 100% | 中共安宁市委办公室大赶考目标陈述报告 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 综合协调各部门工作、提升各部门工作效率 | 是/否 | 中共安宁市委办公室大赶考目标陈述报告 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 年度工作满意率 | 95% | 中共安宁市委办公室大赶考目标陈述报告 |
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附件3:中国共产党安宁市委员会办公室2025年部门预算表">">20250305093243487